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老師,期末留抵需要做會計分錄不?怎么做
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2015-07-04
企業(yè)籌建,在建工程預(yù)計轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),增值稅第一年認(rèn)證留抵60%,第二年留抵40%,今年2月因為疏忽忽略此規(guī)則,預(yù)計轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)的設(shè)計費和測繪費增稅已經(jīng)全數(shù)認(rèn)證留抵,是否能在12月轉(zhuǎn)出40%進(jìn)項稅額,待明年2月再轉(zhuǎn)入40%進(jìn)項稅額留抵?
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2017-12-30
期末銷項大於進(jìn)項 借 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅 貸 應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借 應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅 這樣 轉(zhuǎn)出未交增值稅 期末就沒有餘額
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2019-06-25
老師,免抵稅額是用來抵扣哪些稅項,能解釋一下嗎
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2024-03-28
我好,羅老師,我想請問下,出口企業(yè)免抵退稅額抵減額怎麼計算?
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2019-10-15
未交稅費,和期末留抵不一樣怎么辦?
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2018-08-15
老師:關(guān)于期末留底增值稅遞減稅款的處理,1、若增值稅欠稅稅額大于期末留底稅額,按期末留底稅額紅字借記“應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)”貸記:“應(yīng)交稅費--未交增值稅”2、若增值稅欠稅稅額小于期末留底稅額,按增值稅欠稅額紅字借記:“應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)”貸記:“應(yīng)交稅費--未交增值稅”,這兩項的“貸方”需要也用紅字嗎?
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2016-03-09
房屋附屬設(shè)備的進(jìn)項稅額可以抵扣嗎?
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2017-07-07
我的申報表上期末留抵稅額那里有數(shù),我怎么做賬呢
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2020-10-17
一般納稅熱轉(zhuǎn)登記為小規(guī)模的期末留抵稅額怎么做會計分錄
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2021-07-07
期末留抵稅額退回來了,賬務(wù)如何處理比較好
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2022-05-06
期末留抵稅額要反應(yīng)在賬里么?
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2023-11-08
連續(xù)六個月增量留抵稅額均大于零怎么理解?是連續(xù)六個月期末留抵稅額大于零;還是連續(xù)六個月每個月新增加的留抵稅額大于零呢?
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2022-06-06
老師期末留抵稅額做不做分錄呢
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2024-01-09
期末留抵稅額,看賬上哪個數(shù)
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2022-04-14
增值稅納稅申報時,納稅金額是不是為0
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2017-09-04
老師,現(xiàn)在期末留抵稅額 是即退的嗎?
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2023-12-05
如果當(dāng)期進(jìn)項認(rèn)證抵扣的金額大于銷項,形成了期末留抵稅額,怎么處理賬上和實際認(rèn)證的進(jìn)項差異?
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2020-11-20
[圖片]老師,請問期末留抵稅額能這么做嗎?上期有留抵,然后加上本期進(jìn)項,再計算出本期留抵金額
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2023-11-06
3月有稅控費280,期末留抵稅額少了280,請問下4月怎么轉(zhuǎn)出作為留抵稅額
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2021-05-15
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