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提貨,名稱是書,借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金 是嗎
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2017-02-23
老師,公司開業(yè)刻意費(fèi)之前做的是借:管理費(fèi)用,貸:庫存現(xiàn)金,過了兩個月給的銀行流水里有報銷這筆款,就是從對公帳戶把錢打到XX私人卡上,這個怎么做呢?
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2016-04-19
如果當(dāng)月收到庫存現(xiàn)金,可以直接拿來支付管理費(fèi)用嗎
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2016-08-03
借,庫存現(xiàn)金 借:管理費(fèi)用-負(fù)數(shù)紅沖 和 借:庫存現(xiàn)金 貸:管理費(fèi)用 這兩種做法有什么區(qū)別
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2019-08-27
5月做了憑證,借,管理費(fèi)用,貸,庫存現(xiàn)金,后面又收回時做了沖銷,為什么是借,庫存現(xiàn)金,借:管理費(fèi)用(紅字)庫存現(xiàn)金不可以直接在貸方用負(fù)數(shù)標(biāo)識碼?
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2018-07-16
請問老師,報銷差旅,借管理費(fèi)用,貸庫存現(xiàn)金對嗎
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2020-03-05
A公司代B公司給C公司開票,只收取管理費(fèi)用和稅款,金額較大,然后A公司為平衡收入做了些工資表,庫存現(xiàn)金支付,但現(xiàn)在因為這個原因,庫存現(xiàn)金余額為負(fù)數(shù)了,這時候該怎么辦?
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2017-06-07
請問老師廚房需要買垃圾袋,借,管理費(fèi),其他管理費(fèi)用,貸庫存現(xiàn)金對嗎
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2019-09-08
為什么不是借管理費(fèi)用 貸庫存現(xiàn)金
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2019-08-09
2017.11月正確:借管理費(fèi)用80,貸:庫存現(xiàn)金80,錯寫成了:借管理費(fèi)用70,貸:庫存現(xiàn)金70。18年1月才發(fā)現(xiàn),該如何處理呢。
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2018-03-12
比如說10月做,借管理費(fèi)用19445.53,稅額397.24,貸庫存現(xiàn)金19842.77,應(yīng)該是19842.7的,這個月想給他改過來,這樣現(xiàn)金余額對不上.借管理費(fèi)用 -0.07,貸現(xiàn)金 -0.07,可以嗎?
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2018-12-25
2017年的管理費(fèi)用多計了60元,用現(xiàn)金支付的,以前的會計憑證是 借:管理費(fèi)用 1048(正確金額988元) 貸:庫存現(xiàn)金 1048(正確金額988元) 現(xiàn)在要用調(diào)整?
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2020-09-10
借:管理費(fèi)用貸:庫存現(xiàn)金的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容是什么??? 管理費(fèi)用增加是什么?
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2019-10-26
我之前重復(fù)記錄了820元在管理費(fèi)用里,,我這個月沖回 ,是不是借:管理費(fèi)用 -820 貸:庫存現(xiàn)金 -820, 我看管理費(fèi)用的余額就是-820元了.這樣對嗎
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2017-10-12
老師,公司年底給員工發(fā)年終獎,就兩個員工,一人500,一共才1000塊錢,我可不可以不計提,直接借管理費(fèi)用-獎金,,,貸庫存現(xiàn)金
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2016-03-29
老師 這個能直接寫成借:管理費(fèi)用-員工福利 貸:庫存現(xiàn)金嗎?
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2016-07-07
老師,我剛接手一個會計,就是庫存現(xiàn)金和賬面上不相符,差了17萬。我能不能跟領(lǐng)導(dǎo)商量后,借;待處理財產(chǎn)損益 貸方庫存現(xiàn)金 審批后 借;管理費(fèi)用 貸方待處理財產(chǎn)損益 ??
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2019-09-27
那調(diào)賬是這樣做?紅字沖銷:借:管理費(fèi)用1000 貸:庫存現(xiàn)金1000 藍(lán)字更正 :借:庫存現(xiàn)金1000 貸:管理費(fèi)用-1000。然后12月份正常結(jié)轉(zhuǎn)呀
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2016-12-30
請問老師,廚房買垃圾袋,借管理費(fèi)用其他管理費(fèi)用,貸庫存現(xiàn)金對嗎
2/1040
2019-09-08
老師 食堂買的電飯鍋才幾十元 是不是可以直接做 借:管理費(fèi)用-職工福利 貸:庫存現(xiàn)金呢
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2018-10-23