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別人用建筑公司的資質(zhì)承包的項(xiàng)目收取管理費(fèi),從進(jìn)來(lái)的賬款里扣除,這些賬怎么做呢?
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2017-03-18
建筑公司掛靠在別的公司,那么我這邊發(fā)生的管理費(fèi)如何做賬
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2024-05-11
請(qǐng)問(wèn)建筑企業(yè)掛靠單位交的管理費(fèi) 借:現(xiàn)金 貸方放哪個(gè)科目?
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2018-06-06
那我們掛靠的建筑公司,我們要給他管理費(fèi),那這個(gè)他們給我們開(kāi)的發(fā)票應(yīng)該是,必須是他們單位的名稱(chēng)吧?他說(shuō)他們可以給我們發(fā)票,但名稱(chēng)不是他們的,行么?我咋覺(jué)得行不通
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2019-12-24
老師,我們公司是一個(gè)建筑公司,有些單位利用我們的資質(zhì)承攬業(yè)務(wù),以我們公司的名義對(duì)外簽訂合同,我們收取一定的管理費(fèi),這種業(yè)務(wù)怎么進(jìn)行會(huì)計(jì)核算
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2022-03-30
我公司疫情期間有退回銀行一筆2月份工傷保險(xiǎn)收入。請(qǐng)問(wèn)老師我會(huì)計(jì)處理是要做紅沖上個(gè)月做的借:管理費(fèi)用貸:銀行存款?還是借:營(yíng)業(yè)外收入 貸:銀行存款
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2020-04-17
招標(biāo)代理費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用嗎?支付代理費(fèi)的時(shí)候我做的借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,后來(lái)收到發(fā)票我做的借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款。預(yù)付賬款這個(gè)科目可以這么用嗎?不可以的話應(yīng)該怎么改?
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2023-11-01
老師您好,我想咨詢(xún)一下,建筑行業(yè)的人工費(fèi)用能通過(guò)什么方法取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票進(jìn)行抵扣
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2016-09-05
車(chē)間管理人員的工資計(jì)那里? 生產(chǎn)車(chē)間管理人員的職工薪酬計(jì)那里? 生產(chǎn)車(chē)間管理人員的工資計(jì)那里?
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2016-04-24
我現(xiàn)在有一張二月份工資單。我是拿一張記賬憑證做賬,借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款 ???還是分開(kāi)寫(xiě),生產(chǎn)部門(mén)工人工資 計(jì)入 制造費(fèi)用。管理部門(mén)工資計(jì)入管理費(fèi)用?
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2018-02-13
公司是商業(yè)管理有限公司 經(jīng)營(yíng)的是一個(gè)商場(chǎng)的管理 不是自己經(jīng)營(yíng)的 如果商家賣(mài)了貨 替商家給顧客開(kāi)發(fā)票的話 怎么來(lái)入賬怎么來(lái)報(bào)稅
3/1060
2018-10-10
,計(jì)提工資:借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 發(fā)放工資時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬-工資 管理費(fèi)用---社保(個(gè)人)負(fù)數(shù) 管理費(fèi)用--公積金(個(gè)人)負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--代扣個(gè)人所得稅 銀行存款 繳納稅費(fèi)時(shí)候:借:應(yīng)交稅費(fèi)--代扣個(gè)人所得稅、應(yīng)付職工薪酬--社保、住房公積金 貸:銀行存款老師,這樣可以嗎?
1/565
2018-05-09
建筑勞務(wù)公司的殘保金按農(nóng)民工人數(shù)計(jì)提還是公司的管理人員之類(lèi)的計(jì)提
1/1414
2018-10-16
老師!建筑工地用的水準(zhǔn)儀應(yīng)該放在哪個(gè)科目下邊?成本還是管理費(fèi)用-辦公費(fèi)?
1/1695
2018-10-17
籌建期購(gòu)買(mǎi)辦公用品的費(fèi)用是計(jì)入,管理費(fèi)用~開(kāi)辦費(fèi),還是管理費(fèi)用~辦公費(fèi)????
1/1751
2018-12-20
零基礎(chǔ)上崗 “練習(xí)8-稅費(fèi)”中的練習(xí)11計(jì)提本月工資、社保、個(gè)稅。為什么計(jì)提社保和個(gè)稅的借方:應(yīng)付職工薪酬,而不是管理費(fèi)用?并且計(jì)提的金額是代扣個(gè)人承擔(dān)部分嗎?
1/658
2016-10-25
老師,工資可以不做預(yù)提,不通過(guò)應(yīng)付職工薪酬,直接發(fā)工資入管理費(fèi)用嗎?
1/562
2019-07-09
你好,公司是做設(shè)計(jì)外包的,目前只有人工費(fèi),之前每個(gè)月計(jì)提都是做借:管理費(fèi)用-工資,貸應(yīng)付職工薪酬,現(xiàn)在上一年的賬已經(jīng)結(jié)了,上次咨詢(xún)老師說(shuō)是應(yīng)該做勞務(wù)成本,請(qǐng)問(wèn)是不是按圖片上面的調(diào)整?。?/span>
1/650
2020-02-22
我們公司是9月份第一次發(fā)工資,發(fā)8月份的工資。沒(méi)有買(mǎi)社保公積金。我8月31號(hào)記賬的計(jì)提分錄是 借:管理費(fèi)用 -工資 3000 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資 3000 , 到9月15號(hào)發(fā)工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬 3000 貸:現(xiàn)金 3000 這樣對(duì)嗎?然后9月份買(mǎi)社保公積金了,在9月中旬銀行代扣了9月的社保公積金費(fèi)用了,這個(gè)時(shí)候是怎么記賬?還是等月末計(jì)提到下個(gè)月再算?
1/813
2019-10-09
舉例:上個(gè)月應(yīng)發(fā)工資20000元,發(fā)放了后才發(fā)現(xiàn)算多了200元,也沒(méi)上退回去,在這個(gè)月扣除兩百。計(jì)提上月工資時(shí)是不是:借管理費(fèi)用20000 貸:應(yīng)付職工薪酬哈20000
3/1600
2022-02-18