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一般納稅人銷售貨物13%和服務(wù)費(fèi)6%的開(kāi)票,增值稅怎么申報(bào)填寫(xiě)?
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2020-06-06
某啤酒廠為增值稅一般納稅人,2020年6月銷售A型啤酒30噸開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,金額87000元,收取不銹鋼桶押金6000元;銷售B型啤酒20噸,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,金額56000元,收取可重復(fù)使用的塑料周轉(zhuǎn)箱押金5000元,已知:甲類啤酒消費(fèi)稅250元/噸,乙類啤酒消費(fèi)稅220元/噸,該啤酒廠當(dāng)月應(yīng)繳納消費(fèi)稅 A型啤酒的每噸售價(jià)為(87000+6000/1.13)/30=3076.99(元)>3000元,適用的稅率為250元/噸; 老師,6000為啥也要算進(jìn)去,這個(gè)押金需要算消費(fèi)稅嗎,不等到確認(rèn)收不回來(lái)再交消費(fèi)稅?
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2022-08-30
一般納稅人銷售貨物13%和服務(wù)費(fèi)6%的開(kāi)票,增值稅怎么申報(bào)填寫(xiě)
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2022-07-15
1)銷售高檔化妝品取得不含稅收入8600 萬(wàn)元,與高檔化妝品配比的銷售成本為 3 160萬(wàn)元。 (2)轉(zhuǎn)讓技術(shù)所有權(quán)取得收入 700 萬(wàn)元,直接與技術(shù)所有權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)的成本和費(fèi)用 為 100 萬(wàn)元。 (3)出租土地使用權(quán)取得租金收入 210 萬(wàn)元(含增值稅),按簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法 5%稅率 征收增值稅。椄受原材料捐贈(zèng)取得增值稅專用發(fā)票注明材料金額 50 萬(wàn)元、增值稅進(jìn)項(xiàng) 稅額 6.5 萬(wàn)元,取得國(guó)債利息收入 30 萬(wàn)元。 (4)購(gòu)進(jìn)原材料共計(jì)3000 萬(wàn)元,取得增值稅專用發(fā)票注明進(jìn)項(xiàng)稅額 390萬(wàn)元;支付購(gòu)料運(yùn)輸費(fèi)用取得增值稅專用發(fā)票,汪明運(yùn)輸 費(fèi)200 萬(wàn)元,稅款 18 萬(wàn)元。 注意:城市維護(hù)建設(shè)稅按應(yīng)納增值稅稅額、消費(fèi)稅稅頭的 7%繳納,教育資附加校 應(yīng)納增值稅稅額、消贊稅稅額的 3%繳納。
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2023-08-07
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)增值稅的發(fā)票,提供的是勞務(wù),開(kāi)票金額是14980元,個(gè)人名義開(kāi)增值稅發(fā)票需要繳納多少稅
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2018-07-31
家是個(gè)體戶,定的免稅增值稅是2.6萬(wàn)每月,那家這個(gè)月開(kāi)3萬(wàn)發(fā)票用上什么稅嗎,那假如開(kāi)5萬(wàn)發(fā)票那會(huì)交什么稅嗎?是雖然增值稅免了但還要交個(gè)人所的稅嗎?怎么計(jì)算的
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2019-03-26
求增值稅用不含稅價(jià)乘以稅率就是應(yīng)交增值稅 求消費(fèi)也是用不含增值稅價(jià)乘以消費(fèi)稅,消費(fèi)稅不是價(jià)內(nèi)稅,為什么不是不含增值稅價(jià)格÷(1-消費(fèi)稅)*消費(fèi)稅,麻煩老師解答
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2019-11-08
請(qǐng)問(wèn)合伙企業(yè)是不是不用交企業(yè)增值稅,股東分紅也不要個(gè)稅的?
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2020-07-03
開(kāi)增值稅發(fā)票10萬(wàn),并收取項(xiàng)目經(jīng)理的稅金,這種會(huì)計(jì)分錄怎么處理
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2018-09-01
微型充值消費(fèi)入賬后,是不是微信支出做同金額款項(xiàng)
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2022-01-04
新開(kāi)公司買(mǎi)的金稅盤(pán),報(bào)稅盤(pán),我收到的增值稅專票,抵扣了稅額,那報(bào)增值稅的時(shí)候可以全額減免么
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2018-05-29
小規(guī)模第二季度申報(bào)增值稅,專票申報(bào)金e是圖中實(shí)際銷售金額吧
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2021-07-13
甲地板廠為增值稅一般納稅人,主要從事實(shí)木地板的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù),2021年10月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下: ()銷售自產(chǎn)M型實(shí)木地板,取得含增值稅銷售額113萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。 1計(jì)算甲地板廠當(dāng)月M型實(shí)木地板增值稅銷項(xiàng)稅額的是多少
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2023-10-22
某企業(yè)為增值稅一般納稅人有關(guān)業(yè)務(wù)如下: (1)生產(chǎn)甲型號(hào)小汽車(chē)500輛,每輛出廠價(jià)為12.5萬(wàn)元(不含增值稅),其中490輛用于銷售、10輛用于企業(yè)管理部門(mén)。 (2)銷售一輛定制小汽車(chē)取得含增值稅價(jià)款23.2萬(wàn)元,另收取手續(xù)費(fèi)3.48萬(wàn)元。 (3)將生產(chǎn)的乙型號(hào)小汽車(chē)30輛,以每輛出廠價(jià)12萬(wàn)元(不含增值稅)給自設(shè)非獨(dú)立核算的門(mén)市部;門(mén)市部又以每輛16.24萬(wàn)元(含增值稅)全部銷售給消費(fèi)者。 (4)將20輛丙型號(hào)小汽車(chē)對(duì)外投資,小汽車(chē)生產(chǎn)成本10萬(wàn)元/輛,該企業(yè)同類小汽車(chē)不含增值稅最高銷售價(jià)格16萬(wàn)元/輛、平均銷售價(jià)格15萬(wàn)元/輛、最低銷售價(jià)格14萬(wàn)元/輛。 已知:小汽車(chē)增值稅率13%,消費(fèi)稅率5% (1)計(jì)算銷售甲型號(hào)小汽車(chē)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。 (2)計(jì)算將甲型號(hào)小汽車(chē)用于管理部門(mén)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。 (3)計(jì)算業(yè)務(wù)(2)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。 (4)計(jì)算業(yè)務(wù)(3)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。 (5)計(jì)算業(yè)務(wù)(4)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。
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2022-11-30
老師,我因?yàn)樵鲋刀愑辛舻?所以雖然有銷項(xiàng) 也不用交增值稅 ,這種情況是不是就不用寫(xiě)分錄 不管他,
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2019-12-13
老師,新辦工廠,貨己發(fā)出,沒(méi)確認(rèn)收入,沒(méi)開(kāi)發(fā)票,可以不計(jì)提增值稅嗎
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2021-05-14
小規(guī)模建筑行業(yè)的增值稅稅負(fù)率是多少?企業(yè)所得稅稅負(fù)率是多少?
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2018-04-20
網(wǎng)上申辦增值稅發(fā)票代開(kāi),信息填寫(xiě)后提交時(shí)為什么出現(xiàn)無(wú)法保存?
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2019-02-21
9月應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng) 6900元,還有前期可抵扣金稅盤(pán)的使用費(fèi)820元,月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么做分錄
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2018-10-14
老師,如果要計(jì)提98000元增值稅,叫你做憑證計(jì)提,怎樣計(jì)提呢?我做內(nèi)帳
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2019-11-23