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老師發(fā)現(xiàn)2019年一筆錯(cuò)賬,借:管理費(fèi)用貸:銀行存款 當(dāng)時(shí)未計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅,全部進(jìn)費(fèi)用了,現(xiàn)在2020年更正應(yīng)該怎么做分錄,越詳細(xì)越好
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2020-06-16
老師你好 我公司員工18年發(fā)生住院醫(yī)療費(fèi) 16000元 ,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)人員記賬:借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 16000 貸:銀行存款 16000 19年二次手術(shù)費(fèi)用5550元,到19年5月初 保險(xiǎn)公司才賠付17000元 如何記賬 18年計(jì)入的管理費(fèi)用中有保險(xiǎn)公司賠付的 是否需要調(diào)整
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2019-06-03
購入固定資產(chǎn)少于5000元,是不是可以一次提足折舊。借:固定資產(chǎn)4800,貸:銀行存款4800,借:管理費(fèi)用4800,貸:累計(jì)折舊4800.如果分錄是對的,管理費(fèi)用需要設(shè)置明細(xì)嗎
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2017-11-21
辦加油卡時(shí)分錄是不是借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款收到發(fā)票時(shí)借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款
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2018-10-11
金馬籌建期業(yè)務(wù)28,分錄系統(tǒng)給的是管理費(fèi)-開辦費(fèi),看下是不是系統(tǒng)答案錯(cuò)掉了?
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2017-05-27
建筑公司收取掛靠項(xiàng)目的管理費(fèi)(個(gè)人轉(zhuǎn)入),怎么入帳,如何記分錄,稅務(wù)
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2019-12-18
老師,建筑公司一般掛靠別人的資質(zhì),稅費(fèi)和管理費(fèi)怎么收的
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2022-01-14
建筑企業(yè)掛靠業(yè)務(wù)扣管理費(fèi)的分錄怎么做
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2017-10-17
老師您好,我們是建筑公司不允許分包業(yè)務(wù),但是我們都是分包的,那我現(xiàn)在要怎么計(jì)提成本呢?工程都是給別人做的,我們只是收相應(yīng)的管理費(fèi),本來不存在成本一說
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2019-12-23
老師,你好,我公司是一建筑公司,因資質(zhì)還沒有辦下來,掛靠的別的公司,以被掛靠公司的名義接了一個(gè)臨鋼甲的工程,現(xiàn)在甲把款轉(zhuǎn)給了被掛靠方,被掛靠方扣了一定比例的稅,管理費(fèi) ,余款轉(zhuǎn)給了我公司,具體的賬務(wù)怎么處理
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2020-02-20
建筑公司的掛靠公司有一個(gè)一年多的工程,現(xiàn)在才結(jié)賬,這筆賬該如何處呢?以前收過管理費(fèi),是現(xiàn)在這個(gè)公司的前身,就是接管過來又換了公司名稱。
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2016-07-24
各位老師,請問我們是乙方委托甲方建筑公司建造房子,其中委托甲方建筑公司因自身建筑資質(zhì)不夠需要掛靠其它建筑公司所支付的“管理費(fèi)”的金額需要我們乙方支付嗎?
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2019-09-04
建筑公司掛靠別的建筑公司,會(huì)提到管理費(fèi)和稅金,具體指的是什么?
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2017-09-04
請問老師,我建筑公司收取別人掛靠我公司的管理費(fèi),怎么做賬?
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2019-05-05
7月份總工資5萬,產(chǎn)生了個(gè)稅3塊,8月份發(fā)放7月份工資。 7月計(jì)提了工資5萬,分錄借:管理費(fèi)用。貸:應(yīng)付職工薪酬5萬。個(gè)稅沒有做處理 8月份發(fā)放了7月工資5萬,借:應(yīng)付職工薪酬5萬,貸:現(xiàn)金5萬 9月份申報(bào)了工資個(gè)稅,交個(gè)稅3塊。 現(xiàn)在這個(gè)個(gè)稅沒有做處理?怎么入賬?
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2019-10-24
員工已離職,多發(fā)一個(gè)月工資,后又退回,分錄是不是:借:管理費(fèi)用-工資(負(fù)數(shù)),貸:應(yīng)付職工薪酬-工資(負(fù)數(shù));借:應(yīng)付職工薪酬-工資(負(fù)數(shù)),貸:現(xiàn)金(負(fù)數(shù))現(xiàn)金退回。
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2020-03-05
每個(gè)月工資正常發(fā),那還需不需要計(jì)提呢,就直接借管理費(fèi)用,職工薪酬,貸,現(xiàn)金就行么?當(dāng)月發(fā)當(dāng)月可以不用通過應(yīng)付職工薪酬科目,那通過什么呢?借管理費(fèi)用,應(yīng)發(fā)工資?
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2018-04-03
問個(gè)東西,比如,16年有12月的工資它在17年一月計(jì)提,導(dǎo)致,16年工資貸方有余額,我做16年,補(bǔ)提16年12月工資,分錄,借,管理費(fèi)用,貸 應(yīng)付職工薪酬。。。。等我做17年,時(shí),要跟調(diào)這個(gè)余額(16年的余額是17年期初余額),我這個(gè)分錄怎么寫
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2019-07-11
老師今年2月份發(fā)工資分錄,應(yīng)該是借:應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金,我做成借:管理費(fèi)用 貸現(xiàn)金,現(xiàn)在需要怎么改正呢
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2022-06-19
請問老師,我3月工資表單位應(yīng)繳納社保是544.58,但實(shí)際扣款時(shí)扣了600.16;我3月做賬的時(shí)候借:管理費(fèi)用544.58 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保544.58,但是沖減應(yīng)付職工薪酬時(shí)借方600.16,這樣我的應(yīng)付職工薪酬-社保就有借方余額55.58;我做4月工資表時(shí)把3月少扣的55.58加上,這樣4月做賬時(shí)借:管理費(fèi)用655.74 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保600.16,因?yàn)槲业膽?yīng)付職工薪酬-社保有借方余額55.58,所以沖減時(shí)直接借:應(yīng)付職工薪酬-社保655.74。這樣做賬行嗎?
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2020-03-31