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公司底下分銷商欠的貨款,又欠省代的貨款,現(xiàn)在讓底下分銷商向省貸代付欠省代的貨款!他們代付金額算入我們的應(yīng)收賬款,和對(duì)省代的應(yīng)付賬款!對(duì)底下分銷的會(huì)計(jì)分錄和對(duì)省代的分錄怎么寫呢?
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2018-09-29
個(gè)人綜合所得工資,勞務(wù)報(bào)酬所得,稿酬所得,特權(quán)使用費(fèi)所得,除了工資在,后面這三個(gè)計(jì)入的數(shù),是按沒預(yù)扣預(yù)繳前的收入,還是按已經(jīng)預(yù)扣預(yù)繳后的收入,來計(jì)入綜合所得
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2022-01-06
老師我想問一下,就是對(duì)于稿酬所得,是并入綜合所得,然后有時(shí)候又是按20%來算呢?這是怎么回事呀?是先按20%來算,再并入綜合所得,然后年終匯算清繳嗎?,怎么理解呢
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2019-09-24
有一筆用于門店形象設(shè)計(jì)的設(shè)計(jì)費(fèi)17萬,用于以后所有店面的裝修風(fēng)格,這邊費(fèi)用需攤銷幾年?還是直接計(jì)入銷售費(fèi)用,目前已收到六萬發(fā)票,其余設(shè)計(jì)稿完結(jié)后支付。
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2019-09-26
2019年4月中國(guó)公民李某在某雜志發(fā)表專業(yè)文章一篇,取得稿酬3500元,請(qǐng)問,李某2019年綜合所得的應(yīng)納稅額是多少?我的答案是(3500-800)*70%但為什么正確答案是3500*(1-20%)*70%,求解
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2020-07-27
勞務(wù)報(bào)酬稿酬工資分開算個(gè)稅是不是這樣算的呢,如果利用綜合所得算個(gè)稅他們加起來結(jié)果是不是相差很多。分開算加起來是12760,綜合所得算就是47870,這是為什么呢?
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2019-04-02
誠(chéng)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所2019年2月6日接受甲公司董事會(huì)委托,對(duì)甲公司2018年度會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)。甲公司為生產(chǎn)、加工、銷售電腦及電腦耗材的企業(yè)。在編制審計(jì)計(jì)劃時(shí),分配至主營(yíng)業(yè)務(wù)收入項(xiàng)目的重要性水平是6萬元。 任務(wù)目標(biāo) 請(qǐng)你結(jié)合任務(wù)描述的資料完成以下任務(wù): 請(qǐng)你以審計(jì)人員的身份進(jìn)行甲公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入審計(jì),并完成相關(guān)審計(jì)工作底稿的填寫。
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2023-11-28
老師是不是每年年底只要股東或者老板掛著其他應(yīng)收款必須要平帳,否則就要交百分之二十的稅?哪怕年底叫他還掉下一年年初再打給她都要這樣在年底把其他應(yīng)收款沖平是嗎?是不是類似這樣的話可以很肯定的告訴老板,到年底了必須把借款沖平了,不然一定要交個(gè)稅?是嗎
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2019-04-16
在審計(jì)集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),下列情形中,導(dǎo)致集團(tuán)項(xiàng)目組無法利用組成部分注冊(cè)會(huì)計(jì)師工作的是(  )。 A.組成部分注冊(cè)會(huì)計(jì)師未處于積極有效的監(jiān)管環(huán)境中 B.組成部分注冊(cè)會(huì)計(jì)師不符合與集團(tuán)審計(jì)相關(guān)的獨(dú)立性要求 C.集團(tuán)項(xiàng)目組對(duì)組成部分注冊(cè)會(huì)計(jì)師的專業(yè)勝任能力存有并非重大的疑慮 D.組成部分注冊(cè)會(huì)計(jì)師無法向集團(tuán)項(xiàng)目組提供所有審計(jì)工作底稿
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2021-06-08
ABC會(huì)計(jì)師事務(wù)所負(fù)責(zé)審計(jì)甲公司2014年度財(cái)務(wù)報(bào)表,審計(jì)項(xiàng)目組確定財(cái)務(wù)報(bào)表整體的重要性為100萬元,明顯微小錯(cuò)報(bào)的臨界值為5萬元,審計(jì)工作底稿中與函證程序相關(guān)的部分內(nèi)容摘錄如下: (1)審計(jì)項(xiàng)目組在寄發(fā)詢證函前,將部分被詢證方的名稱、地址與甲公司持有的合同及發(fā)票中的對(duì)應(yīng)信息進(jìn)行了核對(duì)。 答案(1)是恰當(dāng)?shù)?,但不?yīng)該是全部核對(duì)嗎?
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2019-08-13
黃先生在乙企業(yè)任職,2019年1月-12月每月在甲企業(yè)取得工資薪金收入20000元,無免稅收入;每月繳納三險(xiǎn)一金2500元,從1月份開始享受子女教育和贍養(yǎng)老人專項(xiàng)附加扣除共計(jì)為3000元,無其他扣除。另外,2019年4月取得勞務(wù)報(bào)酬收入2000元,稿酬收入3000元,6月取得勞務(wù)報(bào)酬收入30000元,特許權(quán)使用費(fèi)收入6000元。計(jì)算黃先生1—12月預(yù)繳個(gè)稅,并進(jìn)行年底匯算清繳。
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2022-12-29
案例分析題(一) 背景資料:甲公司是ABC會(huì)計(jì)師事務(wù)所的常年審計(jì)客戶,主要從事A.b和c三類石化產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。A注冊(cè)會(huì)計(jì)師負(fù)責(zé)審計(jì)甲公司2011年度財(cái)務(wù)報(bào)表,按照稅前利潤(rùn)的5%確定財(cái)務(wù)報(bào)表整體的重要性為60萬元。(本題資料包括:資料一、資料二、資料三、資料四。) 資料一 A注冊(cè)會(huì)計(jì)師在審計(jì)工作底稿中記錄了所了解的甲公司情況及其環(huán)境,部分內(nèi)容摘錄如下:?
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2021-11-30
我們是每個(gè)月月底發(fā)放1號(hào)到月底的工資 我本來是直接 借:在建工程-工資 貸:現(xiàn)金 我看又的人又說不行 需要 借:在建工程 貸:應(yīng)付工資 借:應(yīng)付工資 貸:現(xiàn)金 2筆分錄 到底要怎么做 有沒有準(zhǔn)確的依據(jù)?
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2016-01-07
選擇題7這題到底選什么??之前做題說是會(huì)計(jì)報(bào)酬率無法估計(jì),。, 但看答案感覺他說的很對(duì),,,都蒙了,,,考試時(shí)遇到我選啥到底。。。。 題目都前后矛盾,,,老師希望辛苦下。,準(zhǔn)確告訴我這三個(gè)選擇題到底選什么。。。
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2020-05-20
請(qǐng)問一下每個(gè)月的月底26號(hào)左右就買27000的定額發(fā)票,10月底和11月底都買27000,到現(xiàn)在還沒用完,那這個(gè)月還要買嗎?如果要買應(yīng)該買多少,是不是如果發(fā)票夠用的情況下就是每個(gè)月的那一天都要買
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2016-12-26
老師你好,公司7月有股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓,到今年6月底有利潤(rùn),我需要先把6月底的利潤(rùn)從“本年利潤(rùn)”科目結(jié)轉(zhuǎn)到“未分配利潤(rùn)”科目,在進(jìn)行利潤(rùn)分配嗎?還是先計(jì)提分配,到年底再結(jié)轉(zhuǎn)“本年利潤(rùn)”到“未分配利潤(rùn)”
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2019-09-10
誠(chéng)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所2019年2月6日接受甲公司董事會(huì)委托,對(duì)甲公司2018年度會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)。甲公司為生產(chǎn)、加工、銷售電腦及電腦耗材的企業(yè)。在編制審計(jì)計(jì)劃時(shí),分配至主營(yíng)業(yè)務(wù)收入項(xiàng)目的重要性水平是6萬元。 任務(wù)目標(biāo) 請(qǐng)你結(jié)合任務(wù)描述的資料完成以下任務(wù): 請(qǐng)你以審計(jì)人員的身份進(jìn)行甲公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入審計(jì),并完成相關(guān)審計(jì)工作底稿的填寫。
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2023-11-28
每月工資15000元,每月社保個(gè)人繳費(fèi)2500元,專項(xiàng)附加扣除毎月2000元。-11月份個(gè)人所得稅累計(jì)己預(yù)扣預(yù)繳稅額3530元,還取得以下收入: ()2月份受某出版社委托進(jìn)行審稿,取得審稿收入25000元。 (2)3月份出版一本書,取得稿酬20000元。 3)4月份將自乙的一本小說手稿復(fù)印件在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上公開拍賣,取得拍賣所得40000元。 (4)5月份出售房屋獲得700000元,房屋原價(jià)500000元,發(fā)生相關(guān)稅費(fèi)50000元。 ()8月份購(gòu)買福利彩票,取得一次性中獎(jiǎng)收15000元。 (6)9月份因汽車失竊,獲得保險(xiǎn)公司賠償8萬。 根據(jù)以上資料,回答下列問題: (1)李某I2月份預(yù)扣預(yù)繳所得稅額(填空1)元和實(shí)發(fā)薪酬(填空2)元。 (2)李某2月份預(yù)扣預(yù)繳所得稅額(填空3)元。(3)李某3月份預(yù)扣預(yù)繳所得稅額(填空4)元。(4)李某4月份預(yù)扣預(yù)繳所得稅額(填空)元。( S )李某全年綜合所得應(yīng)繳納所得稅額(填空6)元。 (6)李某第二年匯算清繳是應(yīng)退(補(bǔ))(填空7)元稅額
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2021-12-27
請(qǐng)問計(jì)算稅負(fù)率的時(shí)候,要不要算上月的留底稅額?(不考慮進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的) 1、增值稅稅負(fù)?率?= 應(yīng)繳增值稅 / 不含 稅銷售收入 * 100% = (當(dāng)月銷項(xiàng) -當(dāng)月 進(jìn)項(xiàng)) / 不含稅銷售收入 * 100%? 2、增值稅稅負(fù)?率?= 應(yīng)繳增值稅 / 不含 稅銷售收入 * 100% = (當(dāng)月銷項(xiàng) -當(dāng)月 進(jìn)項(xiàng)-上個(gè)月的留底稅額) / 不含稅銷售收入 * 100% 最近看老師視頻,有些老師說不考慮,有些解答老師說要,到底是哪一個(gè)呢。還是中間有一些特殊說法,自己沒聽明白。如上年度的留底稅額,在下個(gè)年度1月不能算留底稅額,而在一個(gè)年度內(nèi)的,是要算進(jìn)去的?
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2019-07-02
一般納稅人,增值稅申報(bào),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票比銷項(xiàng)發(fā)票金額多,本期應(yīng)繳稅為0,期末留底稅額為1413元,問:附加稅的表上面都是0正常嗎?
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2019-09-09