亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

內(nèi)部控制:企業(yè)稅款繳納的流程是怎么樣?
1/1027
2018-12-29
請(qǐng)問(wèn):了解內(nèi)部控制里面的:信息系統(tǒng)與溝通,和控制活動(dòng)里面的信息處理,有什么不一樣
1/1437
2021-06-24
A注冊(cè)會(huì)計(jì)師擔(dān)任多家上市公司內(nèi)部控制審計(jì)項(xiàng)目的項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核人,遇到以下與內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告相關(guān)的事項(xiàng): (1)對(duì)甲公司內(nèi)部控制有效性形成審計(jì)意見(jiàn)時(shí),審計(jì)項(xiàng)目組認(rèn)為應(yīng)當(dāng)評(píng)價(jià)甲公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告對(duì)要素的列報(bào)是否完整和恰當(dāng),如果不完整或不恰當(dāng),應(yīng)當(dāng)出具否定意見(jiàn)的內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告。 答案是不恰當(dāng),企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告對(duì)要素的列報(bào)不完整或不恰當(dāng),注冊(cè)會(huì)計(jì)師應(yīng)當(dāng)在內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告中增加強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段。 想問(wèn)下為什么在強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段,強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段是干嘛的
4/575
2023-08-20
簡(jiǎn)述我國(guó)目前內(nèi)部控制不相容職業(yè)現(xiàn)狀
1/445
2020-12-15
、銷(xiāo)售與收款循環(huán)的內(nèi)部控制要點(diǎn)有哪些?
1/468
2021-11-16
老師,你好,內(nèi)部控制審計(jì)這一部分內(nèi)容不是已經(jīng)刪了嗎
2/336
2019-08-26
內(nèi)賬稅3.92是怎么算出來(lái)得啊
1/553
2016-08-06
控制活動(dòng),是指企業(yè)對(duì)其內(nèi)部控制的健全性、合理性 和有效性進(jìn)行監(jiān)督檢查與評(píng)估,形成書(shū)面報(bào)告并作出 相應(yīng)處理的過(guò)程,是實(shí)施內(nèi)部控制的重要保證。 A正確 B、錯(cuò)誤
1/3182
2022-03-05
內(nèi)部控制是用來(lái)對(duì)什么提供合理的保證
1/1101
2015-11-12
提問(wèn)計(jì)算過(guò)程,舞弊手段,內(nèi)部控制的建議
1/81
2021-12-22
三只松鼠被盜賣(mài)紙箱怎么完善內(nèi)部控制
1/363
2022-10-18
內(nèi)部控制的固有局限性屬于固有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
1/677
2024-07-03
、下列關(guān)于信息技術(shù)系統(tǒng)的說(shuō)法中,錯(cuò)誤的是( )。 A、信息技術(shù)一般控制環(huán)境影響應(yīng)用控制的運(yùn)行 B、信息技術(shù)一般控制通常對(duì)全部或部分財(cái)務(wù)報(bào)表認(rèn)定作出間接貢獻(xiàn) C、編輯檢查可以實(shí)現(xiàn)應(yīng)用控制審計(jì)的準(zhǔn)確性目標(biāo) D、編輯檢查不能實(shí)現(xiàn)應(yīng)用控制的完整性目標(biāo)
1/1165
2020-03-02
倉(cāng)庫(kù)流程怎么內(nèi)部控制呢?因?yàn)榭倳?huì)少貨。
1/632
2017-06-26
審計(jì) A注冊(cè)會(huì)計(jì)師并不打算信賴(lài)控制,這時(shí)A注冊(cè)會(huì)計(jì)師沒(méi)有必要進(jìn)一步了解在業(yè)務(wù)流程層面的控制。 答案是恰當(dāng)?shù)模皇钦f(shuō)就算不控制測(cè)試,也需要了解內(nèi)部控制嗎
6/705
2023-08-01
請(qǐng)問(wèn)普票是可以稅內(nèi)含嗎? 一般我聽(tīng)到普票都是稅內(nèi)含,3個(gè)點(diǎn) 但是又有聽(tīng)到6個(gè)點(diǎn) 跟廠商都談不下來(lái)價(jià)格 普票又不是增值發(fā)票,價(jià)錢(qián)都無(wú)法稅內(nèi)含嗎?
1/491
2019-10-07
控制是為了實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo),組織治理層、管理層及全體員工制定制度、實(shí)施措施、執(zhí)行程序的活動(dòng),以防范化解經(jīng)濟(jì)活動(dòng)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。( ) 正確  錯(cuò)誤【8】 財(cái)政內(nèi)控工作,要加強(qiáng)部屬單位內(nèi)控管理和對(duì)地方財(cái)政部門(mén)內(nèi)控工作的指導(dǎo)。( ) 正確  錯(cuò)誤
4/707
2023-10-15
15.小企業(yè)的現(xiàn)金管理內(nèi)部控制制度一般包括( )。 A.內(nèi)部牽制制度 B.現(xiàn)金開(kāi)支授權(quán)批準(zhǔn)制度 C.日清月結(jié)制度 D.現(xiàn)金清查制度
1/1205
2020-07-21
下列關(guān)于影響控制測(cè)試范圍的因素中,說(shuō)法正確的有(?。?。 A、被審計(jì)單位控制執(zhí)行的頻率越高,控制測(cè)試的范圍越大 B、被審計(jì)單位在某一期間內(nèi)發(fā)生控制活動(dòng)的次數(shù)越多,控制測(cè)試范圍越大 C、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)對(duì)內(nèi)部控制擬信賴(lài)程度越高,控制測(cè)試范圍越大 D、控制測(cè)試的預(yù)期偏差率在合理范圍內(nèi),如果該偏差率越大,控制測(cè)試范圍越大
1/1570
2020-03-07
下列關(guān)于影響控制測(cè)試范圍的因素中,說(shuō)法正確的有(?。?A、被審計(jì)單位控制執(zhí)行的頻率越高,控制測(cè)試的范圍越大 B、被審計(jì)單位在某一期間內(nèi)發(fā)生控制活動(dòng)的次數(shù)越多,控制測(cè)試范圍越大 C、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)對(duì)內(nèi)部控制擬信賴(lài)程度越高,控制測(cè)試范圍越大 D、控制測(cè)試的預(yù)期偏差率在合理范圍內(nèi),如果該偏差率越大,控制測(cè)試范圍越大
1/2887
2020-03-07