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老師,280元稅盤費填表時,增值稅減免稅款明細表找不到對應(yīng)的項目啊,應(yīng)該選擇免稅項目中的什么項
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2020-06-05
有個競拍項目有30家報名,但其中有6家的競拍保證金為一家公司同一帳號支付的保險金這個合法嗎?
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2019-11-15
老師,我朋友是個人承包工程,掛靠有資質(zhì)建筑公司,簽了內(nèi)部承包協(xié)議,成立了項目部,然后他讓又讓我成立了建筑勞務(wù)公司,做勞務(wù)清包,所有項目部人員的工資都可以從勞務(wù)公司發(fā)放嗎?這個勞務(wù)公司只收取管理費,會計外賬賬務(wù)上管理費就是公司的利潤嗎?
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2020-06-26
請問老師 公司員工出差有補助100元,是計入工資薪金放發(fā)並繳納個人所得稅嗎?還是可以直接報銷差旅費時,無票直接發(fā)放,獲得出差員工的簽字即可? 感謝老師
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2020-05-18
建筑裝飾行業(yè)還要自制領(lǐng)料單嗎?購進的材料都是直接送到項目地,從未見過,如果需要自制單據(jù)的話,分錄如何做?
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2017-03-13
712月2日,畝乙公司銷售A產(chǎn)品,銷售價格為600萬元,實際成未為 540萬元。產(chǎn)品已發(fā)出,款項存入銀行。銷售前,該產(chǎn)品已計提跌價準備; 萬元。
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2023-11-28
填報企業(yè)所得稅年報信息表時,第201項,是否從事股權(quán)投資業(yè)務(wù)要如何理解,名下有獨立核算的子公司算嗎
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2019-05-08
老師,報個稅填附近扣除項,學(xué)前教育是指幾歲的孩子,是不是一定要上幼兒園,扣除比例是多少?小學(xué)教育呢?
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2019-10-16
老師,我們是建筑一般納稅人,不同項目的增值稅可以互相抵扣嗎?比如a項目,銷項100,進項110,b項目銷項50,進項35,我本月的增值稅應(yīng)交未交100+50-110-35是嗎?還有,如果按形象進度核算成本利潤,合同額1000,成本800,形象進度50%,累計確認收入500,成本400,理解對嗎?萬分感謝
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2019-01-10
老師,我們施工單位 ,在異地的項目部買的生活用品及食堂的用具一般放什么明細科目?還有民工進項目的車費等
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2020-04-29
是建筑勞務(wù)公司,內(nèi)賬涉及到預(yù)繳的增值稅,可以直接記入工程施工。按月結(jié)轉(zhuǎn)成本收入嗎?開票結(jié)算直接,借應(yīng)收,貸工程結(jié)算,銷項稅也不價稅分離
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2018-09-26
公司出口銷售貨物給國外一家公司.有報關(guān)單可以出口退稅 ,那公司提供的對應(yīng)勞務(wù)收入給同一家公司,沒有報關(guān)單這種,可以出口退稅麼?
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2019-03-07
公司補助雇員房屋津貼,要求僱員提供有公司抬頭的發(fā)票是合理的嗎? 合同是房東與僱員簽訂,發(fā)票抬頭不是只能開給簽署人(僱員)?又若是公司可以接受普票核銷,那抬頭是公司或僱員對公司財稅的影響是?
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2019-04-07
老師,年度結(jié)轉(zhuǎn)帳時,應(yīng)交增值稅的進項,銷項,進項稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出未交增值稅,有期末余額,自動結(jié)轉(zhuǎn)到下年了,怎么處理?
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2020-01-10
老師,所得稅年報資產(chǎn)總額和季報要一致嗎,年報是年平均,而季報是季度平均,應(yīng)該有差異,可是風(fēng)險提示總是有這項
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2020-04-16
據(jù)規(guī)定,出口企業(yè)在貨物報關(guān)出口後,按財務(wù)制度的規(guī)定憑有關(guān)憑証在財務(wù)上做銷售處理, 出口企業(yè)銷貨收入實現(xiàn)時間分別為 1.陸運應(yīng)以取得承運貨物收據(jù)或鐵路運單 2.海運應(yīng)以取得出口裝船提單 3.空運應(yīng)以取得空運單並向銀行辦理交單後做為收入實現(xiàn)時間------ 問一:取得~是指裝船單日期還是我們拿到單據(jù)時? 問二:向銀行交什麼單?
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2019-06-17
老師請問一下,3月給一個項目開發(fā)票,產(chǎn)生銷項,同時也收到這個項目的相關(guān)成本發(fā)票,有進項,但是也收到其他項目的進項發(fā)票,其他項目還沒結(jié)算,可以先把其他項目的成本發(fā)票在本月認證嗎?
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2020-04-24
老師,請問施工單位的異地施工項目開始進場買的床及食堂生活用品可以把這些計入開辦費嗎?能設(shè)這個明細科目嗎?
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2020-05-17
老師公司是小規(guī)模今天土稅務(wù)局領(lǐng)了稅盤,明天稅盤使用時填報信息是否必須要填對公賬戶?(老板還沒辦對公賬戶),如沒有對公賬戶影響開銷項票嗎?還有就是我沒有進項票可以開具銷項票嗎
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2018-11-07
# 提問#,老師,我們1月份預(yù)交了外經(jīng)證稅款,1月份開票金額沒有那么多,抵扣不完外經(jīng)證稅款增值稅,那我申報時填寫附表4是不是本期實際抵減稅額那就填開票的銷項稅額
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2020-02-24