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老師,有問(wèn)題請(qǐng)教一下,企業(yè)會(huì)計(jì)制度規(guī)定,企業(yè)應(yīng)該登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬,但隨著的會(huì)計(jì)電算化的普及,有為數(shù)不少的企業(yè)不做現(xiàn)金和銀行存款日記賬,這樣做行嗎?另外,把向債權(quán)人收取的現(xiàn)金借支款直接作庫(kù)存現(xiàn)金核算,不存入單位的銀行存款賬戶,合規(guī)嗎?屬不屬于坐支?
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2019-06-13
請(qǐng)問(wèn)老師,公司要給一個(gè)日本的企業(yè)開(kāi)發(fā)票,對(duì)方只提供了一個(gè)單位名稱:進(jìn)元株式會(huì)社,請(qǐng)問(wèn)給日本企業(yè)開(kāi)票還需要什么其他信息嗎? 我公司是小規(guī)模納稅人
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2025-02-05
老師你好,我有一個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教一下,我們加油站去年4月份從老站搬遷至新站,但是老站的折舊一直在提著房土兩稅己繳到今年6月份。但是新站建蓋過(guò)程中都沒(méi)有取得發(fā)票固定資產(chǎn)不能入帳向這樣的帳怎么做????我們這個(gè)加油站屬個(gè)人獨(dú)資企業(yè),老板考慮要發(fā)票價(jià)格就會(huì)很高,所以很多都是不要發(fā)票的。
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2019-06-06
2016年買了一輛車104900,后來(lái)以86000返貨款形式,老板要求沖減裝修,今年帳怎么調(diào)整,前會(huì)計(jì)104900做的固定資產(chǎn),86000沒(méi)作帳,該怎么做?
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2017-09-07
2016年買了一輛車104900,后來(lái)以86000返貨款形式,老板要求沖減裝修,今年帳怎么調(diào)整,前會(huì)計(jì)104900做的固定資產(chǎn),86000沒(méi)作帳,請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該怎么做?
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2017-09-07
老師,有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教一下,填報(bào)所得稅匯算清繳相關(guān)報(bào)表,其中“納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表”之業(yè)務(wù)招待費(fèi)的帳載金額單項(xiàng)填寫,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算稅收金額(可稅前列支),計(jì)算列示可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額,若公司帳面為虧損,是否要填寫該項(xiàng)目?若不填寫,帳面的虧損則都全部結(jié)轉(zhuǎn)為以后年度彌補(bǔ)加虧損額。[握手][抱拳]
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2022-03-10
商業(yè)企業(yè),管家婆軟件,廠家發(fā)貨來(lái),入倉(cāng)庫(kù)1后有壞品,統(tǒng)一退回倉(cāng)庫(kù)2,只退壞品又不收壞品的錢,現(xiàn)在是倉(cāng)庫(kù)1進(jìn)的壞品是出了錢,可壞品是退回了倉(cāng)庫(kù)2,倉(cāng)庫(kù)1怎麼做賬?
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2016-09-07
今天看到一筆這樣分錄,采購(gòu)?fù)素浭盏綄?duì)方開(kāi)的紅字發(fā)票。借:應(yīng)付賬款或應(yīng)收賬款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)閣額 貸:原材料 金額用紅字表示,這什麼意思
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2017-06-25
我們公司是服務(wù)行業(yè),平時(shí)客戶個(gè)人是通過(guò)第三方支付公司的pos機(jī)刷卡繳費(fèi)的,第二天第三方pos機(jī)公司才把錢轉(zhuǎn)到我們的基本戶,並且是扣除手續(xù)費(fèi)之後的。我們基本戶顯示的是收到第三方支付公司的錢。但開(kāi)發(fā)票卻是開(kāi)給客戶個(gè)人的。請(qǐng)問(wèn)這種情況一般要怎麼進(jìn)行賬務(wù)處理呀?
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2017-10-19
甲方向乙方購(gòu)機(jī)器設(shè)備一臺(tái),價(jià)稅合計(jì)金額為:35萬(wàn)元,分批付款90%,(即31.5萬(wàn)元),乙方開(kāi)出己收款發(fā)票31.5萬(wàn)元即0.9臺(tái)的發(fā)票給甲方。甲方收到該0.9臺(tái)設(shè)備31.5萬(wàn)元發(fā)票后該如何進(jìn)行帳務(wù)處理?有幾種解決的方法?
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2019-03-27
我們公司是服務(wù)行業(yè),平時(shí)客戶個(gè)人是通過(guò)第三方支付公司的pos機(jī)刷卡繳費(fèi)的,第二天第三方pos機(jī)公司才把錢轉(zhuǎn)到我們的基本戶,並且是扣除手續(xù)費(fèi)之後的。我們基本戶顯示的是收到第三方支付公司的錢。但開(kāi)發(fā)票卻是開(kāi)給客戶個(gè)人的。請(qǐng)問(wèn)這種情況一般要怎麼進(jìn)行賬務(wù)處理呀?
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2017-10-19
期末銷項(xiàng)大於進(jìn)項(xiàng) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這樣 轉(zhuǎn)出未交增值稅 期末就沒(méi)有餘額
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2019-06-25
進(jìn)貨價(jià)$50000, 開(kāi)票價(jià)58500 可抵扣稅=(50000*2%+20000)*16%=8160 不可抵扣費(fèi)用=關(guān)稅 (50000*2%)+運(yùn)費(fèi)1500+報(bào)關(guān)費(fèi)800+商檢費(fèi)200=3500 過(guò)關(guān)已付款=8160+3500=11660 銷項(xiàng)增值稅=58500/1.16*16%=8068.97 實(shí)際總費(fèi)=11660+8068.97-8160=11568.97 請(qǐng)問(wèn)進(jìn)口是這樣的嗎
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2018-12-13
你好! 請(qǐng)問(wèn)銷售出100元,平臺(tái)手續(xù)費(fèi)2元。實(shí)際收到的只有98塊,2元手續(xù)費(fèi)。借:銀行:98、賬務(wù)費(fèi)用2 貨收入等。2元是直接在100那里扣的!!我發(fā)票金額是100,這時(shí)出納在做單的時(shí)候在出納帳上是以98入帳登記嗎
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2025-01-16
甲公司系增值稅一般納稅人 2022年12月1日收到投資者投入資本200000元 其中:收到銀行存款110000元中100000元作為實(shí)收資本 10000元作為資本公積 投入機(jī)器一臺(tái) 評(píng)估價(jià)20000元 投入專利權(quán)一項(xiàng) 評(píng)估價(jià)為70000元:假定不考慮增值稅因素。計(jì)入實(shí)收資本的金額是多少元
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2022-12-26
你好!老師 請(qǐng)教妳一事,有一個(gè)大工程是由國(guó)企承包,然後發(fā)包給一個(gè)總包公司,現(xiàn)在我們想去承包土石方的運(yùn)輸工程,對(duì)方給了我方完稅價(jià),但當(dāng)對(duì)方公司打款到我方公司銀行會(huì)要求我們出示發(fā)票,那如何銜接才能突破這個(gè)情況?感謝老師
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2019-06-05
老師請(qǐng)問(wèn)預(yù)付款給對(duì)方尚余40萬(wàn)的貨未提也未收到發(fā)票,現(xiàn)對(duì)方公司申請(qǐng)破產(chǎn)在這樣的條件下不提供任何資料給我司,請(qǐng)問(wèn)帳務(wù)上應(yīng)該如何處理。
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2018-11-18
老師,我想問(wèn)一下,我們公司是15年成立的,一直都沒(méi)有會(huì)計(jì)去做帳,現(xiàn)在老闆說(shuō)要把之前的賬務(wù)全部理出來(lái),然後全部錄取到金蝶系統(tǒng)裏面,我不知道怎麼入手?
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2016-10-12
我們醫(yī)院,在新的政府會(huì)計(jì)制度中舊科目待沖基金轉(zhuǎn)到了累計(jì)盈余 _財(cái)政項(xiàng)目盈余侍沖基金,如果新增一筆財(cái)政資金購(gòu)買的固定資產(chǎn),應(yīng)如何記帳,會(huì)計(jì)分錄
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2019-05-09
老師看下這憑証這樣做行? 計(jì)提社保做 1.借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)10 銷售費(fèi)用-社保費(fèi)10 研發(fā)費(fèi)用-社保費(fèi)10 貸:應(yīng)付職工新酬-社保費(fèi)30 付款時(shí) 2.借:應(yīng)付職薪酬-社保費(fèi)22 其他應(yīng)付款-代扣 個(gè)人8 貸:銀行存款30 收到社保退回5月工傷調(diào)整比例款3元 3.借:銀行存款3 貸:管理費(fèi)用-社保1 銷售費(fèi)用-社保1 研發(fā)費(fèi)用-社保1
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2019-07-09