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你好,哪家公司應收賬款內部控制有問題
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2021-10-16
內部控制:企業(yè)稅款繳納的流程是怎么樣?
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2018-12-29
A注冊會計師擔任多家上市公司內部控制審計項目的項目質量復核人,遇到以下與內部控制審計報告相關的事項: (1)對甲公司內部控制有效性形成審計意見時,審計項目組認為應當評價甲公司內部控制評價報告對要素的列報是否完整和恰當,如果不完整或不恰當,應當出具否定意見的內部控制審計報告。 答案是不恰當,企業(yè)內部控制評價報告對要素的列報不完整或不恰當,注冊會計師應當在內部控制審計報告中增加強調事項段。 想問下為什么在強調事項段,強調事項段是干嘛的
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2023-08-20
老師,你好,內部控制審計這一部分內容不是已經刪了嗎
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2019-08-26
提問計算過程,舞弊手段,內部控制的建議
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2021-12-22
三只松鼠被盜賣紙箱怎么完善內部控制
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2022-10-18
內部控制的固有局限性屬于固有風險嗎?
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2024-07-03
內賬稅3.92是怎么算出來得啊
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2016-08-06
控制活動,是指企業(yè)對其內部控制的健全性、合理性 和有效性進行監(jiān)督檢查與評估,形成書面報告并作出 相應處理的過程,是實施內部控制的重要保證。 A正確 B、錯誤
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2022-03-05
簡述我國目前內部控制不相容職業(yè)現狀
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2020-12-15
、銷售與收款循環(huán)的內部控制要點有哪些?
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2021-11-16
內部控制是用來對什么提供合理的保證
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2015-11-12
倉庫流程怎么內部控制呢?因為總會少貨。
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2017-06-26
審計 A注冊會計師并不打算信賴控制,這時A注冊會計師沒有必要進一步了解在業(yè)務流程層面的控制。 答案是恰當的,不是說就算不控制測試,也需要了解內部控制嗎
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2023-08-01
、下列關于信息技術系統(tǒng)的說法中,錯誤的是(?。?。 A、信息技術一般控制環(huán)境影響應用控制的運行 B、信息技術一般控制通常對全部或部分財務報表認定作出間接貢獻 C、編輯檢查可以實現應用控制審計的準確性目標 D、編輯檢查不能實現應用控制的完整性目標
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2020-03-02
控制是為了實現控制目標,組織治理層、管理層及全體員工制定制度、實施措施、執(zhí)行程序的活動,以防范化解經濟活動相關風險。( ) 正確  錯誤【8】 財政內控工作,要加強部屬單位內控管理和對地方財政部門內控工作的指導。( ) 正確  錯誤
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2023-10-15
請問普票是可以稅內含嗎? 一般我聽到普票都是稅內含,3個點 但是又有聽到6個點 跟廠商都談不下來價格 普票又不是增值發(fā)票,價錢都無法稅內含嗎?
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2019-10-07
15.小企業(yè)的現金管理內部控制制度一般包括( )。 A.內部牽制制度 B.現金開支授權批準制度 C.日清月結制度 D.現金清查制度
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2020-07-21
老師,控制測試用于測試和評價內部控制運行的有效性,作為企業(yè)的內控為啥不能發(fā)現交易、余額、列報的重大錯報
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2020-04-18
下列關于影響控制測試范圍的因素中,說法正確的有(?。?。 A、被審計單位控制執(zhí)行的頻率越高,控制測試的范圍越大 B、被審計單位在某一期間內發(fā)生控制活動的次數越多,控制測試范圍越大 C、風險評估時對內部控制擬信賴程度越高,控制測試范圍越大 D、控制測試的預期偏差率在合理范圍內,如果該偏差率越大,控制測試范圍越大
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2020-03-07