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一般納稅人的稅控盤480元抵扣在增值稅申報表中第幾欄填入
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2020-01-10
小規(guī)模納稅人進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,對嗎?是不是一般納稅人只能給小規(guī)模納稅人開3%的增值稅發(fā)票.小規(guī)模納稅人的交稅標(biāo)準(zhǔn)是什么?按什么標(biāo)準(zhǔn)交稅的?指的增值稅
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2017-03-23
小規(guī)模納稅人購入固定資產(chǎn)取得發(fā)票,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,是不是也計入固定資產(chǎn)價值中?
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2016-10-27
個人在兩個公司有任職 個人匯算清繳需要補(bǔ)稅么 專項(xiàng)抵扣只能抵扣一份么
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2020-05-11
2016.4.1購入原材料10000計入在建工程,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1700轉(zhuǎn)入增值稅進(jìn)項(xiàng)并已抵扣。事實(shí)是2016.5.1之后購入的不動產(chǎn)及其原材料的進(jìn)項(xiàng)稅才能抵扣。所以1700進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣。 分錄如下:2016.4.1購入并抵扣: 借:原材料 10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 1700
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2016-12-01
您好,請問非一般納稅人收取增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,稅金可以一起做成費(fèi)用嗎?
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2018-12-11
一般納稅人增值稅專用發(fā)票費(fèi)用類發(fā)票哪些進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣
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2017-03-18
請幫忙確認(rèn)如下分錄:1、報銷福利費(fèi)借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 100貸:其他應(yīng)收款-個人備用金 1002、月底結(jié)轉(zhuǎn):借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 86.21應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 13.79貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 100借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 13.79貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 13.79請問老師,我是6月做這些分錄,6月底將這票進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證了?7月初報稅時將稅金填入增值稅表二中的15行(集體福利)這樣做對嗎?謝謝!老師,就上面的問題,咱們課堂的老師有的說進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,有的說要抵扣再轉(zhuǎn)出,這塊到底怎么做合理呢?
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2018-06-22
老師你好,初級經(jīng)濟(jì)法教材,139頁,例4—11.里,支付運(yùn)費(fèi),取得增值稅普通發(fā)票注明的金額為2萬元,增值稅為0.18萬元。 普通發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,這道題在最后計算應(yīng)納增值稅稅額時為什么沒加上0.18呢
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2020-04-15
老師問一下,買材料不含稅1萬,稅額1300,下個月材料質(zhì)量問題退貨2000元,稅額260,那這個開具的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,跟紅字發(fā)票怎么抵扣?這一整張進(jìn)項(xiàng)稅額跟紅字260直接放著不抵扣還是怎樣
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2020-04-21
攜稅寶服務(wù)費(fèi)能做為增值稅稅控專用設(shè)備全額抵扣嗎
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2016-11-03
老師,稅盤不是全額抵扣的嗎?我們是一般納稅人,然后把那稅盤的錢認(rèn)證了,那我現(xiàn)在應(yīng)該是按照全額抵扣還是按照抵扣的金額?
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2019-05-09
能協(xié)商這個季度抵稅嗎
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2023-04-12
公司向漁船買魚,自己開收購發(fā)票,有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎?
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2019-07-23
請問高速公路通行費(fèi)4月1日后可以扺扣嗎?如能抵扣,稅率是多少?
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2019-05-08
小微企不是一般納稅人 購入修理工具庫存現(xiàn)金支付獲得增值稅專用發(fā)票 也就是借周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 貸庫存現(xiàn)金 。 不需要借周轉(zhuǎn)材料 進(jìn)項(xiàng)稅 貸庫存現(xiàn)金了?是因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣的原因是嗎?
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2016-03-18
甲公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%。2020年3月初,“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”賬戶貸方余額為120萬元。本月發(fā)生了下列業(yè)務(wù): (1)3月10日,購進(jìn)材料,價款120萬元,增值稅15.6萬元,取得了增值稅專用發(fā)票。該款項(xiàng)已以銀行存款支付,材料尚未驗(yàn)收入庫。 (2)3月15日,銷售產(chǎn)品售價300萬元,企業(yè)開出增值稅專用發(fā)票,增值稅稅率13%,貨款尚未收到。該批產(chǎn)品的成本為110萬元。 (3)3月17日,集體福利性質(zhì)工程領(lǐng)用原材料20萬元(不含稅),該批材料的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,應(yīng)予轉(zhuǎn)出。 (4)3月20日銷售材料,成本為40萬元,售價為50萬元(不含稅),企業(yè)開出增值稅專用發(fā)票,增值稅稅率13%。貨款已收存銀行。 (5)3月28日,以銀行存款繳納增值稅140萬元,其中120萬元是上月未交的稅金。 (6)3月31日,計算本月底應(yīng)交增值稅期末余額,并進(jìn)行期末余額結(jié)轉(zhuǎn)。 要求:對上述業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的會計處理。
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2020-05-29
每月抄稅和報稅一般在什么時候?抄稅后是緊接著網(wǎng)絡(luò)申報是吧?謝謝
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2015-07-15
知道銷項(xiàng)怎么求進(jìn)項(xiàng)抵扣,是一般納稅人,稅負(fù)百分之三
1/474
2017-12-21
老師我開給別人的稅只能是13的 這樣我是不是要多繳10的稅,還是說3個點(diǎn)的全都不能抵扣
1/512
2020-09-28