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內(nèi)部控制:企業(yè)稅款繳納的流程是怎么樣?
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2018-12-29
請問:了解內(nèi)部控制里面的:信息系統(tǒng)與溝通,和控制活動里面的信息處理,有什么不一樣
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2021-06-24
A注冊會計師擔任多家上市公司內(nèi)部控制審計項目的項目質(zhì)量復核人,遇到以下與內(nèi)部控制審計報告相關(guān)的事項: (1)對甲公司內(nèi)部控制有效性形成審計意見時,審計項目組認為應當評價甲公司內(nèi)部控制評價報告對要素的列報是否完整和恰當,如果不完整或不恰當,應當出具否定意見的內(nèi)部控制審計報告。 答案是不恰當,企業(yè)內(nèi)部控制評價報告對要素的列報不完整或不恰當,注冊會計師應當在內(nèi)部控制審計報告中增加強調(diào)事項段。 想問下為什么在強調(diào)事項段,強調(diào)事項段是干嘛的
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2023-08-20
老師,你好,內(nèi)部控制審計這一部分內(nèi)容不是已經(jīng)刪了嗎
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2019-08-26
提問計算過程,舞弊手段,內(nèi)部控制的建議
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2021-12-22
三只松鼠被盜賣紙箱怎么完善內(nèi)部控制
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2022-10-18
內(nèi)部控制的固有局限性屬于固有風險嗎?
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2024-07-03
內(nèi)賬稅3.92是怎么算出來得啊
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2016-08-06
簡述我國目前內(nèi)部控制不相容職業(yè)現(xiàn)狀
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2020-12-15
、銷售與收款循環(huán)的內(nèi)部控制要點有哪些?
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2021-11-16
控制活動,是指企業(yè)對其內(nèi)部控制的健全性、合理性 和有效性進行監(jiān)督檢查與評估,形成書面報告并作出 相應處理的過程,是實施內(nèi)部控制的重要保證。 A正確 B、錯誤
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2022-03-05
內(nèi)部控制是用來對什么提供合理的保證
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2015-11-12
、下列關(guān)于信息技術(shù)系統(tǒng)的說法中,錯誤的是(?。?。 A、信息技術(shù)一般控制環(huán)境影響應用控制的運行 B、信息技術(shù)一般控制通常對全部或部分財務報表認定作出間接貢獻 C、編輯檢查可以實現(xiàn)應用控制審計的準確性目標 D、編輯檢查不能實現(xiàn)應用控制的完整性目標
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2020-03-02
審計 A注冊會計師并不打算信賴控制,這時A注冊會計師沒有必要進一步了解在業(yè)務流程層面的控制。 答案是恰當?shù)模皇钦f就算不控制測試,也需要了解內(nèi)部控制嗎
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2023-08-01
倉庫流程怎么內(nèi)部控制呢?因為總會少貨。
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2017-06-26
控制是為了實現(xiàn)控制目標,組織治理層、管理層及全體員工制定制度、實施措施、執(zhí)行程序的活動,以防范化解經(jīng)濟活動相關(guān)風險。( ) 正確  錯誤【8】 財政內(nèi)控工作,要加強部屬單位內(nèi)控管理和對地方財政部門內(nèi)控工作的指導。( ) 正確  錯誤
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2023-10-15
請問普票是可以稅內(nèi)含嗎? 一般我聽到普票都是稅內(nèi)含,3個點 但是又有聽到6個點 跟廠商都談不下來價格 普票又不是增值發(fā)票,價錢都無法稅內(nèi)含嗎?
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2019-10-07
15.小企業(yè)的現(xiàn)金管理內(nèi)部控制制度一般包括( )。 A.內(nèi)部牽制制度 B.現(xiàn)金開支授權(quán)批準制度 C.日清月結(jié)制度 D.現(xiàn)金清查制度
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2020-07-21
老師,控制測試用于測試和評價內(nèi)部控制運行的有效性,作為企業(yè)的內(nèi)控為啥不能發(fā)現(xiàn)交易、余額、列報的重大錯報
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2020-04-18
下列關(guān)于影響控制測試范圍的因素中,說法正確的有(?。?。 A、被審計單位控制執(zhí)行的頻率越高,控制測試的范圍越大 B、被審計單位在某一期間內(nèi)發(fā)生控制活動的次數(shù)越多,控制測試范圍越大 C、風險評估時對內(nèi)部控制擬信賴程度越高,控制測試范圍越大 D、控制測試的預期偏差率在合理范圍內(nèi),如果該偏差率越大,控制測試范圍越大
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2020-03-07