亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

老師,年底增值稅都要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
1/435
2019-04-23
小規(guī)模年底如何結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
1/1114
2020-02-15
月底及年末如何結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
1/639
2017-10-24
老師增值稅。年底怎么清賬啊?
3/948
2021-12-22
年底增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫(xiě)
1/319
2020-02-25
我是菜鳥(niǎo),想請(qǐng)教各位大俠一個(gè)問(wèn)題。我公司本月進(jìn)項(xiàng)稅4萬(wàn)(已認(rèn)證),銷(xiāo)項(xiàng)稅5萬(wàn),應(yīng)交增值稅1萬(wàn),但稅金是下月15日前納稅申報(bào)后才交的。本月月底我做以下分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷(xiāo)項(xiàng)稅額 5 萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額 4萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/已交稅金 1萬(wàn) 下月15日前納稅申報(bào)后交稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/已交稅金 1萬(wàn) 貸:銀行存款 1萬(wàn) 請(qǐng)問(wèn)以上賬務(wù)處理對(duì)么???
1/1004
2014-09-22
每月底都必須結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到未交增值稅嗎?是不是可以不接轉(zhuǎn),年底再結(jié)轉(zhuǎn)?
1/1556
2020-07-14
類(lèi)白酒企業(yè)為增值稅一般納稅人,菜月生應(yīng)白酒5噸,全部售出后取得含增值稅銷(xiāo)售額 5.65萬(wàn)元,并開(kāi)縣 龍位稅專(zhuān)用發(fā)票,假設(shè)當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額0.2萬(wàn)元?(增值稅稅津13%,白酒酒費(fèi)稅稅率 20%加 0.5 元/500 克) (汁京該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額。(8分) (2)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)的消費(fèi)稅稅額。(昌分) (3)計(jì)敦該企業(yè)說(shuō)收負(fù)拉率。(4分
4/266
2023-09-19
老師?你好,我11月增值稅有留底,12月不開(kāi)票,年末有留底,這樣子可以不,如果增值稅有留底,年末也不用結(jié)轉(zhuǎn)是不
1/444
2020-12-04
老師?你好,我11月增值稅有留底,12月不開(kāi)票,年末有留底,這樣子可以不,如果增值稅有留底,年末也不用結(jié)轉(zhuǎn)是不
1/539
2020-12-04
18年底結(jié)轉(zhuǎn)的貸方應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,19年底怎么結(jié)轉(zhuǎn)
2/583
2020-01-16
我們薪資轉(zhuǎn)給員工了以後 需要給員工簽收嗎
1/637
2018-08-22
批發(fā)零售行業(yè)增值稅稅負(fù)是多少,印花稅交多少合適
1/1368
2019-05-13
這個(gè)月底出口商品一批,供應(yīng)商說(shuō)只能下個(gè)月開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,那這個(gè)月我公司報(bào)稅是要先交17%的稅嗎?還能申請(qǐng)退稅嗎?
2/757
2018-09-19
老師,現(xiàn)在增值稅期末留底稅額還可以退還嗎(我們不是先進(jìn)制造業(yè))
4/458
2021-03-22
老師,年底了增值稅留底稅額掛了一個(gè)金額,但實(shí)際沒(méi)有待抵扣的進(jìn)項(xiàng)了,之前滾下來(lái)的,怎么處理比較合適
1/323
2023-11-22
我現(xiàn)在查歷史勾選數(shù)據(jù)的時(shí)候 發(fā)現(xiàn)1月的有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 2月確是0 但是我2月也勾選統(tǒng)計(jì)還申報(bào)了增值稅 并且有留底稅額 這是什么原因呢
1/129
2021-04-14
2019年3月31日 還有應(yīng)交稅額(增值稅還需要上交),2022年4月1日留底稅額2萬(wàn)元。 增量留底稅額是否就是2萬(wàn)元?
1/304
2022-03-30
老師,請(qǐng)問(wèn)按月全額退還增值稅增量留底稅額是什么意思
1/1894
2021-03-15
老師,單位23年12月底有留底稅額,24年1月報(bào)稅已全部抵扣,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)24年稅,發(fā)現(xiàn)留底稅額還在借方掛著,實(shí)際交的增值稅也差這個(gè)留底稅額的數(shù),賬務(wù)怎么處理?
3/27
2025-01-04