
更正上個月放錯的管理費用,會計分錄是不是:借:本年利潤,貸:管理費用;還是直接紅色更正:借:管理費用,貸:銀行存款,再做一筆正確的金額j進去就可以了?
答: 你好,可以是先做之前一筆相同分錄(金額負數(shù)),然后再做一筆正確的分錄
老師請問退回服務(wù)費借:銀行存款600借:管理費用600(紅字).結(jié)轉(zhuǎn)借:管理費用600(正數(shù))貸:本年利潤600是這樣做嗎?
答: 是的,就是這樣操作的
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
用銀行存款支付購買行政管理部門辦公用品費 借 管理費用 貸銀行存款這里面的管理費用 為什么最后不計入本年利潤中的管理費用中去?
答: 你好? 1.? ?這個是 計入管理費用-辦公費? 月末是轉(zhuǎn):借本年利潤 貸??管理費用-辦公費??


下雪天 追問
2021-10-13 16:59
郭老師 解答
2021-10-13 17:06
下雪天 追問
2021-10-13 17:08
郭老師 解答
2021-10-13 17:10