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老師您好!1、工資計(jì)提時(shí),借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 2、發(fā)放時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬(是否等于計(jì)提數(shù)) 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款(社保)個(gè)人 3、、交社保時(shí) 怎么辦
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2021-03-16
借:管理費(fèi)用 3360,貸:應(yīng)付職工薪酬 3360 ,支付時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬3360,貸:銀行存款3000,其他應(yīng)付款-社保360,老師這是個(gè)人社保部分也是單位出的情況,那么其他應(yīng)付款360這個(gè)怎么抵消啊
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2021-12-13
老師,小規(guī)模,2022年12月裝修辦公室收到票5萬,未裝修完工,12月支付了4萬,還有1萬2023年2月前裝修完工并支付,2022年12月借 長期待攤費(fèi)用5萬,貸 銀行存款 4萬,其他應(yīng)付款 1萬,2023年3月開始轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用,這樣做對(duì)不對(duì)?
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2023-01-10
銀行開戶費(fèi),賬戶管理費(fèi),網(wǎng)銀年費(fèi)以及回單箱的費(fèi)用這些都應(yīng)該記入管理費(fèi)用核算還是財(cái)務(wù)費(fèi)用核算,二級(jí)科目應(yīng)該寫什么?為什么有人說記管理費(fèi)用,有人說記財(cái)務(wù)費(fèi)用,記這兩個(gè)科目有什么區(qū)別影響嗎?
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2017-08-02
老師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師無法自行獲取函證,只能從客戶那兒取得對(duì)嗎?
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2021-10-24
外管證要注銷說是可以網(wǎng)上注銷什么情況可以在網(wǎng)上注銷?
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2018-12-24
外管證怎么注銷呢,老師
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2019-07-02
一家公司因知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛,需賠錢給別的公司,用銀行轉(zhuǎn)帳,付款備注怎么寫?沒有具體處理函件,只口頭協(xié)議,轉(zhuǎn)帳時(shí)備注選“其它合法款項(xiàng)”嗎?后面的備注明細(xì)又要怎么寫?或者另外添加成什么備注呢?
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2020-04-08
例:收上級(jí)部門經(jīng)費(fèi)100萬,用于支付工資60萬,公積金15萬,社保20萬,個(gè)稅500元,崗位津貼2000元。 收經(jīng)費(fèi):借 其他應(yīng)付款-上級(jí) 100萬;;貸 銀行存款 100萬 支付時(shí):借 應(yīng)付職工薪酬-工資 60萬; 應(yīng)付職工薪酬-公積金 15萬; 應(yīng)付職工薪酬-社保 20萬;應(yīng)付職工薪酬-個(gè)稅 500元;應(yīng)付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計(jì)提:借 管理費(fèi)用 952500元;貸 應(yīng)付職工薪酬952500元 請(qǐng)問這個(gè)分錄對(duì)嘛?
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2021-07-12
老師您好!1、工資計(jì)提時(shí),借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款(社保)請(qǐng)問社保是企業(yè)和個(gè)人的,還是個(gè)人的?2、交社保時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬(企業(yè)) 其他應(yīng)付款(個(gè)人) 貸:銀行存款 請(qǐng)問對(duì)不 貸:銀行存款
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2021-03-16
老師,請(qǐng)教下,我不知道如何做沖紅分錄。我說說您看我說的對(duì)嗎,順便能幫我解釋下這么做的道理嗎?假如社保退費(fèi)退了1000元。 我想這么做 借管理費(fèi)用-失業(yè)保險(xiǎn) -1000 貸:其他應(yīng)付款-失業(yè)保險(xiǎn) 1000,直接把社保機(jī)構(gòu)退的錢沖減管理費(fèi)用。然后當(dāng)月發(fā)生的社保費(fèi)用,還繼續(xù)記分錄 借:管理費(fèi)用-失業(yè)保險(xiǎn)20 貸:其他應(yīng)付款-失業(yè)保險(xiǎn)20 。交錢的時(shí)候: 借 其他應(yīng)付款-失業(yè)保險(xiǎn) 20 貸 銀行存款。如果是的話,為啥這么做呢,老師想麻煩您幫我lulu思路。有點(diǎn)不理解為啥這么做,如果不對(duì)滴話該怎么做。謝謝。
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2021-08-09
老師,員工福利費(fèi)必須要用 應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 過一下嗎? 我直接 借:管理費(fèi)用-職工福利費(fèi) 貸:銀行存款 行嗎?
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2022-07-20
老師,比如我上個(gè)月計(jì)提了工資,借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬,下個(gè)月我付工資的時(shí)候,如果某個(gè)人的工資沒有付給對(duì)方,我是不是借應(yīng)付職工薪酬實(shí)際付的工資,貸銀行存款,然后把對(duì)方的工資放在應(yīng)付職工薪酬的余額里面,等后期付了再借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款?但是我看我們公司之前的會(huì)計(jì)是借應(yīng)付職工薪酬(所有的工資)貸銀行存款 貸其他應(yīng)付款個(gè)人(那個(gè)工資沒付的人)你說這樣可以嗎?到底哪個(gè)是對(duì)的呢?
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2024-07-27
請(qǐng)問下老師,公司為員工租的宿舍,是不是應(yīng)該借:管理費(fèi)用 -福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 貸:銀行存款
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2025-02-26
給員工購買的工裝的賬務(wù)處理是 借 :管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸 應(yīng)付職工薪酬 福利費(fèi) 借 應(yīng)付職工福利費(fèi) 貸 銀行存款嗎
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2021-07-05
老師,請(qǐng)問生育津貼會(huì)計(jì)分錄怎么做,是不是可以這樣做 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入 付款時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
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2024-04-15
老師好!我公司是小規(guī)模企業(yè),請(qǐng)教2個(gè)問題,1.公司員工團(tuán)建費(fèi)的分錄為:借:管理理費(fèi)用-職工福利費(fèi) 貸:銀行存款 ,請(qǐng)問要做到應(yīng)付職工薪酬么?2.公司員工聚餐或者部門聚餐的分錄為 :借:管理費(fèi)用 -職工福利費(fèi) 貸:銀行存款。這樣做對(duì)么?請(qǐng)老師指教,謝謝!
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2021-11-05
還是不會(huì),供水車間怎么是內(nèi)?而基本生產(chǎn)車間,車間管理部門,行政管理部門,怎么是外?
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2019-04-30
老師,餐飲行業(yè)收銀員工資和樓面經(jīng)理、部長、廚房主管工資計(jì)入管理費(fèi)用-工資可以嗎?
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2015-11-29
答案A的修理費(fèi)用不是算進(jìn)管理費(fèi)用嗎?
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2021-03-23