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無(wú)形資產(chǎn)攤銷,我們截止11月攤銷金額賬上和表上的,賬上攤銷多了,根據(jù)表計(jì)算沒(méi)攤銷那么多,需要把賬上多計(jì)入的攤銷金額沖會(huì)不
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2021-12-12
上月固定資產(chǎn)已經(jīng)對(duì)公匯出,外賬進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)做上去,這月發(fā)票才到,再現(xiàn)在發(fā)票要是直接附到上月憑證上嗎?這月認(rèn)證發(fā)票抵扣?
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2020-06-08
季度利潤(rùn)表,本期和上期,分別填列那些,主要是上期金額,如果我是第二季度的所得稅申報(bào),上期金額為第一季度還是上年同期金額呢
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2018-07-05
剛才上報(bào)統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)了 可以跟我們報(bào)表的數(shù)不一樣嗎?管理費(fèi)用累計(jì)數(shù)我們上個(gè)月調(diào)整了 所以本年累計(jì)數(shù)比上個(gè)月低但我們利潤(rùn)表的管理費(fèi)用比上個(gè)月低,上報(bào)不了管理費(fèi)用累計(jì)數(shù)必須上個(gè)月一樣或者高
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2017-08-14
我們費(fèi)用是在網(wǎng)上拍的 再?gòu)闹Ц秾毎彦X(qián)提取到公賬上面 但是昨天他們提取的費(fèi)用是今天才到的公賬上 11月就沒(méi)有提取任何費(fèi)用到公賬上 我是不是上個(gè)月的收入就不申報(bào)了
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2017-12-01
老師,您好,開(kāi)票軟件不是每個(gè)月月初上報(bào)匯總嗎,然后納稅申報(bào),然后再清卡。在上報(bào)匯總之前,本月初可以開(kāi)票嗎,開(kāi)票之后,等上報(bào)匯總時(shí)會(huì)不會(huì)把7月1日開(kāi)的票也上報(bào)上去
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2020-07-15
老師,請(qǐng)問(wèn)一下月末一次平均單價(jià)核算原材料公式中上月結(jié)存數(shù)量是指上月賬上的結(jié)存嗎
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2021-07-04
出納在實(shí)際工作中,需要在電腦上制作表格嗎?急于上上崗,在哪方面多練習(xí)可先用到工作中
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2017-07-11
實(shí)操課上 會(huì)計(jì)科目的編號(hào)和實(shí)際的對(duì)不上吧 比如管理費(fèi)用記得是6602可是咱們那上邊是5602
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2018-10-12
待認(rèn)證金額 與手上留存的發(fā)票 有差額 賬上實(shí)際少幾十塊錢(qián) 多認(rèn)證幾十塊錢(qián) 賬上如何調(diào)整
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2022-02-10
換了一臺(tái)新電腦怎樣把舊電腦上自然人稅收管理客戶經(jīng)理上的人員信息同步到新電腦上?
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2019-06-28
建筑服務(wù)發(fā)票上的備注欄上的項(xiàng)目名稱必須要和施工合同上的項(xiàng)目名稱備注的一字不差
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2020-01-10
老師你好,從國(guó)稅認(rèn)證回來(lái)的增值稅發(fā)票怎么上傳上去?。孔约赫J(rèn)證通過(guò)的發(fā)票還用上傳嗎?
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2016-03-16
按季度上傳報(bào)表是不是直接上傳最后一個(gè)月就好了,比如:第一個(gè)季度,只上傳3月就可以了?
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2018-08-06
老師 您好 現(xiàn)在UKEY開(kāi)發(fā)票 上報(bào)匯總做不了 因?yàn)橛形瓷蟼靼l(fā)票 那怎么處理未上傳發(fā)票呢 謝謝
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2023-01-01
我是內(nèi)賬,根居實(shí)收實(shí)付的來(lái)做的賬,為什么利潤(rùn)表上顯示好多利潤(rùn),但是手上的錢(qián)對(duì)不上呢
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2017-05-16
老師早上好!季度申報(bào)增值稅的同時(shí)是不是也要把每月的財(cái)務(wù)報(bào)表上傳上去?(小規(guī)模納稅人)
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2019-06-26
上月9月9日注冊(cè)登記的培訓(xùn)學(xué)校,這個(gè)月申報(bào)上月個(gè)人所得稅。聘請(qǐng)的老師是按實(shí)際上課時(shí)間結(jié)算工資的,上月老師沒(méi)有上課,所以也沒(méi)有工資,是否空?qǐng)?bào)或不報(bào)個(gè)人所得稅?
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2020-10-12
在編制企業(yè)合并資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),本來(lái)在歸屬于母公司所有者權(quán)益那里加上負(fù)債合計(jì)跟資產(chǎn)總額是對(duì)上的。下面加上少數(shù)股東權(quán)益后就對(duì)不上了,我需要調(diào)整哪個(gè)項(xiàng)目才能對(duì)上哪?
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2019-07-26
老師好!上個(gè)月的工資計(jì)提多了(比如:上個(gè)月計(jì)提100元,這個(gè)月實(shí)際支付50元),該如何處理?(上個(gè)月的企業(yè)所得稅填報(bào)的利潤(rùn)表已經(jīng)上報(bào),如果返回去改的話是否對(duì)上月的利潤(rùn)表有影響?)
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2016-12-10