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2018年出的企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法里提到原則是真實性,合法性,關(guān)聯(lián)性
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2019-04-17
內(nèi)帳的進項不計負(fù)債類,是計損益類管理費?都計管理費用,要區(qū)別進項與銷項?,那銀行扣的一些稅費也計管理費用?還是什么?
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2016-05-31
資本注入憑證在會記報表上有體現(xiàn)嗎?這些說都要出示給稅管員老師資本注入憑證是銀行回單么
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2017-03-24
關(guān)于注冊會計師總體審計目標(biāo)的說法中,正確的有(?。?。 A、合理保證財務(wù)報表整體不存在重大錯報 B、合理保證財務(wù)報表整體不存在舞弊 C、編制合法公允的財務(wù)報表提供給相關(guān)報表使用人 D、按照準(zhǔn)則規(guī)定出具審計報告,并與管理層和治理層溝通
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2020-02-25
想深入了解一下現(xiàn)在關(guān)于公司現(xiàn)金管理的法律法規(guī),老師們有合適的書籍推薦嗎?
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2019-04-29
例:收上級部門經(jīng)費100萬,用于支付工資60萬,公積金15萬,社保20萬,個稅500元,崗位津貼2000元。 收經(jīng)費:借 其他應(yīng)付款-上級 100萬;;貸 銀行存款 100萬 支付時:借 應(yīng)付職工薪酬-工資 60萬; 應(yīng)付職工薪酬-公積金 15萬; 應(yīng)付職工薪酬-社保 20萬;應(yīng)付職工薪酬-個稅 500元;應(yīng)付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計提:借 管理費用 952500元;貸 應(yīng)付職工薪酬952500元 請問這個分錄對嘛?
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2021-07-12
老師您好!1、工資計提時,借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款(社保)請問社保是企業(yè)和個人的,還是個人的?2、交社保時 借:應(yīng)付職工薪酬(企業(yè)) 其他應(yīng)付款(個人) 貸:銀行存款 請問對不 貸:銀行存款
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2021-03-16
老師,請教下,我不知道如何做沖紅分錄。我說說您看我說的對嗎,順便能幫我解釋下這么做的道理嗎?假如社保退費退了1000元。 我想這么做 借管理費用-失業(yè)保險 -1000 貸:其他應(yīng)付款-失業(yè)保險 1000,直接把社保機構(gòu)退的錢沖減管理費用。然后當(dāng)月發(fā)生的社保費用,還繼續(xù)記分錄 借:管理費用-失業(yè)保險20 貸:其他應(yīng)付款-失業(yè)保險20 。交錢的時候: 借 其他應(yīng)付款-失業(yè)保險 20 貸 銀行存款。如果是的話,為啥這么做呢,老師想麻煩您幫我lulu思路。有點不理解為啥這么做,如果不對滴話該怎么做。謝謝。
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2021-08-09
老師,員工福利費必須要用 應(yīng)付職工薪酬-職工福利費 過一下嗎? 我直接 借:管理費用-職工福利費 貸:銀行存款 行嗎?
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2022-07-20
老師,比如我上個月計提了工資,借管理費用,貸應(yīng)付職工薪酬,下個月我付工資的時候,如果某個人的工資沒有付給對方,我是不是借應(yīng)付職工薪酬實際付的工資,貸銀行存款,然后把對方的工資放在應(yīng)付職工薪酬的余額里面,等后期付了再借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款?但是我看我們公司之前的會計是借應(yīng)付職工薪酬(所有的工資)貸銀行存款 貸其他應(yīng)付款個人(那個工資沒付的人)你說這樣可以嗎?到底哪個是對的呢?
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2024-07-27
請問下老師,公司為員工租的宿舍,是不是應(yīng)該借:管理費用 -福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費 貸:銀行存款
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2025-02-26
給員工購買的工裝的賬務(wù)處理是 借 :管理費用-福利費 貸 應(yīng)付職工薪酬 福利費 借 應(yīng)付職工福利費 貸 銀行存款嗎
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2021-07-05
老師,請問生育津貼會計分錄怎么做,是不是可以這樣做 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入 付款時 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
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2024-04-15
老師好!我公司是小規(guī)模企業(yè),請教2個問題,1.公司員工團建費的分錄為:借:管理理費用-職工福利費 貸:銀行存款 ,請問要做到應(yīng)付職工薪酬么?2.公司員工聚餐或者部門聚餐的分錄為 :借:管理費用 -職工福利費 貸:銀行存款。這樣做對么?請老師指教,謝謝!
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2021-11-05
老師例如:小黃員工在建海公司發(fā)工資扣社保,但是小黃的社保在簡海公司交,我是這樣記賬的,你看對不對呀! 一、建海列工資時(扣社保有建海和簡海的員工)出賬: 1、 借:管理費用-工資1000 貸:應(yīng)付職工薪酬1000 借:應(yīng)付職工薪酬-工資1000 貸:其他應(yīng)付款 -個人社保部分200 其他應(yīng)付款-簡海個人社保部分300 銀行存款 500 2、我在建??酆喓T工的社保錢轉(zhuǎn)到簡海賬戶 借:其他應(yīng)付款-簡海個人社保部分300 貸:銀行存款 300
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2023-02-24
老師您好!1、工資計提時,借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 2、發(fā)放時 借:應(yīng)付職工薪酬(是否等于計提數(shù)) 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款(社保)個人 3、、交社保時 怎么辦
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2021-03-16
借:管理費用 3360,貸:應(yīng)付職工薪酬 3360 ,支付時:借:應(yīng)付職工薪酬3360,貸:銀行存款3000,其他應(yīng)付款-社保360,老師這是個人社保部分也是單位出的情況,那么其他應(yīng)付款360這個怎么抵消啊
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2021-12-13
老師,小規(guī)模,2022年12月裝修辦公室收到票5萬,未裝修完工,12月支付了4萬,還有1萬2023年2月前裝修完工并支付,2022年12月借 長期待攤費用5萬,貸 銀行存款 4萬,其他應(yīng)付款 1萬,2023年3月開始轉(zhuǎn)入管理費用,這樣做對不對?
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2023-01-10
銀行開戶費,賬戶管理費,網(wǎng)銀年費以及回單箱的費用這些都應(yīng)該記入管理費用核算還是財務(wù)費用核算,二級科目應(yīng)該寫什么?為什么有人說記管理費用,有人說記財務(wù)費用,記這兩個科目有什么區(qū)別影響嗎?
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2017-08-02
如果是外管證做錯了 怎么在網(wǎng)上注銷?
1/2012
2019-03-27