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請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月的增值稅繳納后發(fā)票申報(bào)錯(cuò)了又申請(qǐng)更正了申報(bào)表并申請(qǐng)了退稅 本月申報(bào)表上體現(xiàn)在預(yù)繳增值稅那欄 請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做。
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2019-12-05
老師你好,我想問(wèn)一下,我們八月份新成立的小規(guī)模納稅人,一直沒(méi)有抄報(bào)稅清卡,十月份納稅申報(bào)時(shí),所得稅和增值稅,附加稅,財(cái)務(wù)報(bào)表都是零申報(bào),這月解鎖時(shí),稅務(wù)局說(shuō)增值稅申報(bào)錯(cuò)誤,是什么原因?
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2019-11-12
2月報(bào)1月增值稅的時(shí)候多交了增值稅附加稅,1月計(jì)提增值稅附加稅,跟2月繳納增值稅附加稅分錄怎么寫,還有等退稅到賬后又怎么做
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2020-04-19
民間非營(yíng)利組織收取的會(huì)費(fèi)免增值稅,那申報(bào)增值稅時(shí)申報(bào)表要如何體現(xiàn)還是不填?
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2019-07-12
小規(guī)模納稅人7月份發(fā)生不含稅銷售收入6087.38,有820元的稅控設(shè)備可以抵扣增值稅,增值稅納稅申報(bào)表附列資料里面,應(yīng)稅行為3%扣除額計(jì)算表怎么填寫呢,謝謝,如圖這樣填寫正確嗎
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2017-08-08
上個(gè)月沒(méi)有計(jì)提增值稅、附加稅,印花稅,然后季報(bào)的時(shí)候增值稅,附加稅都是零申報(bào),只有印花稅繳了,這個(gè)月還需要計(jì)提和繳納嗎?老師?
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2019-04-22
老師,我申報(bào)增值稅時(shí),表頭提示,上期未申報(bào), 征收項(xiàng)目,增值稅品目:商業(yè)(17%.16%.13%)未申報(bào),是什么意思 ?
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2020-12-08
一個(gè)新手18年10申報(bào)期,申報(bào)界面只刷出了增值稅所以我只報(bào)了增值稅當(dāng)時(shí)反饋是申報(bào)成功也清卡了,這個(gè)月底我在看增值稅申報(bào)失敗,資產(chǎn)負(fù)債表和季報(bào)表都沒(méi)有申報(bào),是怎么回事呢?
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2019-01-09
附加稅(費(fèi))申報(bào)表 沒(méi)有營(yíng)業(yè)用繳納附件稅嗎
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2020-01-14
老師,我12月份申報(bào)11月份增值稅的時(shí)候,有份發(fā)票是員工福利稅費(fèi)2000多元,做了勾選不抵扣,但是填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候不小心把2000多元填到附表二(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),導(dǎo)致當(dāng)月多交了2000多元的稅?,F(xiàn)在申報(bào)12月份的稅時(shí)發(fā)現(xiàn)增值稅申報(bào)表上主表25和30蘭兩個(gè)數(shù)不一樣,相差了上期多交的2000多元稅費(fèi),現(xiàn)在不知道要不要修改,麻煩老師幫我看看。
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2022-01-04
老師你好,在7月份通過(guò)認(rèn)證平臺(tái)認(rèn)證通過(guò)增值稅進(jìn)項(xiàng)專票,那么我這個(gè)月在增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表二)(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))如何填寫上月的數(shù)字,在那一欄填寫,王老師詳解
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2019-08-05
我們本月申報(bào)的增值稅是理財(cái)收益所得,那附加稅是沖減理財(cái)收益還是進(jìn)稅金及附加呢?
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2019-01-10
我以前會(huì)計(jì)期間有一筆銷項(xiàng)稅是別人退貨后賬里用紅字沖銷了,但納稅申報(bào)里負(fù)數(shù)填不了所以一直沒(méi)管,現(xiàn)在有一筆銷項(xiàng)小于該數(shù),那我這個(gè)月納稅申報(bào)表里該怎么填,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么做?謝謝!
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2017-12-12
老師,我想問(wèn)一下,如果我本個(gè)季度不需要繳納增值稅,那么我再填納稅申報(bào)表的時(shí)候還用填寫項(xiàng)目一嗎
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2020-07-12
2016年?duì)I業(yè)額證明(國(guó)稅局2016年納稅申報(bào)表或2016年企業(yè)營(yíng)業(yè)額增值稅發(fā)票) 這個(gè)要怎么弄???
1/2004
2017-01-05
一般納稅人,增值稅申報(bào)表必須申報(bào)成功后才能清卡成功,還是說(shuō)必須扣款后才能清卡成功?問(wèn)題2,清卡后,增值稅申報(bào)表還能申請(qǐng)撤回再重新申報(bào)嗎?
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2018-11-06
過(guò)路票抵扣在稅務(wù)報(bào)表中的增值稅納稅申報(bào)表(二)的哪兒填
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2017-10-23
你好 老師,我是小規(guī)模企業(yè),二季度時(shí)把3%的稅率開(kāi)錯(cuò)成5%,然后7月份的進(jìn)候把發(fā)票都紅沖了,但是增值稅納稅申報(bào)表里的5%負(fù)數(shù)導(dǎo)不了數(shù)所,然后手工輸又不行。
1/253
2019-10-21
蘭卅3萬(wàn)不到免稅的怎么填增值稅納稅申報(bào)表
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2015-12-10
剛剛發(fā)現(xiàn)我們公司2016年2月的增值稅納稅申報(bào)表弄錯(cuò)了,導(dǎo)致多交了增值稅,請(qǐng)問(wèn)可以補(bǔ)救嗎?
2/725
2017-02-28