因稅負(fù)低補繳上年度增值稅分錄怎么寫?

2018-03-30 17:22 來源:網(wǎng)友分享
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很多企業(yè)會有補繳增值稅的情況,很多財務(wù)對此很不了解,本文來為大家解答因稅負(fù)低補繳上年度增值稅分錄怎么寫,希望能為大家提供一些參考。

因稅負(fù)低補繳上年度增值稅分錄怎么寫?

只能視同是先向稅務(wù)局預(yù)繳稅款。

做賬務(wù)處理:

借: 應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅

貸: 銀行存款

在月度申報時如實填寫申報表

注:應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅賬戶余額到年底再做帳務(wù)處理。

因稅負(fù)低補繳上年度增值稅分錄怎么寫?

增值稅檢查后的賬務(wù)調(diào)整,應(yīng)設(shè)立“應(yīng)交稅金--增值稅檢查調(diào)整”專門賬戶。凡檢查后應(yīng)調(diào)減賬面進(jìn)項稅額或調(diào)增銷項稅額和進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)額。

國稅發(fā)[1998]044號規(guī)定的增值稅檢查調(diào)賬方法,但是在財政部新下發(fā)的增值稅會計處理規(guī)定(財會[2016]22號)文件中,并沒有“增值稅檢查調(diào)整”這個科目,因此可以將上述“應(yīng)交稅費-增值稅檢查調(diào)整”用“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)”替換。(如果公司財務(wù)軟件不能自行增加“增值稅檢查調(diào)整”明細(xì)科目的話,建議通過“進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出”核算)。

以上就是小編為大家介紹的因稅負(fù)低補繳上年度增值稅分錄怎么寫,相信大家看完已經(jīng)有所了解,更多的財務(wù)知識,歡迎持續(xù)關(guān)注會計學(xué)堂。

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