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下列各項中,有關內部控制審計和財務報表審計對比的說法中,正確的是(  )。 A.內部控制審計和財務報表審計,測試內部控制運行有效性的前提均是預期控制運行有效 B.財務報表審計需要獲取內部控制在整個擬信賴期間運行有效的審計證據,內部控制審計需要獲取內部控制在基準日前足夠長的時間內運行有效性的審計證據 C.財務報表審計和內部控制審計在滿足條件的情況下均可以采用“每三年至少對控制測試一次”的方法 D.財務報表審計需要評價控制缺陷是否構成值得關注的內部控制缺陷,而內部控制審計需要評價識別出的內部控制缺陷是否構成重要缺陷或重大缺陷
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2024-04-04
下列有關一般控制和應用控制的描述中,不正確的是( )。 A、應用控制是設計在計算機應用系統(tǒng)中的、有助于達到信息處理目標的控制 B、信息技術一般控制只會對實現部分或全部財務報告認定做出間接貢獻 C、如果注冊會計師計劃依賴自動應用控制、自動會計程序或依賴系統(tǒng)生成信息的控制時,就需要對相關的信息技術一般控制進行驗證 D、所有的自動應用控制都會有一個人工控制與之相對應
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2020-03-02
內部控制與控制測試的目標分別是什么
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2022-04-03
期末銷項大於進項 借 應交稅費-增值稅-銷項稅 貸 應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 借 應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸 應交稅費-未交增值稅 這樣 轉出未交增值稅 期末就沒有餘額
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2019-06-25
支社保費的社保個人部分怎麼來的,為什麼計入其他應收款呢?
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2017-09-06
根據我國《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》,反舞弊機制屬于內部控制要素中的( )。 A.風險評估 B.控制活動 C.內部監(jiān)督 D.信息與溝通
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2022-01-01
下列有關對企業(yè)內部控制審計的說法中,錯誤的是(  )。 A.企業(yè)內部控制審計是注冊會計師針對特定基準日內部控制設計與運行的有效性進行的審計 B.企業(yè)內部控制審計嚴格限定在財務報告內部控制審計 C.企業(yè)內部控制審計中無需關注非財務報告內部控制 D.注冊會計師對特定基準日內部控制的有效性發(fā)表意見,并不意味著注冊會計師只測試基
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2024-06-17
財務在內部成功控制中如何發(fā)揮作用
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2019-02-22
企業(yè)有哪些內部控制制度?
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2017-06-07
(多選)下列各項屬于企業(yè)內部控制措施的有() A 運營分析控制 B 財產保護控制 C 授權審批控制 D 績效考評控制
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2020-04-02
被審計單位的內部控制為什么沒有最終評價內部控制的有效性
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2020-12-29
民間申計撰寫的內部控制審計報告有什么內容,
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2023-10-12
有學校的內部控制制度嗎?
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2018-08-02
單位內部控制制度是什么
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2023-02-20
、下列關于內部控制的說法中,不正確的是(?。?。 A、一般情況下,注冊會計師對內部控制的了解不能代替其對內部控制運行有效性的測試程序 B、一般情況下,注冊會計師對內部控制的了解,主要是評價內部控制的設計和確定內部控制是否得到執(zhí)行 C、內部控制的自動化成分在處理涉及主觀判斷的狀況或交易事項時可能比人工控制更為適當 D、與審計相關的控制,包括被審計單位為實現財務報告可靠性目標設計和實施的控制
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2020-03-02
內部控制審計的范圍嚴格限定在財務報告內部控制審計 為什么
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2024-01-27
內部控制制度匯編》、《內部控制工作手冊,老師這個是什么意思?要往財政局報送
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2020-11-16
銷售成本控制和銷售成本內部控制有什么區(qū)別
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2020-02-26
銷售與收款循環(huán)內部控制的關鍵控制點有哪些
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2015-12-06
30. 下列各項中,不屬于企業(yè)內部控制措施的是( )。 A.不相容職務分離控制 B.經營管理控制 C.授權審批控制 D.會計系統(tǒng)控制 題目筆記 糾錯 隱藏答案 收藏 參考答案:B 我的答案:D 參考解析: 企業(yè)內部控制措施包括:不相容職務分離控制、授權審批控制、會計系統(tǒng)控制、財產保護控制、預算控制、運營分析控制、績效考評控制。 B?
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2020-03-10