
借:管理費用500 貸:銀行存款500,同時有借:應交稅費200 貸:管理費用200,月末結(jié)轉(zhuǎn)期間費用是否是?借:本年利潤300 貸:管理費用300
答: 可以 借:本年利潤300 貸:管理費用300
19.9月借管理費用280貸銀行存款,現(xiàn)在年底了我把發(fā)票做進去借應交稅費減免稅款 貸管理費用 然后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,利潤表管理費用那欄還有利潤總額跟賬上金額差這280,怎么調(diào)整?
答: 您好,您年末結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候,沒有把貸方的管理費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目嗎
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
稅控盤。借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費 貸:管理費用 和 借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費 借:管理費用(紅字)有什么區(qū)別
答: 兩種做法都可以的,一個是貸方有發(fā)生額,一個貸方?jīng)]有發(fā)生額

