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V公司要求某會計師事務所在出具審計報告的同時提供內(nèi)部控制審核報告。是否對會計師事務所的獨立性造成損害,說明理由
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2019-03-02
、下列關于內(nèi)部控制的說法中,不正確的是(?。?。 A、一般情況下,注冊會計師對內(nèi)部控制的了解不能代替其對內(nèi)部控制運行有效性的測試程序 B、一般情況下,注冊會計師對內(nèi)部控制的了解,主要是評價內(nèi)部控制的設計和確定內(nèi)部控制是否得到執(zhí)行 C、內(nèi)部控制的自動化成分在處理涉及主觀判斷的狀況或交易事項時可能比人工控制更為適當 D、與審計相關的控制,包括被審計單位為實現(xiàn)財務報告可靠性目標設計和實施的控制
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2020-03-02
1.自(2009)以來,《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、企業(yè)內(nèi)部控制配套指引、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告管理制度(試行)》等內(nèi)部控制制度規(guī)范不斷出臺,大中型企業(yè)及行政事業(yè)單位的內(nèi)部控制工作都有了可遵循的紅寶書,內(nèi)控不斷深化,效益逐步顯現(xiàn)。2.在歐洲上市公司中第一個采用XBRL提供會計報表的公司是( 路透社 )
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2019-03-20
營銷部搞活動,顧客在收費處領現(xiàn)金,收費處屬財務部,這個費用報銷由營銷部還是財務部報批,流程內(nèi)控應該是怎樣合適。
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2018-05-01
V公司要求某會計師事務所在出具審計報告的同時提供內(nèi)部控制審核報告。為此,雙方另行簽訂了業(yè)務約定書 為什么是影響獨立性?
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2019-09-30
成本核算是怎麼做的,會體現(xiàn)在報表裏面的嗎
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2017-10-06
本月發(fā)放2018年12月份工資,個稅申報那是選舊報表還是新報表?
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2019-01-09
請問“非財務報告內(nèi)部控制重大缺陷描述段”是強調(diào)事項段嗎?
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2021-04-03
不是要在非財務報告的內(nèi)部控制重大缺陷事項段中描述嗎
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2022-07-24
第一題,共同控制:指對一個企業(yè)的財務和經(jīng)營政策有參與決策的權力,但并不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定。(  )。 第二題,對商譽進行減值測試分攤的資產(chǎn)組范圍不能大于分部報告準則中的報告分部。(  )
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2021-09-23
根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制應用指引第5號——企業(yè)文化》,下列屬于企業(yè)文化建設需要關注的主要風險的有(?。?。 A、公司缺乏積極向上的企業(yè)文化 B、并購過程中忽視企業(yè)間的文化差異和理念沖突 C、缺乏開拓創(chuàng)新、團隊協(xié)作和風險意識 D、缺乏誠實守信的經(jīng)營理念
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2014-09-14
下列情形中,注冊會計師應當在內(nèi)部控制審計報告中增加強調(diào)事項段予以說明的有(  )。(2017年網(wǎng)絡回憶版) A.被審計單位的企業(yè)內(nèi)部控制評價報告的要素列報不完整 B.注冊會計師知悉在基準日并不存在,但在期后期間發(fā)生的事項,且這類期后事項對財務報告內(nèi)部控制有重大影響 C.被審計單位在基準日前對存在的財務報告內(nèi)部控制重大缺陷進行了整改且運行了足夠長的時間,注冊會計師測試后認為其運行有效 D.被審計單位存在財務報告內(nèi)部控制重要缺陷
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2021-07-04
12月份的月度報表是不是年度報表?
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2017-01-08
預算控制不是屬于行政單位內(nèi)部控制制度嘛?怎么又變成企業(yè)內(nèi)部控制了
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2019-04-28
利用留存收益屬于內(nèi)部權益籌資嗎
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2017-08-28
對于控制測試。首先是要先了解內(nèi)部控制。其次,如果擬信耐內(nèi)部控制,則測試內(nèi)部控制的有效性,如果不信耐內(nèi)部控制,則不管是針對重大錯報風險,還是特別風險的內(nèi)部控制,都可以不測試,對吧?
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2021-08-06
老師,第一次報考稅務師,最好報ji 門?要是報考兩門的話最好選哪兩門
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2019-05-12
從內(nèi)部控制的角度對ABC公司制定的內(nèi)部控制制度進行分析
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2020-07-10
控制活動,是指企業(yè)對其內(nèi)部控制的健全性、合理性 和有效性進行監(jiān)督檢查與評估,形成書面報告并作出 相應處理的過程,是實施內(nèi)部控制的重要保證。 A正確 B、錯誤
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2022-03-05
以下不屬于內(nèi)部控制按照其控制層次分類的是( )。戰(zhàn)略控制管理控制作業(yè)控制主導性控制
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2021-11-22