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從基本戶轉(zhuǎn)入法人私人賬戶,備注:備用金這樣可行?分錄做:借:庫存現(xiàn)金~貸:銀行存款
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2018-06-25
老師,注冊會(huì)計(jì)師無法自行獲取函證,只能從客戶那兒取得對嗎?
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2021-10-24
想深入了解一下現(xiàn)在關(guān)于公司現(xiàn)金管理的法律法規(guī),老師們有合適的書籍推薦嗎?
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2019-04-29
法被撤銷注冊與依法被吊銷注冊證書有什么區(qū)別?
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2020-06-28
老師,請問,今年稅務(wù)師有兩科未考,財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì),涉稅相關(guān)法律,今年也想報(bào)注會(huì),請老師幫忙給一下建議注會(huì)報(bào)考什么科目合適呢,報(bào)會(huì)計(jì),財(cái)管和經(jīng)濟(jì)法相關(guān)吧
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2020-03-29
公司是基金管理公司,發(fā)行基金產(chǎn)品,收到基金管理費(fèi)如何做賬?這個(gè)基金管理費(fèi)還需要計(jì)提嗎,如果計(jì)提的話怎么計(jì)提呢
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2017-04-20
用友T3只有系統(tǒng)管理員可以備份和恢復(fù)賬套,賬套主管不行嗎?
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2023-03-01
公司法人可以注冊個(gè)體戶么
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2019-12-14
今年考注會(huì)經(jīng)濟(jì)法和稅法,稅務(wù)師報(bào)那幾科好
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2020-04-02
老師您好,2年前在我們當(dāng)?shù)赜幸粋€(gè)加油站項(xiàng)目,我一個(gè)朋友A和另一個(gè)人B一起準(zhǔn)備做,政府拍賣土地。我朋友找到我說讓我和他一起干,我拿了80萬,但是注冊公司法人是A,另一個(gè)持股人是B,他們各占比50%,當(dāng)時(shí)說的是我入股,現(xiàn)在幾年過去了,我朋友說我是投資,不存在入股,幾年了,拿出了80萬,也一分錢回報(bào)沒有收到,公司章程上也沒我的名字,出于是朋友,但是也沒簽任何協(xié)議,請問我現(xiàn)在該怎么辦?
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2021-10-10
法人私戶銀行轉(zhuǎn)帳公戶,備注的股東借款,如何做會(huì)計(jì)分錄,謝謝
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2022-05-11
法人私人銀行卡打卡到基本戶,備注投資款,能確認(rèn)實(shí)收資本嗎?
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2018-06-28
純商貿(mào)公司和運(yùn)輸公司,它兩是關(guān)聯(lián)公司,怎樣才能讓運(yùn)輸公司合理節(jié)稅?有什么好的建議
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2022-04-25
你好,個(gè)稅里工資里都是顯示5000左右,而公司實(shí)發(fā)工資都是全部發(fā)在微信上,從來沒有錢進(jìn)入綁定的卡上,我前些天申報(bào)退稅,稅局來電該公司是否給我發(fā)工資,到底是什么回事,是公司搞假偷稅嗎?
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2023-03-16
甲乙雙方達(dá)成仲裁協(xié)議,后甲乙因合同履行發(fā)生糾紛,乙向法院起訴時(shí)未聲明有仲裁協(xié)議,法院受理該案后甲在法院首次開庭時(shí)提交仲裁協(xié)議,對法院的管轄提出異議。則下列表述正確的是( )
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2019-05-07
還是不會(huì),供水車間怎么是內(nèi)?而基本生產(chǎn)車間,車間管理部門,行政管理部門,怎么是外?
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2019-04-30
老師,餐飲行業(yè)收銀員工資和樓面經(jīng)理、部長、廚房主管工資計(jì)入管理費(fèi)用-工資可以嗎?
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2015-11-29
行政單位:員工轉(zhuǎn)入房租 怎么做分錄(財(cái)務(wù)+預(yù)算會(huì)計(jì)) (財(cái)會(huì)) dr業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用-商品和服務(wù)費(fèi)用 -100 cr財(cái)政撥款收入-一般公共預(yù)算財(cái)政撥款-項(xiàng)目支出-一般行政管理事務(wù)(2200102) -100 (預(yù)算) dr行政支出-財(cái)政撥款支出-項(xiàng)目支出-一般公共預(yù)算財(cái)政撥款-一般行政管理事務(wù)(2200102)-一般行政管理事務(wù)經(jīng)費(fèi) -100 cr財(cái)政撥款預(yù)算收入-項(xiàng)目支出-一般公共預(yù)算財(cái)政撥款-一般行政管理事務(wù)(2200102)-一般行政管理事務(wù)經(jīng)費(fèi) -100
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2022-06-13
借:管理費(fèi)用500 貸:銀行存款500, 同時(shí)有 借:應(yīng)交稅費(fèi)200 貸:管理費(fèi)用200, 月末結(jié)轉(zhuǎn)期間費(fèi)用是否是? 借:本年利潤300 貸:管理費(fèi)用300
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2020-01-15
我公司每個(gè)月有這樣一個(gè)業(yè)務(wù):收上級(jí)部門經(jīng)費(fèi)100萬,用于支付工資60萬,公積金15萬,社保20萬,個(gè)稅500元,崗位津貼2000元。 我是這樣做分錄的::收經(jīng)費(fèi):借 其他應(yīng)付款-上級(jí) 100萬;;貸 銀行存款 100萬 支付時(shí):借 應(yīng)付職工薪酬-工資 60萬; 應(yīng)付職工薪酬-公積金 15萬; 應(yīng)付職工薪酬-社保 20萬;應(yīng)付職工薪酬-個(gè)稅 500元;應(yīng)付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計(jì)提:借 管理費(fèi)用 952500元;貸 應(yīng)付職工薪酬952500元 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn) 其他應(yīng)付款 科目 是有借方 沒有貸方。實(shí)際應(yīng)付職工薪酬科目走的金額都是其他應(yīng)付款金額。我應(yīng)該怎么改
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2021-07-27