亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-10-13 16:53

你好,對(duì)的是的,需要減去的。

下雪天 追問

2021-10-13 16:59

公司全額支付的社保,需要計(jì)提嗎?一般都是當(dāng)月支付當(dāng)月的社保,那我做借:管理費(fèi)用-社保  貸:銀行存款,這樣可以嗎?

郭老師 解答

2021-10-13 17:06

最好通過應(yīng)付職工薪酬過渡一下。

下雪天 追問

2021-10-13 17:08

那就是借:管理費(fèi)用-社保   貸:應(yīng)付職工薪酬-社保    然后借:應(yīng)付職工薪酬-社保   貸:銀行存款   對(duì)嗎?

郭老師 解答

2021-10-13 17:10

你好,對(duì)的是的,是這么做的。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,可以是先做之前一筆相同分錄(金額負(fù)數(shù)),然后再做一筆正確的分錄
2024-03-26 18:43:50
是的,就是這樣操作的
2023-07-06 15:42:28
你好? 1.? ?這個(gè)是 計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)? 月末是轉(zhuǎn):借本年利潤 貸??管理費(fèi)用-辦公費(fèi)??
2021-06-18 19:17:18
你好,對(duì)的是的,需要減去的。
2021-10-13 16:53:22
您好!你做第一個(gè)分錄就可以了。第二個(gè)不用做。
2017-04-06 13:38:07
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
最新問題
舉報(bào)
取消
確定
請(qǐng)完成實(shí)名認(rèn)證

應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

取消
確定
加載中...