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你好老師,我公司是招標(biāo)公司,付專家費,沒發(fā)票。做賬是費用還是成本?借:管理費用--專家費 貸:銀行存款
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2021-12-07
報銷費用,付給個人,借管理費用,貸銀行存款
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2020-11-26
老師,請問一下,工傷保險調(diào)整前55元/人,我們10個人,一共550元,借:管理費用 550 貸:銀行存款550 但是12月份開始,工傷保險調(diào)整35元/人,10個人就是350,稅務(wù)局那邊調(diào)整費率,然后我們12月份就不用繳費,還有4000多余額在以后月份抵減,那我如何做賬呢
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2023-12-26
提問一個問題購買飲料 借:管理費用 貸:銀行存款 售出飲料 借:管理費用-負(fù)數(shù) 貸;? 這個我貸什么科目啊
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2022-02-21
多付的費用退回,怎么做分錄呢,上個月做了管理費用,貸銀行存款,這個月發(fā)現(xiàn)并退回這個分錄怎么寫
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2022-06-16
老師,9月份的電費因為沒有發(fā)票我分錄是借管理費用1342.53貸銀行存款1342.53這個月收到開來的專票怎么這分錄,謝謝!
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2020-11-26
老師,去年的分錄錄錯了怎么修改呢 沒有發(fā)票,我放到管理費用了 之前是借:管理費用,貸:銀行存款
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2023-01-10
(發(fā)票沒收到)銀行付電信費的時候已經(jīng)做了:借:管理費用-電信費 1500;貸:銀行存款1500; 現(xiàn)在收到發(fā)票是3600,要怎么做啊。開的應(yīng)該是以前的費用,
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2021-07-08
老師好請問計提發(fā)放工資可以直接寫一個借:管理費用-管理人員職工薪酬 貸:銀行存款嗎
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2024-08-23
老師請問我支付給對方服務(wù)費3500,沒有票,都暫估借方管理費用3500,貸方銀行存款3500 對方退回來500退回來的分錄是借銀行存款500貸方管理費用500這樣做可以嗎
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2023-04-25
老師好,公司收到付的三個月的電費發(fā)票,可以直做在本月,借:管理費用 貸:銀行存款嗎
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2021-06-28
老師,交了電費的,前期借管理費用,貸銀行存款,后期發(fā)票到了怎么做賬呢
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2021-05-24
老師,您好:請問公司購置一輛小貨車,財務(wù)做賬是不是借:管理費用—保險金,貸:銀行存款,謝謝!
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2020-09-26
老師問 差旅費里有餐票200和加油票100還有貨物運出票33.88分錄是借管理費用 -差旅費333.88銀行存款 333.88是這樣做嗎?
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2023-04-20
老師,支付資質(zhì)管理費,借:管理費用,貸:銀行存款不能計入成本是吧
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2021-04-13
老師,辭退員工補償金還需要做入工資表交個稅嗎 直接借:管理費用。貸:銀行存款 行嗎
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2021-10-12
老師請問21年沒有票 708元費用 暫古借:管理費用,貸:銀行存款,今年的4月份才開票,4月份要怎么做會計分錄呢
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2023-06-26
支付給代賬公司的代理費,計入什么費用?。拷瑁汗芾碣M用——代理費? 貸:銀行存款
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2023-09-07
老師,公司交電費當(dāng)月發(fā)票沒有開來,我做成借管理費用,貸銀行存款對嗎?現(xiàn)在發(fā)票開來了我要怎么寫分錄
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2020-11-25
請教個問題,公司購買茶葉,進項可以抵扣嗎?直接借管理費用。貸銀行存款嗎?
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2021-09-08