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2018年出的企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法里提到原則是真實(shí)性,合法性,關(guān)聯(lián)性
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2019-04-17
例:收上級(jí)部門經(jīng)費(fèi)100萬,用于支付工資60萬,公積金15萬,社保20萬,個(gè)稅500元,崗位津貼2000元。 收經(jīng)費(fèi):借 其他應(yīng)付款-上級(jí) 100萬;;貸 銀行存款 100萬 支付時(shí):借 應(yīng)付職工薪酬-工資 60萬; 應(yīng)付職工薪酬-公積金 15萬; 應(yīng)付職工薪酬-社保 20萬;應(yīng)付職工薪酬-個(gè)稅 500元;應(yīng)付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計(jì)提:借 管理費(fèi)用 952500元;貸 應(yīng)付職工薪酬952500元 請(qǐng)問這個(gè)分錄對(duì)嘛?
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2021-07-12
老師您好!1、工資計(jì)提時(shí),借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款(社保)請(qǐng)問社保是企業(yè)和個(gè)人的,還是個(gè)人的?2、交社保時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬(企業(yè)) 其他應(yīng)付款(個(gè)人) 貸:銀行存款 請(qǐng)問對(duì)不 貸:銀行存款
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2021-03-16
老師,請(qǐng)教下,我不知道如何做沖紅分錄。我說說您看我說的對(duì)嗎,順便能幫我解釋下這么做的道理嗎?假如社保退費(fèi)退了1000元。 我想這么做 借管理費(fèi)用-失業(yè)保險(xiǎn) -1000 貸:其他應(yīng)付款-失業(yè)保險(xiǎn) 1000,直接把社保機(jī)構(gòu)退的錢沖減管理費(fèi)用。然后當(dāng)月發(fā)生的社保費(fèi)用,還繼續(xù)記分錄 借:管理費(fèi)用-失業(yè)保險(xiǎn)20 貸:其他應(yīng)付款-失業(yè)保險(xiǎn)20 。交錢的時(shí)候: 借 其他應(yīng)付款-失業(yè)保險(xiǎn) 20 貸 銀行存款。如果是的話,為啥這么做呢,老師想麻煩您幫我lulu思路。有點(diǎn)不理解為啥這么做,如果不對(duì)滴話該怎么做。謝謝。
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2021-08-09
老師,員工福利費(fèi)必須要用 應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 過一下嗎? 我直接 借:管理費(fèi)用-職工福利費(fèi) 貸:銀行存款 行嗎?
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2022-07-20
老師,比如我上個(gè)月計(jì)提了工資,借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬,下個(gè)月我付工資的時(shí)候,如果某個(gè)人的工資沒有付給對(duì)方,我是不是借應(yīng)付職工薪酬實(shí)際付的工資,貸銀行存款,然后把對(duì)方的工資放在應(yīng)付職工薪酬的余額里面,等后期付了再借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款?但是我看我們公司之前的會(huì)計(jì)是借應(yīng)付職工薪酬(所有的工資)貸銀行存款 貸其他應(yīng)付款個(gè)人(那個(gè)工資沒付的人)你說這樣可以嗎?到底哪個(gè)是對(duì)的呢?
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2024-07-27
請(qǐng)問下老師,公司為員工租的宿舍,是不是應(yīng)該借:管理費(fèi)用 -福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 貸:銀行存款
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2025-02-26
給員工購(gòu)買的工裝的賬務(wù)處理是 借 :管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸 應(yīng)付職工薪酬 福利費(fèi) 借 應(yīng)付職工福利費(fèi) 貸 銀行存款嗎
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2021-07-05
老師,請(qǐng)問生育津貼會(huì)計(jì)分錄怎么做,是不是可以這樣做 借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入 付款時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
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2024-04-15
老師好!我公司是小規(guī)模企業(yè),請(qǐng)教2個(gè)問題,1.公司員工團(tuán)建費(fèi)的分錄為:借:管理理費(fèi)用-職工福利費(fèi) 貸:銀行存款 ,請(qǐng)問要做到應(yīng)付職工薪酬么?2.公司員工聚餐或者部門聚餐的分錄為 :借:管理費(fèi)用 -職工福利費(fèi) 貸:銀行存款。這樣做對(duì)么?請(qǐng)老師指教,謝謝!
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2021-11-05
資本注入憑證在會(huì)記報(bào)表上有體現(xiàn)嗎?這些說都要出示給稅管員老師資本注入憑證是銀行回單么
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2017-03-24
如果是外管證做錯(cuò)了 怎么在網(wǎng)上注銷?
1/2012
2019-03-27
注銷外管證需要哪些東西?
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2018-04-17
老師您好,小規(guī)模公司有三位股東,其中一位股東是公司法人,現(xiàn)在公司法人要退股和換法人,在變更期間,原法人可否同步進(jìn)行其他新公司的注冊(cè)及入股呢?
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2019-10-22
因?yàn)楣?yīng)商限制 上游廠商所有的票全開給我的新公司A 但我有老公司B在線上進(jìn)行銷售 A在賬目處理的時(shí)候能不能把B公司的收入并入A公司 不算進(jìn)來的話A公司會(huì)有大量的庫(kù)存產(chǎn)生 AB公司法人同一個(gè) B公司沒有業(yè)務(wù)就是為了注冊(cè)網(wǎng)店而購(gòu)入的一個(gè)老公司
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2019-11-07
想問一下,公司法人注冊(cè)了幾個(gè)公司,能都幫報(bào)稅嗎?現(xiàn)在不是說不能做兼職會(huì)計(jì)了嗎?那進(jìn)去會(huì)要填經(jīng)辦人身份什么的,這樣好像又又自己信息吧?
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2019-11-06
銀行扣的銀行詢證函費(fèi)用計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用還是管理費(fèi)用?
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2020-02-17
老師例如:小黃員工在建海公司發(fā)工資扣社保,但是小黃的社保在簡(jiǎn)海公司交,我是這樣記賬的,你看對(duì)不對(duì)呀! 一、建海列工資時(shí)(扣社保有建海和簡(jiǎn)海的員工)出賬: 1、 借:管理費(fèi)用-工資1000 貸:應(yīng)付職工薪酬1000 借:應(yīng)付職工薪酬-工資1000 貸:其他應(yīng)付款 -個(gè)人社保部分200 其他應(yīng)付款-簡(jiǎn)海個(gè)人社保部分300 銀行存款 500 2、我在建海扣簡(jiǎn)海員工的社保錢轉(zhuǎn)到簡(jiǎn)海賬戶 借:其他應(yīng)付款-簡(jiǎn)海個(gè)人社保部分300 貸:銀行存款 300
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2023-02-24
老師您好!1、工資計(jì)提時(shí),借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 2、發(fā)放時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬(是否等于計(jì)提數(shù)) 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款(社保)個(gè)人 3、、交社保時(shí) 怎么辦
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2021-03-16
借:管理費(fèi)用 3360,貸:應(yīng)付職工薪酬 3360 ,支付時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬3360,貸:銀行存款3000,其他應(yīng)付款-社保360,老師這是個(gè)人社保部分也是單位出的情況,那么其他應(yīng)付款360這個(gè)怎么抵消啊
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2021-12-13