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這個月去開了房屋發(fā)票,年租金15000. 我現在才開始入賬跟分攤,分錄:借 預付賬款 15000 貸 銀行存款15000 然后分攤1-11月的分錄是:借管理費用 13750 貸 預付賬款 13750 這樣入賬有沒有問題,分錄對嗎??
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2018-12-07
12月份預付了12月的電話費900,當時入賬借:管理費用_辦公費900, 貸:銀行存款900,現在1月份收到發(fā)票,實際發(fā)生861.73,開票也是開的861.73,現在應該怎么處理
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2020-02-21
之前做的借:管理費用 貸:銀行存款 ,現在因為涉及的跨年發(fā)票比較多,電力公司也沒有收回發(fā)票,也不開具新的正確的發(fā)票,就只把多余的錢給退回公司,
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2019-04-03
我單位是服裝水洗廠 因環(huán)保公司需要 我單位必須做廢水監(jiān)測報告 監(jiān)測廢水報告1000元 銀行付款 借:管理費用 1000 貸:銀行存款 1000 還是借:制造費用 1000 貸:銀行存款 1000
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2017-11-21
老師,12月我公司支付了電信公司寬帶接入服務費(一年)2160元;12月停用了聯通公司專線支付給聯通公司3000元的專線使用費;12月發(fā)生的這兩筆業(yè)務能不能在一張憑證上處理 借:管理費用-辦公費 5160 貸:銀行存款5160
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2018-12-29
車間管理人員的工資是計入管理費用嗎?
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2020-02-19
計提工資是管理費用的管理人員薪酬?計提和實發(fā)工資會計分錄如何做?
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2016-12-01
1月計提工資變成一個月出現2個月的管理費用工資了,因為去年工資沒有計提,變成1月發(fā)放12月的時候直接計入管理費用,然后1月又計提1月工資了,那個到時候怎么納稅調整呢
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2018-04-03
個體工商戶的對公戶是個人銀行卡嗎
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2022-03-14
個體工商戶開戶行是公司名還是個人名呢?
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2020-06-20
題:有一固定資產改擴建前賬面原值為200萬,累計折舊為70,轉入在建工程改擴建,借:在建工程130 借:累計折舊70 貸:固定資產200,改擴建完成后,在建工程余額為180.在建轉固時候記賬 方法一:借:固定資產180 貸:在建工程180 方法二:借:固定資產250 貸:在建工程180 貸:累計折舊70 問:什么時候適用于方法一核算,什么時候適用方法二核算
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2022-08-02
根據管理會計理性行為假設的要求,假定管理會計師在履行其職能時,能夠做到的事項包括() A.自覺地按照科學的程序與方法辦事 B.靈活地確定其工作的時間范圍 C.面向企業(yè)內部的各個層次 D.充分占有各種相關信息 E.能夠從客觀實際出發(fā)
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2021-06-14
給員發(fā)獎金先要計提管理費用\工資貸,應付職工薪酬\工資,行嗎,還是應付職工薪酬\獎金
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2019-04-10
比如像現在這樣子,因為疫情的關系,1、社保局退回上月多繳的社保費,這個是不是借:銀行存款,貸:管理費用-社保費負數?2、比如有退個人的部分,那我這筆現在應該如何做分錄?
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2020-03-18
老師,5月份將一筆應付賬款單位錄錯了,當時的分錄是借:管理費用2400,貸:應付賬款――A 2400 借:應付賬款――A 2400,貸:銀行存款2400,又發(fā)生退款,借:銀行存款 2400,貸:應付賬款――A 2400。按照正確的B單位重新匯款,借:應付賬款――B 2400,貸:銀行存款 2400。不知道差錯更正怎么做呢
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2019-07-03
前面問的圖片的這個問題 現在想繼續(xù)問一下老師上個月是物業(yè)公司自己繳納的社保 是不是應該做成借:管理費用社保 貸:物業(yè)公司銀行存款
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2017-08-02
公司向別人租賃了房產,租期一年,從2017年7月19日-2018年7月18日,租金已經支付。對于這筆業(yè)務,我做如下分錄:借:預付賬款 貸:銀行存款 攤銷時:借:管理費用 貸:預付賬款 老師這樣可以嗎?
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2017-08-14
老師,我們公司的房租是先交半年的,比如我2月交了半年的房租(3-9月),做分錄是借:其它應收款 18萬,貸:銀行存款 18萬,3-9月每月計提房租費用借:管理費用 3萬 貸:其它應收款 3萬,請問是這樣做賬嗎
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2016-08-27
往年交車油費,沒來發(fā)票直接做借方管理費用,貸方銀行存款,今年來發(fā)票了,會計科目怎么做
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2017-11-13
7月份收到社保局退5月份多扣的工傷費用,該 費用是公司承擔的,7月份收到后,做分沖減就可以了嗎?假設退回30元。 借:銀行存款 30 貸:管理費用-社保費 30(紅字) 這樣可以嗎?
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2019-07-23