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我是小規(guī)模,我去開專票交的稅金怎么做賬呢?是不是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:現(xiàn)金/銀行存款嗎?
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2019-07-30
老師,我問下一般小規(guī)模稅費(fèi)應(yīng)計(jì)入:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,但是我這個(gè)回不起,他應(yīng)交稅費(fèi)下有三級(jí)科目,以前代賬公司走的應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,我應(yīng)該怎么計(jì)呢
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2021-02-18
應(yīng)交所得稅 未交增值稅 應(yīng)交城建稅 應(yīng)交教育費(fèi)稅加 應(yīng)交印花稅 用三欄還是多欄
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2019-05-13
請(qǐng)問年底了,我賬上有一筆:做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,貸銀行存款。這個(gè)已交稅金怎么處理呢?這個(gè)分錄在實(shí)際交稅的分錄對(duì)嗎?
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2022-01-07
老師我想請(qǐng)問一下,增值稅退稅分錄能否為 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金呢?因?yàn)槲颐總€(gè)月的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)到了已交稅金科目
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2022-04-11
年底 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額 以及應(yīng)交增值稅-已交稅金兩個(gè)有余額,用不用結(jié)轉(zhuǎn)呢?分錄如何做?謝謝老師
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2018-12-17
老師 是這樣的 本月已經(jīng)外地預(yù)繳了稅金 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款 月的 我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)這部分稅金
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2019-07-10
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅的借方貸方余額分別代表什么? 應(yīng)交稅費(fèi)的借方貸方余額又分別代表什么? 為什么有人說應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅的借方余額表示留抵稅額,這個(gè)賬戶下不是還有已交稅金等這些東西嗎,為什么計(jì)算余額時(shí)就只考慮進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅和應(yīng)交稅費(fèi)有什么區(qū)別呢?
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2020-03-12
老師,一般納稅人處置低值易耗品收入怎么交增值稅老師,一般納稅人處置低值易耗品收入怎么交增值稅
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2022-06-14
小規(guī)模納稅人做抵減增值稅的會(huì)計(jì)分錄是放在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免),可不可以直接放在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?還是這兩個(gè)明細(xì)科目是分開建科目的?
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2016-05-04
老師,小規(guī)模勞務(wù)派遣差額開票,如果收入貸方有個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅3000,借方成本有個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅2000,這樣的話期末要不要做個(gè)增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)
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2019-06-20
沒有需要交增值稅先不填寫這個(gè),那這個(gè)分錄要做進(jìn)去嗎?還是等以后有交增值稅抵減了再做這個(gè)分錄?  借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)480借:管理費(fèi)用 -480
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2018-10-13
借:應(yīng)收賬款或銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入 老師好,請(qǐng)問上面的兩個(gè)增值稅是進(jìn)項(xiàng)稅還是銷項(xiàng)稅額?
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2015-10-08
稅控維護(hù)費(fèi)抵減增值稅后分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅費(fèi)/貸:管理費(fèi)用(紅字),請(qǐng)問抵減后,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅費(fèi)這個(gè)科目月末如何結(jié)轉(zhuǎn)?結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
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2021-10-26
老師,銷售業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理在未收到貨款開出的增值稅會(huì)計(jì)分錄是做應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅,收到貨款的情況下是做應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。是這樣理解的嗎
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2020-01-02
老師 上月發(fā)票開錯(cuò) 我本月開了紅字發(fā)票 又重新開正確的出來 那這兩部分的增值稅 要結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 再到 應(yīng)交稅費(fèi)~未交稅金么
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2020-03-16
疫情期間 增值稅緩交 這個(gè)月要把緩交的增值稅和附加稅交了 我這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候還有留抵稅額 現(xiàn)在可以把12月份的留抵稅額把緩交的增值稅抵掉嗎?
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2023-01-13
增值稅是免稅的,我在確認(rèn)收入是 借:應(yīng)收賬款, 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷) 然后再做分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷) 貸: 營業(yè)外收入 這樣可以嗎?
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2016-02-20
固定資產(chǎn)用于不交增值稅的項(xiàng)目能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?不交增值稅不是國家不用交,而是我們公司放在往來里核算,所以不交增值稅。這個(gè)問題您能回答我一下嗎?
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2018-07-06
如果這月房產(chǎn)確認(rèn)收入后銷項(xiàng)是100萬。累計(jì)進(jìn)項(xiàng)是50萬。累計(jì)預(yù)交增值稅是40萬,其中對(duì)應(yīng)銷項(xiàng)房子預(yù)交增值稅是30萬。想請(qǐng)交一下,這月需要交多少增值稅?
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2022-03-12