
# 提問#,老師,我們1月份預(yù)交了外經(jīng)證稅款,1月份開票金額沒有那么多,抵扣不完外經(jīng)證稅款增值稅,那我申報時填寫附表4是不是本期實際抵減稅額那就填開票的銷項稅額
答: 你好,扣不完的可以下期扣
取得的增值稅專票已經(jīng)認(rèn)證了 但是還沒有對外開票 本期增值稅申報需要申報抵扣嗎
答: 您好!要抵扣的。認(rèn)證了就抵扣。只是你留抵
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問,增值稅申報表附表二 35欄 金額科目中 包含已經(jīng)認(rèn)證抵扣的汽油票的金額嗎
答: 包括


娟 追問
2020-02-24 13:27
玲老師 解答
2020-02-24 13:36