增值稅專票已經(jīng)抵扣了怎么紅沖

2018-07-03 14:55 來(lái)源:網(wǎng)友分享
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關(guān)于增值稅專票已經(jīng)抵扣了怎么紅沖的問(wèn)題,許多小伙伴都不甚了解.今天會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師將按四個(gè)步驟來(lái)為大家解答這個(gè)問(wèn)題.如果感興趣的話,就請(qǐng)接著往下閱讀吧!

增值稅專票已經(jīng)抵扣了怎么紅沖

按以下方法處理:

(一)購(gòu)買方取得增值稅專用發(fā)票已用于申報(bào)抵扣的,購(gòu)買方可在新系統(tǒng)中填開(kāi)并上傳《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》(以下簡(jiǎn)稱《信息表》),在填開(kāi)《信息表》時(shí)不填寫相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字增值稅專用發(fā)票信息,應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出,待取得銷售方開(kāi)具的紅字增值稅專用發(fā)票后,與《信息表》一并作為記賬憑證.

購(gòu)買方取得增值稅專用發(fā)票未用于申報(bào)抵扣、但發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無(wú)法退回的,購(gòu)買方填開(kāi)《信息表》時(shí)應(yīng)填寫相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字增值稅專用發(fā)票信息.

銷售方開(kāi)具增值稅專用發(fā)票尚未交付購(gòu)買方,以及購(gòu)買方未用于申報(bào)抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的,銷售方可在新系統(tǒng)中填開(kāi)并上傳《信息表》.銷售方填開(kāi)《信息表》時(shí)應(yīng)填寫相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字增值稅專用發(fā)票信息.

增值稅專票已經(jīng)抵扣了怎么紅沖

(二)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)接收納稅人上傳的《信息表》,系統(tǒng)自動(dòng)校驗(yàn)通過(guò)后,生成帶有"紅字發(fā)票信息表編號(hào)"的《信息表》,并將信息同步至納稅人端系統(tǒng)中.

(三)銷售方憑稅務(wù)機(jī)關(guān)系統(tǒng)校驗(yàn)通過(guò)的《信息表》開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票,在新系統(tǒng)中以銷項(xiàng)負(fù)數(shù)開(kāi)具.紅字增值稅專用發(fā)票應(yīng)與《信息表》一一對(duì)應(yīng).

(四)納稅人也可憑《信息表》電子信息或紙質(zhì)資料到稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)《信息表》內(nèi)容進(jìn)行系統(tǒng)校驗(yàn).

上述文章就增值稅專票已經(jīng)抵扣了怎么紅沖的問(wèn)題提出了處理方法.具體可分為四個(gè)步驟.看完文章,你學(xué)會(huì)了嗎?本文解答到此結(jié)束,感謝您的閱讀.

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  • 已經(jīng)抵扣的增值稅專用發(fā)票怎么紅沖 問(wèn)

    購(gòu)方已認(rèn)證增值稅專用發(fā)票) 先由購(gòu)方開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號(hào)后,把信息表編號(hào)給銷方,再由銷方開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開(kāi)具流程如下: 購(gòu)方操作流程: 一. 點(diǎn)擊開(kāi)票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點(diǎn)擊【紅字發(fā)票信息表】; 三. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開(kāi)】 四. 選擇【購(gòu)方申請(qǐng)】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購(gòu)方已做認(rèn)證(有認(rèn)證記錄)但沒(méi)有通過(guò)需要選擇“未抵扣”。 六. 點(diǎn)擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值 八. 點(diǎn)擊右上角【打印】; 九. 點(diǎn)擊【不打印】; 十. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】; 十一. 點(diǎn)擊【上傳】; 十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號(hào)欄中出現(xiàn)號(hào)碼,請(qǐng)抄寫信息表編號(hào)或打印出信息表。 銷方操作流程: 一. 點(diǎn)擊開(kāi)票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點(diǎn)擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開(kāi)】; 三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開(kāi)】; 四. 點(diǎn)擊上方的【紅字】; 五. 選擇【直接開(kāi)具】; 六. 輸入信息表編號(hào),然后點(diǎn)擊【下一步】; 七.輸入對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號(hào)碼,然后點(diǎn)擊【下一步】; 八.核對(duì)發(fā)票內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值; 九.最后點(diǎn)擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。

  • 老師您好,我們這邊紅沖一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,已經(jīng)紅沖了才發(fā)現(xiàn)客戶已經(jīng)抵扣,請(qǐng)問(wèn)要怎么處理呀 問(wèn)

    您好 請(qǐng)問(wèn)是什么時(shí)候開(kāi)始紅沖的 對(duì)方什么時(shí)候抵扣的

  • 增值稅專票,購(gòu)買方已經(jīng)抵扣銷售退回,部分紅沖如何紅沖? 問(wèn)

    直接修改紅沖發(fā)票上的數(shù)量就行

  • 您好,增值稅專用發(fā)票已經(jīng)沖紅,可后面發(fā)現(xiàn)抵扣聯(lián)丟失了怎么辦呢 問(wèn)

    同學(xué),你好 其他聯(lián)在嗎?

  • 對(duì)方已經(jīng)抵扣了專票 我這邊怎么沖紅 問(wèn)

    你好! 1.先開(kāi)紅字申請(qǐng)單 2.根據(jù)紅字申請(qǐng)單開(kāi)紅字發(fā)票沖減,即可

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