減免稅金可以做營業(yè)外收入嗎

2019-09-02 10:54 來源:網(wǎng)友分享
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減免稅金可以做營業(yè)外收入嗎

是的,要記入營業(yè)外收入,具體是這樣 交增值稅 銷售時 借:現(xiàn)金或銀行存款或應收賬款 貸:主營業(yè)務收入(不含稅收入) 貸:應交稅費--減免稅( 即使是免稅這個分錄也要做,年度終了可以查看減免的數(shù)額是多少.不可以省略不做. 月末結轉:借:應交稅費--減免稅 貸:營業(yè)外收入--減免稅收入 如果是交營業(yè)稅,減免就不需要在作上述賬務處理了,因為營業(yè)稅是在收入額的基礎上計算稅金,減免部分直接不計提稅金就可以了.例如收入20000.這個數(shù)免稅,就不需要計提稅金了.而增值稅就要計提稅金--免稅額,因為增值稅收入是不含稅收入,例如收入20000,收入為20000/1.03=19417.48(不含稅收入),減免稅=19417.48*0.03=582.52這個減免稅就是營業(yè)外收入那個數(shù)據(jù)

減免稅金可以做營業(yè)外收入嗎

減免稅金為什么還要轉入營業(yè)外收入呢?

答:免征的增值稅屬于企業(yè)獲得的收益,會計處理計入營業(yè)外收入,沒有特殊規(guī)定,要繳納企業(yè)所得稅.

要記入營業(yè)外收入,具體是這樣交增值稅銷售時

借:現(xiàn)金或銀行存款或應收賬款

貸:主營業(yè)務收入(不含稅收入)

貸:應交稅費--減免稅( 即使是免稅這個分錄也要做,年度終了可以查看減免的數(shù)額是多少.不可以省略不做.

月末結轉:借:應交稅費--減免稅

貸:營業(yè)外收入--減免稅收入

如果是交營業(yè)稅,減免就不需要在作上述賬務處理了,因為營業(yè)稅是在收入額的基礎上計算稅金,減免部分直接不計提稅金就可以了.

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