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增值稅必須月月交對(duì)嗎
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2020-01-08
哪些收入不用交增值稅?
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2020-03-13
應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)
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2021-01-03
應(yīng)交增值稅的賬務(wù)處理
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2020-07-21
營(yíng)業(yè)外收入交增值稅嗎
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2023-03-20
是的,9068.83是交的增值稅啊
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2019-12-01
這種情況要交增值稅嗎?
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2018-01-09
裝修公司也是交增值稅?
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2016-09-20
補(bǔ)交增值稅所有的分錄
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2018-08-03
為什么魚(yú)按9%交增值稅?
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2020-04-22
土地增值稅怎樣預(yù)交呀?
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2019-05-14
獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)也要交增值稅嗎
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2021-11-04
第四項(xiàng)交增值稅嗎,老師
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2021-10-23
老師,我是小規(guī)模公司,季度銷售沒(méi)有達(dá)到30萬(wàn),增值稅減免,分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~減免稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入 這個(gè)分錄對(duì)嗎? 上面分錄中應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~減免稅 怎么結(jié)轉(zhuǎn)才能平 求指點(diǎn),謝謝
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2020-02-20
稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)第一次的可以全額抵扣增值稅,那么如果是增值稅專用發(fā)票的話,要認(rèn)證抵扣,則先轉(zhuǎn)出票面上的稅額,那賬上應(yīng)該是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 全額 貸:現(xiàn)金 全額,為什么不對(duì),而是全部先入費(fèi)用,這樣賬上如何能正確算出交的增值稅?
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2021-03-11
你好老師,如圖所示,我們小規(guī)模增值稅季報(bào)的時(shí)候我看報(bào)表帶出來(lái)的減免稅是七千多按3%算出的,但是實(shí)際開(kāi)票是1%的稅額,那么我出季報(bào)的時(shí)候沖應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸 營(yíng)業(yè)外收入 -稅費(fèi)減免 是按那個(gè)稅款沖銷?
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2022-04-12
我公司是小規(guī)模的,每個(gè)月開(kāi)票都不超過(guò)3萬(wàn),可以免交增值稅,去年一直都把這筆免交的數(shù)掛在應(yīng)交稅金-政策補(bǔ)貼的科目下,現(xiàn)在才知道應(yīng)該掛在營(yíng)業(yè)外收入-免征增值稅科目,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么處理、
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2018-06-21
收到增值稅留底退稅, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額 借:其他應(yīng)收款——應(yīng)退期末留底稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 收到時(shí): 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 —應(yīng)退期末留底稅額 請(qǐng)問(wèn)老師是這樣做賬務(wù)處理嗎
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2022-05-11
老師一般納稅人增值稅余額是負(fù)的在貸方什么意思,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅余額在貸方啥意思
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2020-07-04
請(qǐng)問(wèn)老師這道題的答案轉(zhuǎn)出未交增值稅107339.86是怎么來(lái)的?為什么呢?銷項(xiàng)稅額340946.73為什么結(jié)轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)出未交增值稅呢?
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2022-03-31