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老師,工資我以前一直做的借管理費用工資貸庫存現(xiàn)金,也沒有計提,這個該怎么辦?
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2019-05-21
2017.11月正確:借管理費用80,貸:庫存現(xiàn)金80,錯寫成了:借管理費用70,貸:庫存現(xiàn)金70。18年1月才發(fā)現(xiàn),該如何處理呢。
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2018-03-12
比如說10月做,借管理費用19445.53,稅額397.24,貸庫存現(xiàn)金19842.77,應該是19842.7的,這個月想給他改過來,這樣現(xiàn)金余額對不上.借管理費用 -0.07,貸現(xiàn)金 -0.07,可以嗎?
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2018-12-25
2017年的管理費用多計了60元,用現(xiàn)金支付的,以前的會計憑證是 借:管理費用 1048(正確金額988元) 貸:庫存現(xiàn)金 1048(正確金額988元) 現(xiàn)在要用調整?
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2020-09-10
借:管理費用貸:庫存現(xiàn)金的經(jīng)濟業(yè)務內容是什么??? 管理費用增加是什么?
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2019-10-26
老師,公司年底給員工發(fā)年終獎,就兩個員工,一人500,一共才1000塊錢,我可不可以不計提,直接借管理費用-獎金,,,貸庫存現(xiàn)金
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2016-03-29
我之前重復記錄了820元在管理費用里,,我這個月沖回 ,是不是借:管理費用 -820 貸:庫存現(xiàn)金 -820, 我看管理費用的余額就是-820元了.這樣對嗎
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2017-10-12
為什么不能是 借:管理費用 900 貸:庫存現(xiàn)金 900
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2020-06-26
17年的時候補交16年6月份的房租,實際繳納的時候直接進借:管理費用-房租 貸:庫存現(xiàn)金 可以嗎?
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2017-04-11
因為公司剛開業(yè),還沒有業(yè)務,以前的兼職會計做支出為借:管理費用,貸:墊付款,現(xiàn)在我做的話是不是也跟著她的做,還是做借:管理費用,貸:庫存現(xiàn)金
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2017-09-07
有人報銷借:管理費用,貸:庫存現(xiàn)金?,F(xiàn)在不報銷了應該怎么處理
1/1783
2018-09-12
老師您好,我們購入手套這種東西,購入后,是否可以當做一次性全部領完, 借:管理費用 低耗品 50 貸:庫存現(xiàn)金 50
1/558
2016-06-01
這個為啥不直接借管理費用貸庫存現(xiàn)金,怎么還要做兩筆,先計提
3/667
2019-09-17
提貨,名稱是書,借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金 是嗎
1/518
2017-02-23
老師,公司開業(yè)刻意費之前做的是借:管理費用,貸:庫存現(xiàn)金,過了兩個月給的銀行流水里有報銷這筆款,就是從對公帳戶把錢打到XX私人卡上,這個怎么做呢?
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2016-04-19
如果當月收到庫存現(xiàn)金,可以直接拿來支付管理費用嗎
1/833
2016-08-03
借,庫存現(xiàn)金 借:管理費用-負數(shù)紅沖 和 借:庫存現(xiàn)金 貸:管理費用 這兩種做法有什么區(qū)別
1/1693
2019-08-27
5月做了憑證,借,管理費用,貸,庫存現(xiàn)金,后面又收回時做了沖銷,為什么是借,庫存現(xiàn)金,借:管理費用(紅字)庫存現(xiàn)金不可以直接在貸方用負數(shù)標識碼?
1/955
2018-07-16
請問老師,報銷差旅,借管理費用,貸庫存現(xiàn)金對嗎
1/2136
2020-03-05
A公司代B公司給C公司開票,只收取管理費用和稅款,金額較大,然后A公司為平衡收入做了些工資表,庫存現(xiàn)金支付,但現(xiàn)在因為這個原因,庫存現(xiàn)金余額為負數(shù)了,這時候該怎么辦?
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2017-06-07