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公司之前員工買(mǎi)設(shè)備,然后掛的是其他應(yīng)付款--員工。但是現(xiàn)在又用銀行存款付給銷(xiāo)貨方了。我應(yīng)該怎么做賬
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2022-06-22
老師你好,我是工會(huì)會(huì)計(jì),現(xiàn)在我們單位往來(lái)賬給工會(huì)賬上收入1萬(wàn)元,借:應(yīng)該是其他應(yīng)付款增加1萬(wàn)元,貸:銀行存款減少1萬(wàn)。這樣對(duì)吧
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2020-09-21
還借款可以這樣做嗎,貸,其他應(yīng)付款 紅字,貸,銀行存款
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2022-07-06
就是我在4月的時(shí)候交了2個(gè)月的盆栽租金,當(dāng)時(shí) 沒(méi)開(kāi)票,5月又交了10個(gè)月的,相當(dāng)于交了一年的,也開(kāi)了發(fā)票。4月我做的是,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,5月 我付了10個(gè)月,又收到一年的發(fā)票,我應(yīng)該怎么做賬
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2024-06-04
老師這個(gè)掛賬,分錄借銀行存款貸其他應(yīng)付款?
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2024-06-19
請(qǐng)教老師,我們是私募基金管理人,基金類(lèi)型為契約型基金,那么投資人入錢(qián),這個(gè)如何做分錄,作為基金管理人?借:銀行存款——募集戶(hù) 貸:其他應(yīng)付款——投資人 是走其他應(yīng)付款嘛?
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2023-07-12
老師你好 為什么報(bào)銷(xiāo)費(fèi)走的:借其他應(yīng)付款 銀行存款 老師昨天的這個(gè)問(wèn)題還沒(méi)有給我解釋呢?
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2022-06-09
進(jìn)口去也幫個(gè)人客戶(hù)代收代付國(guó)外,借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款_客戶(hù)替代付是 借:其他應(yīng)付款_客戶(hù) 貸銀行存款,但是付的國(guó)外的貨款怎么做分錄呢
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2021-08-10
老師,公司法人從公司公戶(hù)上面轉(zhuǎn)賬到他個(gè)人銀行卡上面,我做賬就做 借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款 還可以做什么分錄,一般法人從公司公戶(hù)轉(zhuǎn)到他自己銀行卡上面比如有借款可能還有那種可能呢
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2022-11-16
員工報(bào)銷(xiāo)的費(fèi)用,還沒(méi)有付款給員工,我應(yīng)該怎樣做賬呢?是做其他應(yīng)付款,還是等付款以后做銀行存款啊
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2021-10-26
這個(gè)情況是這樣的,就是新開(kāi)立的對(duì)公賬戶(hù)存入1000塊,繼續(xù)存入1000元,然后又被全部取出,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄我會(huì),借銀行存款1000+1000貸其他應(yīng)付款---1000+1000,借其他應(yīng)付款2000貸銀行存款2000,但是銀行在月底的時(shí)候扣費(fèi)銀行短信通知服務(wù)費(fèi)200元,這個(gè)200老板用自己的現(xiàn)金又報(bào)銷(xiāo)了200元,然后收到200元的沒(méi)有將這個(gè)200存入銀行,折舊形成了坐支對(duì)吧,但是實(shí)際已經(jīng)不影響平賬了,但是會(huì)計(jì)處理這個(gè)怎么調(diào)整比較好.
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2024-10-09
客戶(hù)欠我們貨款35450,轉(zhuǎn)給我們一張7萬(wàn)的承兌,我們找他30000承兌,銀行存款轉(zhuǎn)給他4550,應(yīng)該怎么做賬?記其他應(yīng)付款嗎?
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2021-12-02
法人投入的錢(qián),當(dāng)時(shí)做的借款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 ,現(xiàn)在賬上沒(méi)錢(qián),可以債轉(zhuǎn)股嗎,或者別的好的處理方法,現(xiàn)在是這個(gè)公司要注銷(xiāo)
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2021-10-27
老師 我想問(wèn)下 我們開(kāi)發(fā)票給客戶(hù) 客戶(hù)付現(xiàn)金給我們 但是我沒(méi)有收到現(xiàn)金收款憑證 我要入賬嗎 一般都是銀行存款 收貨款 個(gè)別是現(xiàn)金收的
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2024-02-19
請(qǐng)問(wèn)一下公司收到個(gè)人的款項(xiàng)會(huì)計(jì)分錄是不是(借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款),那其他應(yīng)付款這項(xiàng)不是就掛在賬上了嗎?別人的錢(qián)是白給公司的,不需要還。個(gè)人打款過(guò)來(lái)(借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款),但是這個(gè)其他應(yīng)付款掛賬上怎么處理,因?yàn)椴灰€款 下面的會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2022-04-15
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)單位員工購(gòu)買(mǎi)的零星小材料,之后來(lái)財(cái)務(wù)這邊報(bào)銷(xiāo),借:原材料-零星材料 貸:其他應(yīng)付款 借;其他應(yīng)付款,貸;銀行存款等科目 因?yàn)檫@些材料都是即買(mǎi)即用了,可以不入庫(kù),統(tǒng)一計(jì)入原材料-零星材料嗎
12/1931
2021-09-30
老師我想問(wèn)下您這個(gè)問(wèn)題,我公司轉(zhuǎn)賬對(duì)方公司,但是轉(zhuǎn)的時(shí)候用戶(hù)名寫(xiě)錯(cuò)了,就退回來(lái)了,我想問(wèn)下這筆賬我是要做2筆嗎 那我是不是要做:借:應(yīng)收賬款(某某公司)貨:應(yīng)付賬款(某某)。還是直接 借:銀行存款 貸:應(yīng)付賬款(某某)呢?
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2019-07-11
欠款時(shí),借:應(yīng)收賬款;貸:預(yù)收賬款;收到錢(qián)時(shí):借:銀行存款;貸:應(yīng)收賬款;預(yù)收賬款又該如何沖點(diǎn)呢?
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2020-02-21
實(shí)際工作中,為了方便查詢(xún)往來(lái),購(gòu)進(jìn)時(shí)無(wú)論付款與否,一律記應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)銀行存款,銷(xiāo)售時(shí)無(wú)論收款與否,一律記應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)銀行存款。請(qǐng)問(wèn)有實(shí)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)的老師,實(shí)務(wù)中是這樣做嗎
7/1030
2021-07-21
老師,應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款也要分別做匯兌損益嗎,可以等收到美金或者付出美金,直接銀行存款做匯兌損益可以嗎
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2020-04-01