亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

財務(wù)部一般的保密制度有哪些
1/12888
2020-02-28
財務(wù)部就一個人怎么制訂財務(wù)制度呢
1/777
2018-10-11
公司在寫制度,請教一下:負責’財務(wù)管理’ 工作和負責‘’財務(wù)工作‘’ 有啥區(qū)別? 財務(wù)管理工作是財務(wù)部的高管嗎?
1/1237
2019-07-16
老師,外帳會計根據(jù)原材料發(fā)票的不含稅金額的小數(shù)點后面金額借記制造費用一其他,整數(shù)部分金額借記原材料
3/92
2021-07-14
(1)被審計單位乙公司的財務(wù)報告內(nèi)部控制不存在重大缺陷但是非財務(wù)報告內(nèi)部控制仍有一項重大事項需要提請內(nèi)部控制審計報告使用者注意。 做法恰當嗎為什么
1/1126
2022-10-19
如果一個以前舊企業(yè)現(xiàn)在要改革財務(wù)部的一些制度那些,我們具體要做一些什么具體的工作呢
1/1217
2019-05-16
有財務(wù)部績效考核制度嗎,麻煩發(fā)一份
1/1540
2021-11-28
30. 下列各項中,不屬于企業(yè)內(nèi)部控制措施的是( )。 A.不相容職務(wù)分離控制 B.經(jīng)營管理控制 C.授權(quán)審批控制 D.會計系統(tǒng)控制 題目筆記 糾錯 隱藏答案 收藏 參考答案:B 我的答案:D 參考解析: 企業(yè)內(nèi)部控制措施包括:不相容職務(wù)分離控制、授權(quán)審批控制、會計系統(tǒng)控制、財產(chǎn)保護控制、預(yù)算控制、運營分析控制、績效考評控制。 B?
1/7199
2020-03-10
老師,你好,內(nèi)部控制審計這一部分內(nèi)容不是已經(jīng)刪了嗎
2/336
2019-08-26
財務(wù)報告內(nèi)部控制的有效性包括
1/666
2023-02-20
13.了解內(nèi)部控制流程相關(guān)底稿,應(yīng)該記錄清楚以下事項:()(多選) A.業(yè)務(wù)流程 B.關(guān)鍵內(nèi)部控制 C.控制目標 D.審計人員穿行測試過程 E.控制是否得到執(zhí)行的結(jié)論 F.是否進行控制測試,及理由
2/448
2024-02-29
在內(nèi)部控制審計中,下列關(guān)于增加強調(diào)事項段的說法中,錯誤的是( ?。?。 A.注冊會計師應(yīng)當在強調(diào)事項段中指明,該段內(nèi)容僅用于提醒內(nèi)部控制審計報告使用者關(guān)注,并不影響對內(nèi)部控制發(fā)表的審計意見 B.如果確定企業(yè)內(nèi)部控制評價報告的要素的列報不完整或不恰當,注冊會計師應(yīng)當在內(nèi)部控制審計報告中增加強調(diào)事項段 C.根據(jù)法律法規(guī)的相關(guān)豁免規(guī)定,注冊會計師可以不將某一實體納入內(nèi)部控制審計的范圍,但應(yīng)當在內(nèi)部控制審計報告中增加強調(diào)事項段或在注冊會計師責任段中予以說明 D.在出具無法表示意見的內(nèi)部控制審計報告時,如果在已執(zhí)行的有限程序中發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制存在重大缺陷,注冊會計師應(yīng)當在內(nèi)部控制審計報告中增加
1/392
2024-03-10
老師,有行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度,有模版嗎
1/376
2021-08-23
會計師事務(wù)所有權(quán)限審核內(nèi)部控制等制度嗎?
1/391
2023-12-26
老師,這題怎么理解選控制環(huán)境呢?題中劃線部分與書上解釋“對內(nèi)部控制實施質(zhì)量的評價”不是一個意思?
3/17
2023-06-16
在執(zhí)行集團公司內(nèi)部控制審計時,對于內(nèi)部控制可能存在重大缺陷的業(yè)務(wù)流程,下列做法中,正確的有( ?。?/span>
1/522
2024-02-21
上年內(nèi)部控制難以信賴,本次審計為什么不在實施控制測試程序
0/1880
2021-01-04
同一控制下發(fā)行股票獲得長期股權(quán)投資。為什么貸 股票面值 部分。溢價部分不是也給最終控制者了嗎?
1/899
2019-05-22
老師,第一問,認為內(nèi)部控制有效不是應(yīng)當做內(nèi)部控制測試嗎?為什么只實施實質(zhì)性程序會是恰當?shù)哪?/span>
1/1892
2021-07-22
在執(zhí)行集團公司內(nèi)部控制審計時,對于內(nèi)部控制可能存在重大缺陷的業(yè)務(wù)流程,下列做法中,正確的有( ?。?/span>
1/1135
2024-02-08