老師您好 公司銷售醫(yī)療設(shè)備 營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍沒(méi) 問(wèn)
同學(xué),你好 只有一次,是可以的 答
老師:小規(guī)模外貿(mào)出口企業(yè):2024年10月成立的,上一任 問(wèn)
免稅從 2025.9.2 備案完成當(dāng)月起享受,一般不能追溯之前; 前任開(kāi) 1% 發(fā)票不正確,需收回紅沖后重開(kāi)免稅發(fā)票,同時(shí)更正對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)分錄和增值稅申報(bào) 答
民辦小學(xué),1月份收到一筆教育局轉(zhuǎn)款計(jì)劃試點(diǎn)校膳食 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師您好!我有一份發(fā)票對(duì)方公司開(kāi)錯(cuò)(沒(méi)有發(fā)生交易 問(wèn)
一開(kāi)始做了費(fèi)用的嗎 答
老師:店鋪報(bào)損:這樣做分錄行不行借:銷售費(fèi)用-報(bào)損65 問(wèn)
您好,那其他應(yīng)付款不是有余額了嗎? 答

請(qǐng)問(wèn)老師下,6月份開(kāi)的增值稅專用發(fā)票,9月份開(kāi)負(fù)數(shù)增值稅專用發(fā)票,沖銷,已經(jīng)繳納的增值稅可以退嗎?還是負(fù)數(shù)發(fā)票中的增值稅在申報(bào)本月增值稅時(shí)抵扣掉呢?申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)抵扣,還是我們手工輸入抵扣呢、該怎么申報(bào)呢?
答: 你導(dǎo)入銷項(xiàng)時(shí)自動(dòng)減掉的
增值稅附加申報(bào),增值稅附加申報(bào),銷項(xiàng)收入得出來(lái)的增值稅,去計(jì)算增值稅附加,有進(jìn)項(xiàng)抵扣,要抵扣完了剩余的數(shù)去申報(bào)嗎
答: 是的 附加稅是根據(jù)應(yīng)交增值稅來(lái)計(jì)提繳納的 你有進(jìn)項(xiàng)稅 可以抵扣銷項(xiàng)稅的 抵減之后的金額才是應(yīng)交增值稅
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅專用設(shè)備抵扣申報(bào)可以跨年申報(bào)嗎
答: 你好,可以跨年申報(bào)的。

