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環(huán)境保護(hù)稅,那個數(shù)據(jù)怎樣算的
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2021-05-11
我們單位屬于高職高專類全額撥款事業(yè)單位。想咨詢一下我們單位收入的橫向科研經(jīng)費(fèi),也就是非財政資金撥入的科研經(jīng)費(fèi),是否需要繳納增值稅?所得稅?印花稅這些稅 有老師回復(fù)說 專項款的 撥款是不繳納增值稅和所得稅的;但是必須要有文件支持的 ,如果非財政非專項款的撥款科研經(jīng)費(fèi),增值稅和所得稅怎么繳納?現(xiàn)在是什么政策
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2022-04-13
2華興公司2018年度技照說法規(guī)定應(yīng)交所得稅為4800萬元, 使用的所得稅稅室為 25%。 遞延所得稅員便期初賬面余額為 1000 萬元,道延所得稅資產(chǎn)期初賬面會額為 1600 萬元。期 末,確定的應(yīng)納稅百時性差異為 2000 萬元,可抵扣香時性 差異為 6000 石元-華興公司不存在可抵扣虧損和稅款抵讀, 預(yù)計在未來期何 能夠產(chǎn)生足夠的應(yīng)納稅所得額用手抵扣可 扺扣香時性差導(dǎo) (1)計算華興公司應(yīng)交所得稅額。 12)計草華興公司逼廷所得稅。 (3)計草華興公司利間表上所得稅貴用, (4)編制華興公司所得稅的會計分錄。
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2021-10-07
企業(yè)從甲公司購入a材料100g每千克500元貨款,公積5萬元,所以銅像館一定支付的增值稅為6500元,預(yù)備人1635元,其中增值稅135頁。款項共計58135元,企業(yè)開出為期六個月的商業(yè)承兌匯票抵付貨款。材料上的運(yùn)輸途中。
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2021-12-02
月底增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn),會計分錄
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2019-02-11
稅盤登錄驗(yàn)證口令失敗怎么弄
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2020-06-02
印花稅購銷合同是按含稅的嗎?
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2019-04-10
開了10萬的普票要交印花稅嗎?
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2020-04-06
工資5000以下要不要注冊個人稅
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2019-01-11
增值稅專用發(fā)票還需要認(rèn)証嗎
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2019-04-23
老師,個體工商戶需要申報稅嗎
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2020-12-30
老師 請問稅控費(fèi)用怎么做分錄?
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2019-05-21
問下稅控盤百旺和航天哪個好
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2018-11-30
稅務(wù)會杳公司股東親屬帳戶嗎
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2021-08-25
老師,銷售苗木免稅需要備案嗎
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2020-03-19
我們單位屬于高職高專類全額撥款事業(yè)單位。想咨詢一下我們單位收入的橫向科研經(jīng)費(fèi),也就是非財政資金撥入的科研經(jīng)費(fèi),是否需要繳納增值稅?所得稅?印花稅這些稅 有老師回復(fù)說 專項款的 撥款是不繳納增值稅和所得稅的;但是必須要有文件支持的 ,如果非財政非專項款的撥款科研經(jīng)費(fèi),增值稅和所得稅怎么繳納?現(xiàn)在是什么政策
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2022-04-13
甲公司為制造業(yè)增值稅一 般 納稅人,2021年6月2日,將一 批 原材料委托乙公司將其加工為 A產(chǎn)品(非金銀首飾的應(yīng)稅消費(fèi) 品)。 。發(fā)出原材料的成本為80 萬元,支付加工費(fèi)取得增值稅專 用發(fā)票注明的價款為20萬元, 增值稅稅額為2.6萬元,乙公司 按稅法規(guī)定代收代繳的消費(fèi)稅 為5萬元。收回的A產(chǎn)品用于繼 續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品。以上款項 均通過銀行轉(zhuǎn)克賬方式支付。
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2022-06-20
請問老師這張發(fā)票稅率是不是開錯了,正確的稅率是多少,如果是稅率開錯了這張發(fā)票還能用嗎?
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2019-08-24
小規(guī)模納稅人在稅務(wù)代開了專票,應(yīng)該在代開時就直接交了增值稅的,為什麼在申報表中還要交稅
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2020-01-09
私人企業(yè)小規(guī)模的 零報稅要準(zhǔn)備利潤表、資產(chǎn)負(fù)債表還有哪些麼?是不是電腦報稅就不用準(zhǔn)備這些?
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2017-10-10