
1,上年度稅負(fù)未達(dá)標(biāo),補(bǔ)繳了10萬的增值稅,要做什么分錄?
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)―未交增值稅 貸銀行存款
補(bǔ)繳上年度的增值稅,分錄怎么做?16年補(bǔ)繳15年的增值稅
答: 借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi),借:應(yīng)交稅費(fèi)貸:銀行存款
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模企業(yè),稅務(wù)系統(tǒng)原因1月10日前開具的發(fā)票0稅額,1月10日后系統(tǒng)才1%的稅?,F(xiàn)在季度終了按1%的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)繳了增值稅。以前入賬時(shí)分錄未計(jì)算稅額,請問之前開具的0增值稅的發(fā)票怎么做分錄?
答: 首先,你需要將之前的分錄進(jìn)行調(diào)整。原來的分錄是借:應(yīng)收賬款/銷售收入,現(xiàn)在需要增加稅額,所以調(diào)整后的分錄應(yīng)該是借:應(yīng)收賬款/銷售收入、應(yīng)交增值稅。對于已經(jīng)補(bǔ)繳的增值稅,你需要做的分錄是借:應(yīng)交增值稅、貸:銀行存款。


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2018-06-22 19:38
徐阿富老師 解答
2018-06-22 19:43