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(1)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅(進銷差額)   借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 1000   貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 600 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 400 (2)結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅:   借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 400   貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 400 沒有“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)” 這個科目的話 可以直接,應(yīng)交稅費-未交增值稅么?
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2021-10-29
借 應(yīng)交增值稅銷項稅 簡易征收 進項稅轉(zhuǎn)出貸 應(yīng)交增值稅進項稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸 應(yīng)交增值稅未交增值稅月底做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)這個對嗎?
2/2022
2019-03-29
公司有一部分工資老板不想交稅,是走私賬發(fā)放嗎
1/1203
2017-10-13
老師,內(nèi)賬用不含稅價計錄,那么實際交的稅是否減去
1/272
2019-04-20
月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅時 1、借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)2、借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)3、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 是這三個分錄嗎?還是只需要 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅這個分錄?
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2017-07-10
月末的未交增值稅=月初未交增值稅-當(dāng)月補交增值稅+當(dāng)月未交增值稅-當(dāng)月預(yù)交增值稅。當(dāng)月的未交增值稅=銷項稅-進項稅嗎???
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2019-03-25
借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 未交增值稅 這個分錄是計提本月應(yīng)交增值稅嗎
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2018-07-06
結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 未交增值稅是從哪來的??未交增值稅能解釋一下嗎?
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2020-05-18
上個月收款10000收入按10000÷1.03計算的即增值稅按3%計算的,應(yīng)按6%稅率計算,這個月如何做調(diào)整分錄
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2020-06-01
應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_應(yīng)交增值稅內(nèi)銷_銷項稅額 貸124,028.37 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_應(yīng)交增值稅內(nèi)銷_進項稅額 借109,276.34 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_應(yīng)交增值稅內(nèi)銷_轉(zhuǎn)出未交增值稅 借1,990.26 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_應(yīng)交增值稅外銷_銷項稅額 貸887.18 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_應(yīng)交增值稅外銷_進項稅額轉(zhuǎn)出 貸537.94 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_應(yīng)交增值稅外銷_進項稅額 借3,944.83 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_應(yīng)交增值稅外銷_出口退稅 貸3,406.89 ,繳稅計算,如果用T字圖,老師可以畫一下嗎?
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2019-08-05
一般納稅人可以申請百分之十的企業(yè)所得稅嗎
1/509
2017-09-01
月末轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 月末轉(zhuǎn)出多交增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 老師這個轉(zhuǎn)進轉(zhuǎn)出看不懂了
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2020-07-27
請問,在2016年新增的增值稅會計科目中,應(yīng)交增值稅-已交稅額,應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅,應(yīng)交稅費-未交增值稅,都分別在什么時候使用呢?
2/1412
2019-06-05
老師,我是一般納稅人,11月份第一次開了一張增值稅普通發(fā)票,請問我這個月進行增值稅一般納稅人申報時,需要填這張普通發(fā)票的金額嗎?
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2018-12-10
某酒廠為增值稅一般納稅人。5月份銷售自制糧食白酒6 噸,取得不含增值稅的銷售額50萬元。 [要求】計算該酒廠5月份應(yīng)納消費稅稅額
1/871
2023-10-20
老師結(jié)轉(zhuǎn)進項和銷項1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額借應(yīng)交稅費(應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額2、應(yīng)交增值稅銷項稅額貸應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅借應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費未交增值稅4、實際交納借應(yīng)交稅費未交增值稅貸銀行存款。
4/1882
2016-10-27
月末結(jié)轉(zhuǎn)時直接是1.借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2.借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
1/709
2018-03-27
公司每月扣稅300多,自己在個稅查才100多怎么辦
1/1074
2020-11-24
公司月營業(yè)收入不足十萬元交土地使用稅與房產(chǎn)稅嗎?
1/801
2019-04-09
小規(guī)模,要是開30萬的專票,要交什么多錢稅?是什么種類
7/2274
2020-06-21