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老師,2019年發(fā)工資沒(méi)有申報(bào)過(guò)附加扣除,今年個(gè)稅app里匯算清繳可以直接添加附加扣除資料嗎?
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2020-06-19
老師:我們小規(guī)模納稅人10-12月要繳納增值稅,之前的應(yīng)交稅費(fèi)已經(jīng)做了?,F(xiàn)在的分錄是:計(jì)提附加稅。借:營(yíng)業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加 是這樣嗎?然后去國(guó)稅,按照我的收入申報(bào)增值稅
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2017-01-10
免征教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加或者是減半征收上面這兩項(xiàng)稅費(fèi),滿足什么條件才能享受上述優(yōu)惠政策呢?是要求小規(guī)模呢?還是一般納稅人也可以呢?還是要求小型微利企業(yè)呢?房地產(chǎn)企業(yè)一般納稅人現(xiàn)在預(yù)收房款月不超15萬(wàn),次月預(yù)交稅款時(shí)可否享受上述優(yōu)惠?
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2022-04-04
我提問(wèn):麻煩老師幫我算一下,我公司是小規(guī)模納稅人,對(duì)方有筆40萬(wàn)的款項(xiàng)從我公司過(guò)賬,若是按銷售收入方式打款到我公司,假如1、對(duì)方是小規(guī)模納稅人,2、對(duì)方是一般納稅人,兩種情況下,我公司分別需要繳納多少增值稅及營(yíng)業(yè)稅金及附加呢? 鄒老師?注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師9分鐘前你好,與對(duì)方是小規(guī)模還是一般納稅人有關(guān),與你公司的納稅性質(zhì)有關(guān) 如果是收入,增值稅=400000/1.03*3% 城建稅=增值稅*7%或5% 教育費(fèi)附加=增值稅*3% 地方教育費(fèi)附加=增值稅*2% 我回復(fù):1、您是說(shuō)與對(duì)方無(wú)關(guān),只與我公司有關(guān)是
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2016-08-03
根據(jù)財(cái)稅2016 12號(hào)文件,附加稅的免征問(wèn)題?小規(guī)模納稅人,銷售售季度不超8.8萬(wàn)(其中稅務(wù)代開(kāi)票1萬(wàn),自己的稅控機(jī)開(kāi)票7.8萬(wàn))那么代開(kāi)部分交在國(guó)稅交了增稅,代開(kāi)部分,在地稅要交附加稅嗎,如交具體交什么稅?可附加稅減免上說(shuō):月季銷售額不超10萬(wàn),可免征教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加、水利息基金。及小規(guī)模納稅人增稅減免中上說(shuō),季度銷售額不超9萬(wàn),可減免增稅,既是減減免,為什么在稅局代開(kāi)時(shí)就得交增稅呢?交了增稅,就涉及到附加稅的問(wèn)題,那附加稅到底交不交?有沒(méi)有具體相關(guān)文件規(guī)定?
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2017-04-20
老師我是小規(guī)模營(yíng)改增企業(yè),8月收到兩筆收入,一個(gè)是勞務(wù)費(fèi)94598.20,一個(gè)是服務(wù)費(fèi)2632381.2,都是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,8月已開(kāi)票,請(qǐng)問(wèn)我分錄是不是這樣做,分錄一借:銀行存款2632381.2 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-服務(wù)費(fèi) 2555709.90 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅76671.30,分錄二:借銀行存款94598.2 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -勞務(wù)費(fèi)91842.91 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅2755.29,分錄三借:營(yíng)業(yè)稅金及附加9531.19貸: 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅5559.86 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交教育費(fèi)附加23
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2016-09-01
以前年度,印花稅計(jì)入了管理費(fèi)用,未計(jì)入營(yíng)業(yè)稅金及附加;運(yùn)費(fèi)我計(jì)入了生產(chǎn)成本,應(yīng)該是銷售費(fèi)用;公會(huì)經(jīng)費(fèi)和個(gè)人支付的保險(xiǎn)我計(jì)入了其他應(yīng)付款,應(yīng)該計(jì)入應(yīng)付職工薪酬。因?yàn)槎冀Y(jié)轉(zhuǎn)了,平了,我是否需要修改
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2020-04-19
小規(guī)模納稅人申報(bào)所得稅營(yíng)業(yè)成本包括期間費(fèi)用和營(yíng)業(yè)稅金及附加嗎?
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2018-07-23
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸;管理費(fèi)用 借;營(yíng)業(yè)稅金及附加 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-相關(guān)明細(xì)科目 金額就是你發(fā)票需要計(jì)提的附加稅 。然后我想問(wèn)本月計(jì)提應(yīng)該怎么做帳?借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸本能利潤(rùn)和什么?
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2016-01-08
某企業(yè)五月份的營(yíng)業(yè)收入收入是153000元,營(yíng)業(yè)外收入是2000元,營(yíng)業(yè)成本是30000元,管理費(fèi)用是5000元,營(yíng)業(yè)外支出是200元,銷售費(fèi)用是6000元,營(yíng)業(yè)稅金及附加是3300元,所得稅費(fèi)用是27625元,請(qǐng)計(jì)算出企業(yè)在五月份的營(yíng)業(yè)利潤(rùn),利潤(rùn)總額,凈利潤(rùn)
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2017-12-25
老師好,想問(wèn)下如何把利潤(rùn)總額降下來(lái),營(yíng)業(yè)利潤(rùn)=營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)成本-營(yíng)業(yè)稅金及附加-期間費(fèi)用(就是指管理費(fèi)用、營(yíng)業(yè)費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用)-資產(chǎn)減值損失+公允價(jià)值變動(dòng)收益-公允價(jià)值變動(dòng)損失 + 投資收益(-投資損失) . (暫時(shí)沒(méi)有營(yíng)業(yè)外收入和支出),正常的成本已做,費(fèi)用也做了,還有什么辦法?
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2018-12-06
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下的,企業(yè)繳納的房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅是計(jì)入營(yíng)業(yè)稅金及附加科目嗎?
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2021-11-04
齊老師好 想咨詢一下 我們是個(gè)人獨(dú)資 小規(guī)模納稅人 2023年前三個(gè)季度的印花稅計(jì)提時(shí)為 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 印花稅 繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi) 印花稅 貸: 銀行存款 第四季度計(jì)提時(shí)又走了主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加科目 現(xiàn)在我想把前三季度管理費(fèi)用的給調(diào)整到主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加科目 但是第四季度調(diào)的話又得改前三個(gè)季度的報(bào)表是吧 可不可以先不調(diào)等到匯算清繳時(shí)在調(diào)整 感謝
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2024-01-14
老師,稅局退回今年繳的教育費(fèi)附加分錄是不是這樣做、 1、借:銀行存款 貸:稅金及附加(紅字) 2、借:稅金及附加(紅字) 貸:本年利潤(rùn)(紅字)
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2019-10-20
月不超過(guò)10萬(wàn),季不超過(guò)30要的小規(guī)模納稅人免佂教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加,請(qǐng)問(wèn)地方教育費(fèi)附加的減免性質(zhì)代碼選哪個(gè)
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2020-01-10
小規(guī)模納稅人,月10萬(wàn)季30萬(wàn)內(nèi) 普票 不含稅銷售額 免征增值稅及附加?一般納稅人月10萬(wàn)內(nèi)免教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加?
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2019-09-09
一般納稅人 附加稅中,什么情況減半征收?什么情況教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加免交?開(kāi)32000,都叫什么稅,我就知道增值稅交2642.2
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2022-11-08
老師好,建筑施工小規(guī)模納稅人需要在外地預(yù)繳增值稅和附加,政策優(yōu)惠超過(guò)30萬(wàn)附加減半,我想問(wèn)的是附加稅能否按減半預(yù)繳?
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2019-11-27
老師您好,匯算清繳時(shí)調(diào)增了收入,算出來(lái)的稅金及附加要在匯算表中的稅金及附加里加上嗎
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2022-04-27
請(qǐng)教老師,減免的附加稅,在利潤(rùn)表稅金及附加里要加上嗎,還是只體現(xiàn)減免后應(yīng)交的稅費(fèi),謝謝!
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2019-04-15