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老師,小規(guī)模公司的法人死了,公司還注銷不?如果要需要怎么處理?
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2017-12-26
老師,能不能舉個(gè)例子,注冊(cè)在國(guó)外,實(shí)際管理機(jī)構(gòu)在我國(guó)的企業(yè)
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2020-02-14
請(qǐng)問(wèn)供應(yīng)鏈管理和物流之間的稅率有什么區(qū)別 注冊(cè)公司的話
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2019-12-19
用友T3只有系統(tǒng)管理員可以備份和恢復(fù)賬套,賬套主管不行嗎?
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2023-03-01
我想咨詢一下,企業(yè)賬戶轉(zhuǎn)賬給法人,網(wǎng)上銀行需要備注什么呢
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2021-04-29
老師,公司法人和注冊(cè)資本,變更,對(duì)公賬戶需要去銀行做變更嗎?
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2021-03-13
老師你好,一般發(fā)員工工資是寫摘要付員工工資,然后借:管理費(fèi)用-員工工資,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資薪金,然后發(fā)放時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬-工資薪金,貸:銀行存款。然后1月份有個(gè)員工買社保了稅務(wù)是三七分扣除,原來(lái)會(huì)計(jì)發(fā)放工資做成了五五分成,然后我發(fā)現(xiàn)3月份做工資在工資表列支了一列補(bǔ)付1月多扣員工社保,那現(xiàn)在賬務(wù)上的處理寫摘要付員工工資,然后借:管理費(fèi)用-員工工資,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資薪金,其他應(yīng)付款-xx員工多扣1月社保,然后發(fā)放時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬-工資薪金,其他應(yīng)付款-xx員工1月多扣社保,貸:銀行存款。還是在摘要說(shuō)明在賬務(wù)上的處理寫摘要付員工工資和補(bǔ)付1月多扣員工社保,其他應(yīng)付款后摘要就寫員工名字?
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2022-04-07
我公司去年同電信簽定合同,合同期3年,3年需要支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)36萬(wàn)元,2020年7月支付6萬(wàn)元,當(dāng)時(shí)賬務(wù)處理借長(zhǎng)期待攤費(fèi)費(fèi)用6,貸銀行存款6,同時(shí)當(dāng)用計(jì)提攤銷,借管理費(fèi)用1,貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用1,計(jì)劃2021年3月支付6萬(wàn)元服務(wù)費(fèi),該如何進(jìn)行貝長(zhǎng)務(wù)處理
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2021-03-24
老師,請(qǐng)教下,我不知道如何做沖紅分錄。我說(shuō)說(shuō)您看我說(shuō)的對(duì)嗎,順便能幫我解釋下這么做的道理嗎?假如社保退費(fèi)退了1000元。 我想這么做 借管理費(fèi)用-失業(yè)保險(xiǎn) -1000 貸:其他應(yīng)付款-失業(yè)保險(xiǎn) 1000,直接把社保機(jī)構(gòu)退的錢沖減管理費(fèi)用。然后當(dāng)月發(fā)生的社保費(fèi)用,還繼續(xù)記分錄 借:管理費(fèi)用-失業(yè)保險(xiǎn)20 貸:其他應(yīng)付款-失業(yè)保險(xiǎn)20 。交錢的時(shí)候: 借 其他應(yīng)付款-失業(yè)保險(xiǎn) 20 貸 銀行存款。如果是的話,為啥這么做呢,老師想麻煩您幫我lulu思路。有點(diǎn)不理解為啥這么做,如果不對(duì)滴話該怎么做。謝謝。
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2021-08-11
我們租賃的辦公室需要簡(jiǎn)單裝修一下,然后,我們已經(jīng)支付給供應(yīng)商款項(xiàng),我做的分錄是,借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 然后這筆費(fèi)用,我們需要分?jǐn)偅瑁洪L(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 分?jǐn)偟臅r(shí)候借:管理費(fèi)用 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,這樣是否可行
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2022-12-05
老師,你好,銀行存款季度利息只有1. 16元,沒(méi)有設(shè)財(cái)務(wù)費(fèi)用科目,可以直接沖減管理費(fèi)用嗎?
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2020-07-14
管理旨骼管理旨骼管理旨骼管理旨骼
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2017-08-16
小規(guī)模公司準(zhǔn)備注銷,往來(lái)賬還剩下其他應(yīng)付款-法人50萬(wàn),這也要處理為0,才能注銷嗎?
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2019-04-10
銀行扣的銀行詢證函費(fèi)用計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用還是管理費(fèi)用?
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2020-02-17
老師您好,民非企業(yè)注銷時(shí),法定代表人還欠企業(yè)20萬(wàn),這個(gè)該怎么處理呢?會(huì)影響注銷嗎?
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2022-04-02
例:收上級(jí)部門經(jīng)費(fèi)100萬(wàn),用于支付工資60萬(wàn),公積金15萬(wàn),社保20萬(wàn),個(gè)稅500元,崗位津貼2000元。 收經(jīng)費(fèi):借 其他應(yīng)付款-上級(jí) 100萬(wàn);;貸 銀行存款 100萬(wàn) 支付時(shí):借 應(yīng)付職工薪酬-工資 60萬(wàn); 應(yīng)付職工薪酬-公積金 15萬(wàn); 應(yīng)付職工薪酬-社保 20萬(wàn);應(yīng)付職工薪酬-個(gè)稅 500元;應(yīng)付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計(jì)提:借 管理費(fèi)用 952500元;貸 應(yīng)付職工薪酬952500元 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄對(duì)嘛?
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2021-07-12
老師您好!1、工資計(jì)提時(shí),借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款(社保)請(qǐng)問(wèn)社保是企業(yè)和個(gè)人的,還是個(gè)人的?2、交社保時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬(企業(yè)) 其他應(yīng)付款(個(gè)人) 貸:銀行存款 請(qǐng)問(wèn)對(duì)不 貸:銀行存款
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2021-03-16
老師,請(qǐng)教下,我不知道如何做沖紅分錄。我說(shuō)說(shuō)您看我說(shuō)的對(duì)嗎,順便能幫我解釋下這么做的道理嗎?假如社保退費(fèi)退了1000元。 我想這么做 借管理費(fèi)用-失業(yè)保險(xiǎn) -1000 貸:其他應(yīng)付款-失業(yè)保險(xiǎn) 1000,直接把社保機(jī)構(gòu)退的錢沖減管理費(fèi)用。然后當(dāng)月發(fā)生的社保費(fèi)用,還繼續(xù)記分錄 借:管理費(fèi)用-失業(yè)保險(xiǎn)20 貸:其他應(yīng)付款-失業(yè)保險(xiǎn)20 。交錢的時(shí)候: 借 其他應(yīng)付款-失業(yè)保險(xiǎn) 20 貸 銀行存款。如果是的話,為啥這么做呢,老師想麻煩您幫我lulu思路。有點(diǎn)不理解為啥這么做,如果不對(duì)滴話該怎么做。謝謝。
6/837
2021-08-09
老師,員工福利費(fèi)必須要用 應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 過(guò)一下嗎? 我直接 借:管理費(fèi)用-職工福利費(fèi) 貸:銀行存款 行嗎?
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2022-07-20
老師,比如我上個(gè)月計(jì)提了工資,借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬,下個(gè)月我付工資的時(shí)候,如果某個(gè)人的工資沒(méi)有付給對(duì)方,我是不是借應(yīng)付職工薪酬實(shí)際付的工資,貸銀行存款,然后把對(duì)方的工資放在應(yīng)付職工薪酬的余額里面,等后期付了再借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款?但是我看我們公司之前的會(huì)計(jì)是借應(yīng)付職工薪酬(所有的工資)貸銀行存款 貸其他應(yīng)付款個(gè)人(那個(gè)工資沒(méi)付的人)你說(shuō)這樣可以嗎?到底哪個(gè)是對(duì)的呢?
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2024-07-27