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你好老師 想請問一下 代關聯(lián)企業(yè)付保險費該如何做會計分錄呢? 預付一年期的保險費的情況
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2019-11-26
支社保費的社保個人部分怎麼來的,為什麼計入其他應收款呢?
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2017-09-06
老師看下這憑証這樣做行? 計提社保做 1.借:管理費用-社保費10 銷售費用-社保費10 研發(fā)費用-社保費10 貸:應付職工新酬-社保費30 付款時 2.借:應付職薪酬-社保費22 其他應付款-代扣 個人8 貸:銀行存款30 收到社保退回5月工傷調(diào)整比例款3元 3.借:銀行存款3 貸:管理費用-社保1 銷售費用-社保1 研發(fā)費用-社保1
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2019-07-09
企業(yè)研發(fā)的技術轉(zhuǎn)讓所得100 萬元,免徵企業(yè)所得稅,那這塊的研究費用可加計扣除?
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2022-05-18
G公司正在考慮一項10年資本投資項目,預計每年收入40000,每年為經(jīng)營費用支付現(xiàn)金29000,
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2019-05-22
老師以前的印花稅不是計入管理費用的嗎?是不是現(xiàn)在改了啊,而是營業(yè)稅金及附加里了?
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2014-11-11
12月15日購入原材料一批,增值稅專用發(fā)票上註明 價款24000元,增值稅為3120元,運輸費700元,包裝費300元,入庫前挑選整理費用200元,全部款項用銀行存款支付,請完成購入原材料時會計分錄
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2021-06-18
企業(yè)籌建,在建工程預計轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),增值稅第一年認證留抵60%,第二年留抵40%,今年2月因為疏忽忽略此規(guī)則,預計轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)的設計費和測繪費增稅已經(jīng)全數(shù)認證留抵,是否能在12月轉(zhuǎn)出40%進項稅額,待明年2月再轉(zhuǎn)入40%進項稅額留抵?
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2017-12-30
老師:我們是非營利非營利幼兒園學生的學費減免該怎麼做會計分錄呢(內(nèi)內(nèi)資助)
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2021-04-12
請問支付會計事務所每個月做賬的費用 ,應計入管理費用中的哪個明細科目,是做管理費用-會計事務所計賬費嗎?
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2019-03-13
老師,外帳會計根據(jù)原材料發(fā)票的不含稅金額的小數(shù)點后面金額借記制造費用一其他,整數(shù)部分金額借記原材料
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2021-07-14
微小企業(yè)的, 只有營業(yè)收入和營業(yè)成本, 沒有其它額外費用/收入的情況下, 那企業(yè)所得稅中的利潤總額怎麼計算得來,我是臨時接手別人的東西, 沒有其它資料
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2019-04-16
請問老師 公司員工出差有補助100元,是計入工資薪金放發(fā)並繳納個人所得稅嗎?還是可以直接報銷差旅費時,無票直接發(fā)放,獲得出差員工的簽字即可? 感謝老師
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2020-05-18
出口退稅重新預審怎麼做,之前那個未審核完成,上傳之後顯示申報不能受理因為該企業(yè)的其他免抵退申報未審核完成
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2017-09-11
籌建費用現(xiàn)在還要做在長期待攤費用裏嗎
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2019-06-18
(3)本月以現(xiàn)金支付的費用為1250元,其中基本生產(chǎn)車間辦公費125元,市內(nèi)交通費32.5元;供電車間市內(nèi)交通費72.5元;修理車間外部加エ費240元;廠部管理部門辦公費680元,市內(nèi)運輸費100元。 (4)本月以銀行存款支付的費用為7350元,其中基本生車間辦公費500元,水費1000元,差旅費700元,設計制圖費1300元;供電車間水費250元,外部修理費900元;修理車間辦公費200元;廠部管理部冂辦公費1500元,水費600元,招待費100元,市話費300元。 (5) 本月應計提固定資產(chǎn)折舊費11000元,其中基本生產(chǎn)車間5000元,供電車間1000元,修理車間2000元,廠部3000元
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2019-04-22
來料加工產(chǎn)業(yè)..取得電費專用發(fā)票27294.34+稅4367.09銀行扣款31661.43分錄做法?是否該用應交稅金-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。會計科目。分錄做法?如何沖銷進項稅額轉(zhuǎn)出科目?
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2019-04-05
管家婆里費用報銷單在哪錄?然後銷售費用,運輸費又在嗎錄,是在同一地方錄嗎
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2021-09-18
印花稅是計在營業(yè)費用還是計在管理費用里
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2015-12-11
老師,我們公司注冊時,注策資金并沒有到位,基本戶里也沒錢,但是買了一批施工用料,付的是現(xiàn)金,我們會計直接這樣做的分錄,借庫存現(xiàn)金,貸實收資本,然後購買材料的費用直接用現(xiàn)金付的,借,原材料,貸庫存現(xiàn)金,這樣做存在哪些風險?
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2019-02-26