老師,公司有A 、B、C 股東,各占38%,35%,27%,以前租房 問
你好,之前是掛著其他應(yīng)付款個(gè)人支付的嗎?是的話借其他應(yīng)付款 貸銀行存款。 答
老師,就是原始的門票,可以做賬么,怎么 做分錄呢,謝謝 問
你們是景區(qū)銷售門票? 答
老師好,我們有兩家公司,B公司為A公司的股東,如A公司 問
可以這么做。但是,這個(gè)往來款屬于借款的話,需要約定利息 沒有利息,需要約定視同銷售繳納增值稅附加稅 多交稅 答
您好,老師麻煩問一下我們有家供應(yīng)商因?yàn)橹О遒|(zhì)量 問
對(duì)方不會(huì)給你開發(fā)票的,開給扣款通知就行 答
你好,老師,請(qǐng)問企業(yè)當(dāng)月已銷售貨物,已收款,但購貨方 問
可以下月才開專用發(fā)票給購貨方 答

更正上個(gè)月放錯(cuò)的管理費(fèi)用,會(huì)計(jì)分錄是不是:借:本年利潤,貸:管理費(fèi)用;還是直接紅色更正:借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,再做一筆正確的金額j進(jìn)去就可以了?
答: 你好,可以是先做之前一筆相同分錄(金額負(fù)數(shù)),然后再做一筆正確的分錄
老師請(qǐng)問退回服務(wù)費(fèi)借:銀行存款600借:管理費(fèi)用600(紅字).結(jié)轉(zhuǎn)借:管理費(fèi)用600(正數(shù))貸:本年利潤600是這樣做嗎?
答: 是的,就是這樣操作的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,你好,我想咨詢一下,我上月有一筆管理費(fèi)用做錯(cuò)了,我這個(gè)月沖銷:借管理費(fèi)用 1399 貸銀行存款1399 那我月底做結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用的時(shí)候,借本年利潤 貸管理費(fèi)用 **(金額要減去沖銷的這筆1399,對(duì)嗎?)
答: 你好,對(duì)的是的,需要減去的。


下雪天 追問
2021-10-13 16:59
郭老師 解答
2021-10-13 17:06
下雪天 追問
2021-10-13 17:08
郭老師 解答
2021-10-13 17:10