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老師,發(fā)票多開的已經(jīng)入賬了,多開的部分不用支付了,是要怎么弄?沖掉?還是調(diào)成營業(yè)外收入?
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2020-04-22
2019年收到一筆工傷保險,是2018年工傷比例減征的錢(0.4降至0.2),該如何入賬? 貸方計入營業(yè)外收入,還是未分配利潤?
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2019-06-06
老師:建筑行業(yè)計算收入:100萬未,取得進項稅額為:6萬 銷項稅額為:11萬 本月營改繳納的增值稅:5萬 元沒法抵扣的,5萬元/100萬未稅收入 *100= 5%這個 5% 增加取得發(fā)票的成本,如果找對方公司補貼稅金 是不是這樣折算 ?
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2016-04-29
應(yīng)交稅費-未交增值稅 借方科目有個余額0.03 能通過營業(yè)外收入或支出平嗎 因為預(yù)繳的增值稅和開發(fā)票(發(fā)票是因為限額要求一下開了10幾張)合計的增值稅差了0.03
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2018-04-12
鄒老師,您好!請問個人掛靠利潤部分怎么通過合法途徑進行打款呢?現(xiàn)在公司還是虧損狀態(tài)走未分配利潤也不合適吧!做工資獎金吧人家有提供身份證明文件,還有就是一般計稅不按建安合同走的話,直接按開票金額確認收入可行嗎?如果稅務(wù)局查賬的話沒按權(quán)責發(fā)生制原則進行確認收入的話會有隱患嗎?
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2020-05-05
老師請問下:分包項目部下面未經(jīng)公司打款及簽訂材料采購合同,開具的增值稅普通發(fā)票,公司未收到也未列入項目成本內(nèi),后面開票單位走逃失聯(lián),公司會承擔什么風險?應(yīng)該如何規(guī)避風險?
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2019-12-25
小規(guī)模開專用發(fā)票當月作廢,在國稅申請放棄退稅,會計憑證借:增值稅一未交稅金借:城建稅貸:銀行存款結(jié)轉(zhuǎn)時借營業(yè)外收入貸:增值稅一末交稅金貸城建稅可以嗎?謝謝你解答
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2019-10-27
我們企業(yè)是按開出發(fā)票確認收入,成本發(fā)生了30萬,給甲方開了38萬的,款未收,這樣怎么做賬呢,合同毛利怎么寫入,會計分錄怎么做
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2017-10-31
在交易性金融資產(chǎn)那里,有未實現(xiàn)收益的時候,購買股票的時候,發(fā)放的那現(xiàn)金股利,直接記入交易性金融資產(chǎn)-成本,還是計入應(yīng)收股利?
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2019-03-04
老師我這邊餐飲行業(yè)性質(zhì)是小規(guī)模納稅人,營業(yè)收入160000,其中未開票收入10000,會計分錄怎么做,回頭報稅怎么操作,以及會計分錄怎么做
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2019-11-18
老師,本月繳納上月開票收入的印花稅,水利建設(shè)專項收入,上月未計提,本月繳納,會計分錄直接做成:借:稅金及附加,貸:銀行存款,可以嗎
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2021-11-19
收到材料,但未收到票時,暫估入賬,在一般納稅人的情況下,暫估原材料按照不含稅金額入賬嗎?那應(yīng)付款不就少了嗎?如何處理合適??
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2019-02-02
公司介紹性質(zhì) : 小規(guī)模納稅人,外貿(mào)公司 去年12月的賬務(wù)處理 : 12月把客戶付的一筆預(yù)付款做成了無票收入。 借 銀行存款 109029.55 貸 主營業(yè)務(wù)收入 105853.93 貸 應(yīng)交稅費未交增值稅 3175.62 月末把未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)了 借 應(yīng)交稅費未交增值稅 3175.62 貸 營業(yè)外收入 3175.62 一月份公司已經(jīng)申請轉(zhuǎn)為一般納稅人 現(xiàn)在由于退稅需要補開發(fā)票,需要怎么調(diào)賬
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2020-02-23
我們公司給別商戶提供滅鼠服務(wù),收取的合同的全年收入金額15000,現(xiàn)在發(fā)票開了15000,付款13000,欠款2000未付,我該怎么做分錄,月底怎么分攤確認收入和成本
1/766
2019-06-25
收客戶銷售發(fā)票外的錢都能做其他業(yè)務(wù)收入嗎
1/638
2019-04-17
從直接投資的未上市居民企業(yè)分回股息80萬,為什么不計入收入
1/3429
2021-10-05
企業(yè)的應(yīng)付未付款項,在什么情況下應(yīng)計入收入計征企業(yè)所得稅?
1/521
2023-02-26
資產(chǎn)就是0呢? 因為剛開立的,還未進入營業(yè)期,也沒有收入和支出
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2016-07-12
我想確認的是如果本月在國稅系統(tǒng)中包含未開票收入的銷項稅,那么防偽稅控系統(tǒng)中并沒有這筆開票的收入,在本月防偽稅控系統(tǒng)中報稅時填寫的金額到底是依據(jù)國稅申報表中的應(yīng)交增值稅來填寫還是按照防偽稅控系統(tǒng)中實際銷項稅減去認證的進項稅算出來的增值稅數(shù)字來填寫?那以后月份這筆未開票收入又開票的話,防偽稅控系統(tǒng)中抄稅時的數(shù)字還是按照實際的增值稅數(shù)字來填的話,豈不是會比國稅申報系統(tǒng)中的增值稅數(shù)字要大了嗎?那比對的時候沒有問題嗎?
1/1225
2015-03-10
我公司取得了鐵路客票銷售服務(wù)發(fā)票,但是我公司還未給客戶開票,款也未收到 怎么做會計分錄
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2019-06-20