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老師:我們小規(guī)模納稅人10-12月要繳納增值稅,之前的應(yīng)交稅費(fèi)已經(jīng)做了?,F(xiàn)在的分錄是:計(jì)提附加稅。借:營(yíng)業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加 是這樣嗎?然后去國(guó)稅,按照我的收入申報(bào)增值稅
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2017-01-10
免征教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加或者是減半征收上面這兩項(xiàng)稅費(fèi),滿足什么條件才能享受上述優(yōu)惠政策呢?是要求小規(guī)模呢?還是一般納稅人也可以呢?還是要求小型微利企業(yè)呢?房地產(chǎn)企業(yè)一般納稅人現(xiàn)在預(yù)收房款月不超15萬,次月預(yù)交稅款時(shí)可否享受上述優(yōu)惠?
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2022-04-04
我提問:麻煩老師幫我算一下,我公司是小規(guī)模納稅人,對(duì)方有筆40萬的款項(xiàng)從我公司過賬,若是按銷售收入方式打款到我公司,假如1、對(duì)方是小規(guī)模納稅人,2、對(duì)方是一般納稅人,兩種情況下,我公司分別需要繳納多少增值稅及營(yíng)業(yè)稅金及附加呢? 鄒老師?注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師9分鐘前你好,與對(duì)方是小規(guī)模還是一般納稅人有關(guān),與你公司的納稅性質(zhì)有關(guān) 如果是收入,增值稅=400000/1.03*3% 城建稅=增值稅*7%或5% 教育費(fèi)附加=增值稅*3% 地方教育費(fèi)附加=增值稅*2% 我回復(fù):1、您是說與對(duì)方無關(guān),只與我公司有關(guān)是
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2016-08-03
根據(jù)財(cái)稅2016 12號(hào)文件,附加稅的免征問題?小規(guī)模納稅人,銷售售季度不超8.8萬(其中稅務(wù)代開票1萬,自己的稅控機(jī)開票7.8萬)那么代開部分交在國(guó)稅交了增稅,代開部分,在地稅要交附加稅嗎,如交具體交什么稅?可附加稅減免上說:月季銷售額不超10萬,可免征教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加、水利息基金。及小規(guī)模納稅人增稅減免中上說,季度銷售額不超9萬,可減免增稅,既是減減免,為什么在稅局代開時(shí)就得交增稅呢?交了增稅,就涉及到附加稅的問題,那附加稅到底交不交?有沒有具體相關(guān)文件規(guī)定?
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2017-04-20
老師我是小規(guī)模營(yíng)改增企業(yè),8月收到兩筆收入,一個(gè)是勞務(wù)費(fèi)94598.20,一個(gè)是服務(wù)費(fèi)2632381.2,都是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,8月已開票,請(qǐng)問我分錄是不是這樣做,分錄一借:銀行存款2632381.2 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-服務(wù)費(fèi) 2555709.90 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅76671.30,分錄二:借銀行存款94598.2 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -勞務(wù)費(fèi)91842.91 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅2755.29,分錄三借:營(yíng)業(yè)稅金及附加9531.19貸: 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅5559.86 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交教育費(fèi)附加23
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2016-09-01
老師你好;退回附加稅記賬憑證怎么做,我們是一般納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)制度 憑證1 借;退稅款(2022年1-2月)-銀行存款 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 -城市維護(hù)建設(shè)稅 教育附加 地方教育附加 印花稅 憑證2 借;退稅款-主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 貸; 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
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2022-05-20
申報(bào)增值稅時(shí)自動(dòng)彈出預(yù)交的增值稅,但是教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加不彈出,而且不能填上個(gè)月申報(bào)4月份也是這樣,申報(bào)完顯示我要交附加稅,后來拿著增值稅報(bào)表去大廳報(bào)的,就不顯示要交教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加了。
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2017-06-03
老師您好,匯算清繳時(shí)調(diào)增了收入,算出來的稅金及附加要在匯算表中的稅金及附加里加上嗎
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2022-04-27
請(qǐng)教老師,減免的附加稅,在利潤(rùn)表稅金及附加里要加上嗎,還是只體現(xiàn)減免后應(yīng)交的稅費(fèi),謝謝!
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2019-04-15
老師好!我的問題是:我司是小規(guī)模納稅人,2019年計(jì)提附加稅時(shí)分錄是:借:營(yíng)業(yè)稅金及附加--城建稅 324.57元,教育費(fèi)附加--139.10元,地方教育費(fèi)附加--92.73元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)--城建稅 324.57元,教育費(fèi)附加 139.10元,地方教育費(fèi)附加 92.73元,1月份申報(bào)扣繳時(shí),實(shí)際只交了城建稅費(fèi)143.22元,我在1月份做賬時(shí)的分錄應(yīng)該應(yīng)該怎樣做?這個(gè)跟2019年的匯算清繳有關(guān)么?須要調(diào)整么?
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2020-05-15
本來是小規(guī)模納稅人 但是地稅就沒給按季度 國(guó)稅是季度報(bào) 每個(gè)月都要報(bào) 這個(gè)月開了22萬的票 按季度是可以減免地稅那兩個(gè)稅種的 現(xiàn)在這樣不一致是不是享受不了免征教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加了?
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2017-04-10
老師好:16410.83元含增值稅3%,城建稅稅率5%,教育費(fèi)附加稅稅率2%,地方教育費(fèi)附加稅率3%,印花稅稅率萬份之三,企業(yè)所得稅核定所得率10%,企業(yè)所得稅稅率25%,請(qǐng)問綜合稅率是多少,需繳納多少稅款?
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2019-07-26
預(yù)算本年?duì)I業(yè)收入為500萬,銷售費(fèi)用預(yù)計(jì)為營(yíng)業(yè)收入的38%,管理費(fèi)用預(yù)計(jì)為8%,地方教育附加2%,地方教育費(fèi)附加3%,城市維護(hù)建設(shè)稅7%,增值稅,所得稅25%屬于小微企業(yè),財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)計(jì)為2%,毛利為5%,公司是股份有限公司,性質(zhì)是互聯(lián)網(wǎng)科技廣告類型,工商注冊(cè)是四個(gè)股東,現(xiàn)在跟有一家公司協(xié)議每年他們可以分到利益的5%,怎么計(jì)算出這個(gè)利益分配最終能分到利益的5%?需不需要計(jì)提公積?具體步驟?小規(guī)模和一般納稅人操作這的區(qū)別?
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2017-07-13
碰到一個(gè)問題就是現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)科目里面應(yīng)交地方教育費(fèi)附加跟應(yīng)交地方教育費(fèi)附加都有余額在那里。可是這個(gè)余額是不該有的,之前那個(gè)會(huì)計(jì)在第一次做的時(shí)候把兩個(gè)科目的金額核算在一起了,現(xiàn)在需要怎么做呢
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2017-04-22
月銷售額不超過10萬元(季度30萬元)繳納義務(wù)人免征教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加 和水利基金 《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于擴(kuò)大有關(guān)政府性基金免征范圍的通知》 財(cái)稅〔2016〕12號(hào),,, 這個(gè)政策區(qū)分小規(guī)?;蛞话慵{稅人嗎?還是都能使用
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2021-12-06
請(qǐng)問增值稅小規(guī)模納稅人季銷售額不滿30萬免征增值稅和附加稅,一般納稅人月銷量額不滿10萬元,免征教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加?
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2020-02-24
小規(guī)模納稅人月銷售不超10萬元,季不超30萬元,免征教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加,2019年前三個(gè)季度已減半征收,現(xiàn)稅務(wù)局通知可申請(qǐng)退稅,退稅說明該怎么寫?
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2019-11-27
月度銷售額不超過10萬,季度銷售額不超過30萬的納稅人免征教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加,請(qǐng)問這是針對(duì)小規(guī)模納稅人的優(yōu)惠政策嗎?
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2018-05-05
小微企業(yè)季度銷售額不超過30萬元,免征教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加,這個(gè)小微企業(yè)包括一般納稅人和小規(guī)模納稅人對(duì)吧
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2019-03-30
老師,小企業(yè)規(guī)模納稅人,小企業(yè)準(zhǔn)則里科目里應(yīng)交稅費(fèi)下沒有應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交地方教育費(fèi)附加,做到那?
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2020-07-15