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如果在一家電子制造企業(yè)各個環(huán)節(jié)全部實行精細化管理成本控制應(yīng)該怎么做呢
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2022-01-18
中止經(jīng)營,海關(guān)手冊余料內(nèi)銷補稅還是退運?
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2020-06-19
老師,一般負(fù)庫存控制在財務(wù)軟件里面是用庫位來控制的還是倉庫來控制的
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2020-06-19
下列各項中,屬于在財務(wù)報表審計中注冊會計師向被審計單位治理層和管理層通報內(nèi)部控制缺陷時應(yīng)當(dāng)特別說明的事項有( ?。?。 A.注冊會計師執(zhí)行審計工作的目的是對財務(wù)報表發(fā)表審計意見 B.審計工作包括對內(nèi)部控制的有效性發(fā)表意見 C.報告的事項包括注冊會計師識別出的所有的內(nèi)部控制缺陷 D.審計工作包括考慮與財務(wù)報表編制相關(guān)的內(nèi)部控制,其目的是設(shè)計適合具體情況的審計程序
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2024-03-22
不是要在非財務(wù)報告的內(nèi)部控制重大缺陷事項段中描述嗎
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2022-07-24
我計算出的答案是2700,而給的正確答案是4300 不是很明白
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2021-04-14
下列各項中,屬于在財務(wù)報表審計中注冊會計師向被審計單位治理層和管理層通報內(nèi)部控制缺陷時應(yīng)當(dāng)特別說明的事項有(  )。 A.注冊會計師執(zhí)行審計工作的目的是對財務(wù)報表發(fā)表審計意見 B.審計工作包括對內(nèi)部控制的有效性發(fā)表意見 C.報告的事項包括注冊會計師識別出的所有的內(nèi)部控制缺陷 D.審計工作包括考慮與財務(wù)報表編制相關(guān)的內(nèi)部控制,其目的是設(shè)計適合具體情況的審計程序
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2024-04-29
稅負(fù)率是按年控制好?還是按月控制好呢?
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2022-03-30
同一控制與非同一控制合并報表中區(qū)別
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2019-07-25
輸入控制和輸出控制,例子怎么區(qū)分。謝謝!
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2021-07-08
這題答案有問題,應(yīng)該全錯,內(nèi)容在書本33頁有寫
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2021-05-27
老師:CPA基于基準(zhǔn)日(如年末12月31日)內(nèi)部控制的有效性發(fā)表意見,也可以對財務(wù)報表涵蓋的整個期間(如一年)的內(nèi)部控制的有效性發(fā)表意見。這種說法對嗎?
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2016-09-07
甲公司財務(wù)部只有3名員工:1名財務(wù)經(jīng)理,1名會計和1名出納 甲公司財務(wù)部只有3名員工:1名財務(wù)經(jīng)理,1名會計和1名出納。甲公司下列日常資金運營管理的控制活動中,屬于偵查式控制的是()。   A.出納不能負(fù)責(zé)登記銀行日記賬   B.財務(wù)專用章、企業(yè)法人章分別由出納和會計保管   C.財務(wù)經(jīng)理雖然不負(fù)責(zé)編制任何會計憑證,但必須復(fù)核會計、出納編制的全部會計憑證   D.財務(wù)經(jīng)理復(fù)核由會計人員按月編制的銀行存款余額調(diào)節(jié)表,并調(diào)查異常調(diào)節(jié)項目
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2014-09-05
融資需要說明企業(yè)目前執(zhí)行的會計核算制度、內(nèi)部控制制度 這個是不是隨便去網(wǎng)上down一個即可
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2022-04-02
新成立的公司要每個部門都制定一個財務(wù)制度嗎?
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2020-04-17
工資分?jǐn)傊茊螘r少了個部門,該如何添加。
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2023-11-01
下列有關(guān)控制環(huán)境的說法中,錯誤的是(?。?。 A、良好的、令人滿意的控制環(huán)境可以防止舞弊的發(fā)生 B、控制環(huán)境的好壞影響注冊會計師對財務(wù)報表層次重大錯報風(fēng)險的評估 C、控制環(huán)境影響被審計單位內(nèi)部生成的審計證據(jù)的可信賴程度 D、控制環(huán)境影響實質(zhì)性程序的性質(zhì)、時間安排和范圍
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2020-03-07
下列有關(guān)控制環(huán)境的說法中,錯誤的是(?。?。 A、良好的、令人滿意的控制環(huán)境可以防止舞弊的發(fā)生 B、控制環(huán)境的好壞影響注冊會計師對財務(wù)報表層次重大錯報風(fēng)險的評估 C、控制環(huán)境影響被審計單位內(nèi)部生成的審計證據(jù)的可信賴程度 D、控制環(huán)境影響實質(zhì)性程序的性質(zhì)、時間安排和范圍
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2020-03-07
下列有關(guān)控制環(huán)境的說法中,錯誤的是(?。?。 A、良好的、令人滿意的控制環(huán)境可以防止舞弊的發(fā)生 B、控制環(huán)境的好壞影響注冊會計師對財務(wù)報表層次重大錯報風(fēng)險的評估 C、控制環(huán)境影響被審計單位內(nèi)部生成的審計證據(jù)的可信賴程度 D、控制環(huán)境影響實質(zhì)性程序的性質(zhì)、時間安排和范圍
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2020-03-07
注冊會計師執(zhí)行內(nèi)部控制審計時,下列有關(guān)識別、了解和測試企業(yè)層面控制的相關(guān)說法中,正確的有(  )。 A.某些企業(yè)層面控制能夠監(jiān)督其他控制的有效性,當(dāng)其運行有效時,注冊會計師可以減少原本擬對其他控制的有效性進行的測試 B.企業(yè)層面控制本身不足以及時防止或發(fā)現(xiàn)一個或多個相關(guān)認(rèn)定中存在的重大錯報 C.注冊會計師對企業(yè)層面控制的評價,可能增加或減少本應(yīng)對其他控制所進行的測試 D.注冊會計師應(yīng)當(dāng)在執(zhí)行業(yè)務(wù)的早期階段對企業(yè)層面控制進行測試
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2021-05-31
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