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銷售與收款循環(huán)內(nèi)部控制的關(guān)鍵控制點(diǎn)有哪些
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2015-12-06
以下不屬于內(nèi)部控制按照其控制層次分類的是
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2023-03-02
如果控制風(fēng)險(xiǎn)非常高,CPA也可以擬信任企業(yè)內(nèi)部控制,并進(jìn)行控制測試嗎?
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2023-08-18
對(duì)銷售成本管理體系的優(yōu)化屬于銷售成本內(nèi)部控制還是外部控制?
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2020-02-28
老師,商業(yè)銀行內(nèi)部控制的審計(jì)人員屬于內(nèi)部監(jiān)督還是控制活動(dòng)呢?
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2020-06-15
一般先做內(nèi)帳還是外賬?內(nèi)帳的發(fā)票是復(fù)印件?
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2017-06-30
下列各項(xiàng)中,屬于行政事業(yè)單位內(nèi)部控制方法的有( )。 A不相容崗位相互分離 B歸口管理 C預(yù)算控制 D績效考評(píng)控制 老師,請(qǐng)問行政事業(yè)單位內(nèi)部控制和企業(yè)內(nèi)部控制的區(qū)分點(diǎn)在哪里呢?
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2019-10-22
老師,內(nèi)部控制與控制測試的區(qū)別和聯(lián)系是什么
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2022-04-03
內(nèi)部控制是用來對(duì)什么提供合理的保證
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2015-11-12
控制測試所涵蓋的期間應(yīng)當(dāng)與擬信賴內(nèi)部控制的期間保持一致,這個(gè)擬信賴的內(nèi)部控制期間指的是啥?
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2020-08-02
57. 下列各項(xiàng)中,企業(yè)的內(nèi)部控制措施包括( )。 A.預(yù)算控制 B.會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制 C.運(yùn)營分析控制 D.信息內(nèi)部公開 題目筆記 糾錯(cuò) 隱藏答案 收藏 參考答案:ABC 我的答案:ABC 參考解析: 選項(xiàng)ABC,均屬于企業(yè)內(nèi)部控制措施; 選項(xiàng)D,屬于行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的方法,不屬于企業(yè)內(nèi)部控制措施。 故選ABC。 行政單位內(nèi)部信息需要公開嗎?
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2020-03-11
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口退稅這個(gè)科目也要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅對(duì)不
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2017-08-04
有三種特殊情況,1、款已付,供應(yīng)商已倒閉,沒開進(jìn)行發(fā)票,2、款已付,供應(yīng)商是臺(tái)灣供應(yīng)商,沒辦法開票。3、款已付,但是下單給供應(yīng)商是不含稅採購的,不開發(fā)票。時(shí)間是2014 2015年發(fā)生的業(yè)務(wù)了。
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2017-09-19
銷售與收款環(huán)節(jié)內(nèi)部控制的制度有哪些?關(guān)鍵控制點(diǎn)有哪些?
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2019-05-21
燕山宏達(dá)公司於2009年3月10日購入海風(fēng)公司股票10萬股作為短期投資每股購入價(jià)5元,另支付相關(guān)稅費(fèi)1萬元·燕山宏達(dá)公司將持有海風(fēng)公司股權(quán)劃分為交易性金融資產(chǎn),且持有海風(fēng)公司股權(quán)後對(duì)其無重大影響。2009年3月20日海風(fēng)公司宣告分配現(xiàn)金股利,每股0.5元。燕山宏建公司於2009年4月10日收到應(yīng)得現(xiàn)金股利。 2009年6月30日該批股票的市價(jià)為40萬元。2009年8月10日燕山宏達(dá)公司將海風(fēng)公司股票對(duì)外轉(zhuǎn)讓5萬股,實(shí)得價(jià)款22萬元。 要求∶編制燕山宏達(dá)公司從購λ股票到轉(zhuǎn)讓股票的全部會(huì)計(jì)分錄。
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2022-11-27
審計(jì)2019真題 與商譽(yù)減值相關(guān)的內(nèi)部控制與審計(jì)無關(guān),不是不用了解嗎,只需要了解與審計(jì)有關(guān)的內(nèi)部控制
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2023-07-25
老師,關(guān)于企業(yè)內(nèi)部控制措施和行政單位內(nèi)部控制方法的區(qū)別,如果問屬于行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的有,1不相容職務(wù)分離控制2授權(quán)審批控制,這兩個(gè)可以選嗎,感覺意思差不多,就是幾個(gè)字的區(qū)別
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2020-04-10
房開公司成本控制部人員工資進(jìn)什么費(fèi)用
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2019-02-21
下列有關(guān)信息技術(shù)對(duì)內(nèi)部控制的影響的表述中,不正確的是(?。?A、內(nèi)部控制的形式方面發(fā)生了變化 B、對(duì)內(nèi)部控制進(jìn)行了解不再是必須的審計(jì)程序 C、內(nèi)部控制的目標(biāo)包括提高會(huì)計(jì)信息的可靠性 D、改變了具體控制活動(dòng)的性質(zhì)
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2020-03-02
(1)被審計(jì)單位乙公司的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制不存在重大缺陷但是非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制仍有一項(xiàng)重大事項(xiàng)需要提請(qǐng)內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告使用者注意。 做法恰當(dāng)嗎為什么
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2022-10-19