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下列各項中,有關(guān)內(nèi)部控制審計和財務(wù)報表審計對比的說法中,正確的是( ?。?。 A.內(nèi)部控制審計和財務(wù)報表審計,測試內(nèi)部控制運行有效性的前提均是預(yù)期控制運行有效 B.財務(wù)報表審計需要獲取內(nèi)部控制在整個擬信賴期間運行有效的審計證據(jù),內(nèi)部控制審計需要獲取內(nèi)部控制在基準(zhǔn)日前足夠長的時間內(nèi)運行有效性的審計證據(jù) C.財務(wù)報表審計和內(nèi)部控制審計在滿足條件的情況下均可以采用“每三年至少對控制測試一次”的方法 D.財務(wù)報表審計需要評價控制缺陷是否構(gòu)成值得關(guān)注的內(nèi)部控制缺陷,而內(nèi)部控制審計需要評價識別出的內(nèi)部控制缺陷是否構(gòu)成重要缺陷或重大缺陷
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2024-04-04
下列有關(guān)一般控制和應(yīng)用控制的描述中,不正確的是(?。?A、應(yīng)用控制是設(shè)計在計算機應(yīng)用系統(tǒng)中的、有助于達到信息處理目標(biāo)的控制 B、信息技術(shù)一般控制只會對實現(xiàn)部分或全部財務(wù)報告認定做出間接貢獻 C、如果注冊會計師計劃依賴自動應(yīng)用控制、自動會計程序或依賴系統(tǒng)生成信息的控制時,就需要對相關(guān)的信息技術(shù)一般控制進行驗證 D、所有的自動應(yīng)用控制都會有一個人工控制與之相對應(yīng)
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2020-03-02
內(nèi)部控制與控制測試的目標(biāo)分別是什么
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2022-04-03
期末銷項大於進項 借 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅 貸 應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借 應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅 這樣 轉(zhuǎn)出未交增值稅 期末就沒有餘額
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2019-06-25
支社保費的社保個人部分怎麼來的,為什麼計入其他應(yīng)收款呢?
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2017-09-06
根據(jù)我國《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》,反舞弊機制屬于內(nèi)部控制要素中的( )。 A.風(fēng)險評估 B.控制活動 C.內(nèi)部監(jiān)督 D.信息與溝通
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2022-01-01
下列有關(guān)對企業(yè)內(nèi)部控制審計的說法中,錯誤的是( ?。?。 A.企業(yè)內(nèi)部控制審計是注冊會計師針對特定基準(zhǔn)日內(nèi)部控制設(shè)計與運行的有效性進行的審計 B.企業(yè)內(nèi)部控制審計嚴格限定在財務(wù)報告內(nèi)部控制審計 C.企業(yè)內(nèi)部控制審計中無需關(guān)注非財務(wù)報告內(nèi)部控制 D.注冊會計師對特定基準(zhǔn)日內(nèi)部控制的有效性發(fā)表意見,并不意味著注冊會計師只測試基
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2024-06-17
財務(wù)在內(nèi)部成功控制中如何發(fā)揮作用
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2019-02-22
企業(yè)有哪些內(nèi)部控制制度?
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2017-06-07
(多選)下列各項屬于企業(yè)內(nèi)部控制措施的有() A 運營分析控制 B 財產(chǎn)保護控制 C 授權(quán)審批控制 D 績效考評控制
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2020-04-02
民間申計撰寫的內(nèi)部控制審計報告有什么內(nèi)容,
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2023-10-12
被審計單位的內(nèi)部控制為什么沒有最終評價內(nèi)部控制的有效性
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2020-12-29
有學(xué)校的內(nèi)部控制制度嗎?
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2018-08-02
單位內(nèi)部控制制度是什么
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2023-02-20
內(nèi)部控制審計的范圍嚴格限定在財務(wù)報告內(nèi)部控制審計 為什么
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2024-01-27
、下列關(guān)于內(nèi)部控制的說法中,不正確的是( )。 A、一般情況下,注冊會計師對內(nèi)部控制的了解不能代替其對內(nèi)部控制運行有效性的測試程序 B、一般情況下,注冊會計師對內(nèi)部控制的了解,主要是評價內(nèi)部控制的設(shè)計和確定內(nèi)部控制是否得到執(zhí)行 C、內(nèi)部控制的自動化成分在處理涉及主觀判斷的狀況或交易事項時可能比人工控制更為適當(dāng) D、與審計相關(guān)的控制,包括被審計單位為實現(xiàn)財務(wù)報告可靠性目標(biāo)設(shè)計和實施的控制
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2020-03-02
內(nèi)部控制制度匯編》、《內(nèi)部控制工作手冊,老師這個是什么意思?要往財政局報送
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2020-11-16
請問怎麼理解作價收入
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2017-08-18
30. 下列各項中,不屬于企業(yè)內(nèi)部控制措施的是( )。 A.不相容職務(wù)分離控制 B.經(jīng)營管理控制 C.授權(quán)審批控制 D.會計系統(tǒng)控制 題目筆記 糾錯 隱藏答案 收藏 參考答案:B 我的答案:D 參考解析: 企業(yè)內(nèi)部控制措施包括:不相容職務(wù)分離控制、授權(quán)審批控制、會計系統(tǒng)控制、財產(chǎn)保護控制、預(yù)算控制、運營分析控制、績效考評控制。 B?
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2020-03-10
銷售成本控制和銷售成本內(nèi)部控制有什么區(qū)別
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2020-02-26
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