9月應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng) 6900元,還有前期可抵扣金稅盤的使用費(fèi)820元,月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么做分錄
風(fēng)之物語
于2018-10-14 20:44 發(fā)布 ??655次瀏覽
- 送心意
徐阿富老師
職稱: 中級會計(jì)師
2018-10-14 20:48
你好,是一般納稅人不?借應(yīng)交稅費(fèi)(銷項(xiàng)稅額) 貸應(yīng)交稅費(fèi)(減免稅額) 貸應(yīng)交稅費(fèi)(未交增值稅)
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按這個(gè)截圖這個(gè)做,這個(gè)截圖做,
2021-02-26 15:53:43

是的
2017-04-08 10:42:11

你這個(gè)第一個(gè)分錄做反了吧
2019-10-27 22:28:20

學(xué)員你好,計(jì)提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28

你的分錄是:
1、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 100
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 50
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn) 未交增值稅)50
2、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)50
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅50
3、交稅時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅50
貸:銀行存款
2018-05-07 15:03:40
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