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其他業(yè)務(wù)收入對應(yīng)的是應(yīng)收賬款還是其他應(yīng)收款呢?
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2017-07-14
幫別人儲存瀝青,然后儲存了,然后我只是收這個儲存費。那我應(yīng)該借應(yīng)收賬款貸其他業(yè)務(wù)收入,這樣做這筆分錄對不對。是借應(yīng)收賬款還是計其他應(yīng)收款嗎。
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2019-05-15
老師,其他業(yè)務(wù)收入對應(yīng)的科目是其他應(yīng)收款還是應(yīng)收賬款?
2/12362
2020-03-08
貸記其他業(yè)務(wù)收入。為什么借記應(yīng)收賬款而不是其他應(yīng)收款
1/689
2022-04-07
那個陜西辦事處代收的運輸費是公司的主營業(yè)務(wù),那么如果是 借:其他應(yīng)收款,那貸方式主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
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2017-06-20
老師,這題:之前業(yè)務(wù)租賃出去的時候是放進預(yù)收賬款的,然后現(xiàn)在確認收入了,之前的分錄做的是-借:銀行存款 25000 貸:預(yù)收賬款 15000 其他應(yīng)收款 10000 這里確認收入下面說需在押金里面扣掉1000元作為賠償款,為什么不用在借方借其他應(yīng)付款將這個1000元表示出來呢
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2019-06-12
老師,我還是想確認一下關(guān)于應(yīng)付賬款調(diào)賬的問題。1: 昨天后臺咨詢了,就是公司有一培訓業(yè)務(wù),我們收學生100%學費公司留70%然后交給學校30%,但是我們收到100%前期未做外賬收入,交給學校30%時開回的發(fā)票一直掛賬應(yīng)付賬款,當時是對公戶轉(zhuǎn)賬的!我看前期會計做賬是 付款給學校但沒收到發(fā)票是 借:其他應(yīng)收(學校) 貸 銀行存款,收到學校發(fā)票:借 應(yīng)付賬款 貸 其他應(yīng)收款,現(xiàn)在想把應(yīng)付賬款調(diào)平然后還不想交稅,我每月的賬務(wù)怎么處理比較好?麻煩您幫我寫一下分錄,謝謝老師! 2:還有如果確認收入怎么可以和掛賬法人名下的往來款走一起!現(xiàn)在法人和公司的往來記賬是 借 銀存 貸 其他應(yīng)付 法人,公司現(xiàn)在沒錢存這筆收入款!現(xiàn)在法人名下掛賬(其他應(yīng)付款 法人)不到100萬,和學校的掛賬是57萬!利潤表上虧損35萬。
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2020-07-21
老師好 公司有一筆營業(yè)外的收入,是月結(jié)的,做分錄可以這樣做嗎? 借:其他應(yīng)收款 貸:其他業(yè)務(wù)收入
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2015-12-07
老師,公司賣原材料,是其他業(yè)務(wù)收入,但錢沒有收回,那這筆錢做 應(yīng)收賬款合適還是其他應(yīng)收款合適?
1/1370
2019-04-14
老師,請問我們公司有個掛靠社保的,提前收取了別人的社保款〔也是預(yù)收了幾千〕,前任會計計入其他應(yīng)收款的貸方,現(xiàn)在這個其他應(yīng)收款出現(xiàn)負數(shù),后期繳納社保時已經(jīng)混了,請問他這種入賬可以繼續(xù)下去嗎?我還是將其他應(yīng)收調(diào)整為其他應(yīng)付哼合理?按他之前的錄入存在金額的誤差了,我也不知道如何調(diào)整好?請老師指點,謝謝
1/570
2019-09-01
接續(xù)上次的未確認收入,請問其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款能看出來未確認收入嗎?
1/1170
2019-10-29
賣客戶門款1萬5,實收現(xiàn)金5000老板收5000,剩余五千對方用自己生產(chǎn)的酒做抵扣門款,借庫存現(xiàn)金5000其他應(yīng)收款5000庫存商品5000貸主營業(yè)務(wù)收入10000,其他業(yè)務(wù)收入5000,是這樣嗎
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2017-07-28
1.企業(yè)收到C公司交來的出租設(shè)備的押金5000元,已存入銀行 2.某自來水公司收到開戶銀行通知,委托收取的水費600元已收妥入賬 為什么貸方是分別是其他應(yīng)收款、應(yīng)收賬款,而不是其他業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)收入。
1/1175
2020-07-05
老師,我其他業(yè)務(wù)收入,已開票,到?jīng)]收到工程款,我怎么做分錄?是計入應(yīng)收賬款還是其他應(yīng)收款
3/1468
2020-07-02
其他業(yè)務(wù)收入,對應(yīng)的掛應(yīng)收賬款還是其他應(yīng)收款,為什么?
1/13433
2018-10-10
你好老師。我老板為受益人的三家公司。我公司租賃其中一家。另一家租賃我公司房屋。因為特殊原因,未付過房租,我方也未開發(fā)票。每月入賬借其他應(yīng)收款,貸其他業(yè)務(wù)收入-房租收入。因為特殊原因,我公司也未租賃方打過房租,未入賬。請問老師這樣的賬務(wù)在報稅的時候會有風險嗎。我應(yīng)該如何正確處理賬務(wù)?
1/1026
2020-01-07
老師,其他業(yè)務(wù)收入未收到是用應(yīng)收賬款還是其他應(yīng)收款啊?
1/1468
2022-02-09
其他業(yè)務(wù)收入未收到款,是記其他應(yīng)收款還是應(yīng)收賬款呢?
1/4010
2018-11-22
我想請問一下就是之前購買東西,支付有押金,但是押金沒有做其他應(yīng)收,直接做了費用,我現(xiàn)在收回押金怎么做賬,現(xiàn)在都不能沖這筆,做其他業(yè)務(wù)收入可以嗎?
1/2095
2022-04-20
老師,有個戶要求從公戶轉(zhuǎn)給個人不讓掛其他應(yīng)收或其他應(yīng)付,我該怎么入賬
1/551
2020-04-13