2017注會《審計》每日一練:內(nèi)部控制審計范圍

2017-07-19 15:34 來源:網(wǎng)友分享
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不積跬步,無以至千里;不積小流,無以成江海。今天你練了嗎?

2017注會《審計》每日一練:內(nèi)部控制審計范圍

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多選題

下列關(guān)于內(nèi)部控制審計范圍的表述中,正確的有( )。

A、內(nèi)部控制審計中注冊會計師需要評價的內(nèi)部控制只是與財務(wù)報表審計相關(guān)的內(nèi)部控制

B、內(nèi)部控制審計中注冊會計師需要評價的內(nèi)部控制并非企業(yè)的所有的內(nèi)部控制

C、內(nèi)部控制審計的范圍包括對旨在合理保證財務(wù)報告及相關(guān)信息真實、完整而設(shè)計和運行的內(nèi)部控制的審計

D、內(nèi)部控制審計只是對特定基準日內(nèi)部控制設(shè)計與運行的有效性進行審計

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