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稅務(wù)局查出我們公司今年未開票收入14萬。我們補(bǔ)交的增值稅和滯納金怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2020-04-29
老師,房地產(chǎn)行業(yè)已開票確認(rèn)了收入,開發(fā)成本還未結(jié)轉(zhuǎn)到成本,成本應(yīng)該怎么確認(rèn)呢?謝謝
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2020-06-12
小額貸款公司的服務(wù)費(fèi)收入(未開具發(fā)票)在申報(bào)增值稅時(shí)具體填寫在哪一欄?稅率是多少?
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2018-04-18
公司購入飲料給員工防暑降溫,月底未付款,也沒收到發(fā)票,請(qǐng)問如何處理,飲料不能暫估吧
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2019-08-09
咱家在2017年4月補(bǔ)了一筆增值稅,就是進(jìn)了一筆未開票收入,我得填到匯算清繳那個(gè)表里?
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2017-05-17
老師,小規(guī)模納稅人不開票收入的稅額怎么處置,如果不調(diào)整的話,未交增值稅一直有余額
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2021-08-30
向通達(dá)公司購入原材料2000千克,單價(jià)55元,取得增值稅專用發(fā)票,稅率按16%,款項(xiàng)尚未支付,材料尚未驗(yàn)收入庫,另用現(xiàn)金支付采購人員的工資2000元。如何寫分錄
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2019-07-06
老師:您好!我想請(qǐng)問一下,我們公司銷售農(nóng)特產(chǎn)品,產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出了,發(fā)生了運(yùn)費(fèi),但是我公司還未開發(fā)票(未確認(rèn)收入),那發(fā)生的運(yùn)費(fèi)應(yīng)該先計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目?
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2019-10-15
我們公司給別商戶提供滅鼠服務(wù),收取的合同的全年收入金額15000,現(xiàn)在發(fā)票開了15000,付款13000,欠款2000未付,我該怎么做分錄,月底怎么分?jǐn)偞_認(rèn)收入和成本
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2019-06-25
小規(guī)模:如果成本應(yīng)付的,如景點(diǎn)門票季結(jié)(當(dāng)月發(fā)票未開來),怎么做分錄呢,如旅游收入(導(dǎo)游代收)1000,成本其中現(xiàn)付800,還有100簽單(未開票)原導(dǎo)游來報(bào)賬我們做分錄:借:主營業(yè)務(wù)成本900,庫存現(xiàn)金200;貸:主營業(yè)務(wù)收入 1000 ,應(yīng)付賬款100 ;現(xiàn)在營改增后具體怎么做分錄呢
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2016-06-11
公司是一般納稅人,為電動(dòng)汽車提供電池充電服務(wù),不用開票給對(duì)方,對(duì)方將款打入公賬,我要做無票收入,在稅友要錄入未開具發(fā)票,請(qǐng)問我如何設(shè)置所屬稅目?
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2019-05-07
老師你好,在金蝶軟中,我想一目 了然的看一下我有那些票開了 款項(xiàng)未收回、或轉(zhuǎn)賬出去票未收回的在那里看呀
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2020-09-09
支付了定金,尾款未付,收到貨,沒收到發(fā)票,怎么寫分錄?
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2019-01-09
老師你好 我想問下確認(rèn)銷售收入時(shí)是不是一定要收到發(fā)票才能確認(rèn)收入
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2019-07-11
這個(gè)月門票收入40000,會(huì)計(jì)分錄:借銀行存款 40000貸主營業(yè)務(wù)收入-已開票 405 主營業(yè)務(wù)收入-未開票 39595 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 1200 這樣對(duì)嗎,有收入就要結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么結(jié)轉(zhuǎn),這個(gè)月只有管理費(fèi)用、銷售、財(cái)務(wù)、等、沒有主營業(yè)務(wù)成本(沒有發(fā)票也沒有付款),怎么操作
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2017-09-30
華聯(lián)商廈為一般納稅人,增值稅稅率適用13%。一月份普通發(fā)票外購貨物金額100萬元,專用發(fā)票外購貨物金額1000萬元。同月實(shí)現(xiàn)貨物銷售收入2000萬元,其中開具增值稅專用發(fā)票收入200萬元,開具普通發(fā)票的收入為1000萬元,未開發(fā)票的收入為800萬元,另有房屋租賃收入100萬元。 問:該企業(yè)的上述收入是否征收增值稅?若征收增值稅,該月增值稅應(yīng)如何計(jì)算繳納?
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2023-09-28
A 廠銷售貨品收到B廠銀行承兌匯票一張借應(yīng)收票據(jù),未到承兌期背書轉(zhuǎn)讓給C 廠貸應(yīng)收票據(jù),我想問銀行流水是怎么做賬的, A 廠的銀行流水有入賬嗎?還是直接轉(zhuǎn)入C 廠的銀行賬戶?
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2021-08-09
我想確認(rèn)的是如果本月在國稅系統(tǒng)中包含未開票收入的銷項(xiàng)稅,那么防偽稅控系統(tǒng)中并沒有這筆開票的收入,在本月防偽稅控系統(tǒng)中報(bào)稅時(shí)填寫的金額到底是依據(jù)國稅申報(bào)表中的應(yīng)交增值稅來填寫還是按照防偽稅控系統(tǒng)中實(shí)際銷項(xiàng)稅減去認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅算出來的增值稅數(shù)字來填寫?那以后月份這筆未開票收入又開票的話,防偽稅控系統(tǒng)中抄稅時(shí)的數(shù)字還是按照實(shí)際的增值稅數(shù)字來填的話,豈不是會(huì)比國稅申報(bào)系統(tǒng)中的增值稅數(shù)字要大了嗎?那比對(duì)的時(shí)候沒有問題嗎?
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2015-03-10
財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的營業(yè)外收入是不是要扣除殘值和未折舊的金額多余的才算營業(yè)外收入
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2017-05-26
老師,我填105020未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入表,這里填合同金額嗎,確認(rèn)收入了,成本怎么辦
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2020-05-20